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公司出納員崗位職責(精選9篇)

欄目: 崗位職責 / 釋出於: / 人氣:1.9W

公司出納員崗位職責 篇1

1. 負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行餘額調節表,由會計稽核無誤後將其歸檔備查。

公司出納員崗位職責(精選9篇)

2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結餘情況、每週報送各資金賬戶的收支情況,並及時反饋銀行有關資訊。

3. 對收回的票據必須進行清點核對,確認並登記所收資金,對於收費員所繳銷的發票進行核對稽核。

4. 嚴格按照資金審批程式進行款項支付。

5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計稽核後及時登記現金日記賬,做到日清月結,賬面餘額與庫存現金每日核對無誤。

6. 負責保管庫存現金、空白支票,確保其安全和完整無損。

7. 組織發放企業員工工資和獎金。

8. 做好領導臨時交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責 篇2

1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》辦理現金收付和銀行結算業務。

2、及時登記現金和銀行日記帳,庫存現金要日清月結,編制出納日報表。銀行存款帳面餘額要及時與銀行對帳單核對,未達帳項要及時查詢、清理。

3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。

4、負責保管庫存現金,保管有關印章和空白支票。嚴格按規定用途使用。對空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,並認真按規定辦理使用、登出手續。

5、每日稽核收費處日報表並上繳營業款及備好零錢,瞭解收費系統,能操作收費業務。

6、負責申購、繳銷收費處發票,做好收費員領用發票工作。

7、負責發放專家和員工工資獎金及各種福利。

8、兼收費員工作。

8、完成領導交辦的臨時性工作。

公司出納員崗位職責 篇3

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、協助會計開具發票,處理髮票相關事宜。

公司出納員崗位職責 篇4

1、整理公司與劇組 貨幣資金核算;整理劇組各類往來賬務與結算;劇組收支相關出納工作

2、現金及銀行存款管理:根據相應的現金及銀行存款管理制度,每日逐筆登記貨幣資金錶及銀行存款調節表,做到賬實相符;

3、日常報銷:複核日常報銷憑證,嚴格按照公司制度進行支付,確保報銷工作的正確規範;

4、貨款支付:負責對預付款的單據進行復核,對審批通過後的支付貨款;

5、借款管理:按照公司借款管理制度支付借款並負責催收,對到期未還的借款及時彙報上報;

6、原始憑單的管理:每日整理收、支完畢的原始憑單,妥善保管並按照流程完整轉交;

7、核銷單據:根據收、支款,核銷相應憑單並統計超期應收,提交財務經理;及時登記開出的發票和收到的發票資訊,對超期應收提交會計複核;

8、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;協助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案;

9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。

10、完成上級交辦的其他工作。’

公司出納員崗位職責 篇5

1、處理日常現金收支業務;

2、按照要求做好資產保管工作;

3、按照要求稽核和保管相關合同;

4、按照規定做好清算系統處理工作;

5、按照規定處理相應日常報表工作;

6. 核算分公司業務資料。

公司出納員崗位職責 篇6

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度,認真履行會計職責,遵守職業道德,維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定,正確設定會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責稽核銀行出納、現金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格稽核、整理,並將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作,及時填制稅務申報表,按時繳納稅款。

五、年終決算完畢,應將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責 篇7

1、負責日常費用的統計與核對:

2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;

3、負責辦公室內勤工作;

4、有責任心,細心仔細,工作踏實;

5、熟練使用office辦公軟體;

6、完成領導交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責 篇8

1、通過QQ及時準確的回覆處理客戶的加款問題;

2、協調內部其他崗位人員解決相應客戶資金問題;

3、根據資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨;

4、處理平臺上需要進遠端或者伺服器查詢的問題訂單;

5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

公司出納員崗位職責 篇9

材料會計崗位職責

1.熟悉和掌握有關材料會計法規,協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法

2.做好材料儲備控制,包括材料採購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,稽核採購用款計劃。

3.搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應、生產部門編制“材料目錄”,審查材料收發的原始憑證。

4.負責做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

5.做好領導臨時交辦的其他工作。