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審計總監工作職責2023職責(精選17篇)

欄目: 崗位職責 / 釋出於: / 人氣:1.85W

審計總監工作職責2023職責 篇1

1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細,編制年度審計計劃和審計方案;

審計總監工作職責2023職責(精選17篇)

2、編制審計報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;

3、組織執行後續審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;

4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查;

5、完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責2023職責 篇2

1.根據公司整體戰略規劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;

2. 對投資專案進行財務預測,風險評估、收益預測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;

3.協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現的風險進行識別、評估;

4.根據內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,並組織落實,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計等;

5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;

6.對集團及各分子公司重大專案及業務操作執行的各個環節進行監控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;

7.完成主管交辦的其他工作。

審計總監工作職責2023職責 篇3

1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;

2.為朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;

3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。

審計總監工作職責2023職責 篇4

1.全面負責公司造價審計,對專案造價監管提供方案;

2.對公司重大工程實行全過程造價監管,降低專案造價運營風險;

3.對公司常規工程實行定期抽查審計,加強專案造價監管;

4.組織專案內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;

5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發展;

6.完善合約管理體系,加強合同經濟風險控制;

7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;

8.統籌協調公司重大專案內外結算問題;

9.總經理交辦的其它任務。

審計總監工作職責2023職責 篇5

1、負責協助搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規範和管理制度。 監督規章制度的落地實施;

2、負責組織所轄範圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程專案審計、高管離任審計等各類審計專案;

3、負責公司內審諮詢服務,受理並對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查,糾正和處理管理中的違規違紀行為;

4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;

審計總監工作職責2023職責 篇6

1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;

2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃,並監督計劃的落實;

3、負責下屬員工的工作安排,並對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;

4、負責落實本部門績效考核工作;

5、負責督導各級審批/稽核意見在本部門經辦事宜中的落實;

6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

7、負責對總部及專案公司的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;

8、配合集團內部審計工作;

9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規範,建立重大專案的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系並組織實施;

10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規範的合理化建議、執行評估、風險識別及防範優化方案;

11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程稽核,推進流程改進;

12、組織部門推進資訊化建設,改進資訊管理工作,支援公司業務的高效運轉;

13、完成其他職責內的工作事項。

審計總監工作職責2023職責 篇7

1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業務風險評價及預警體系。

2.完善風控審計職責,梳理業務風險點,對風控審計運營結果負責,監控風險運營資料。

3.根據風險管理情況和公司發展需求,制定公司年度審計計劃,並實施。

4.負責對公司的專案投資開發、設計管理、招標採購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。

5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事後風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,並監督整改到位。

6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

7.負責接受和管理投訴舉報資訊,組織開展舉報監察工作

審計總監工作職責2023職責 篇8

1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃並組織實施;

2. 對集團各項經營業務進行審計,起草審計報告並進行風險提示;

3. 對內部管理許可權執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,並起草審計報告;

5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;

6. 彙總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調,並配合相關工作開展;

8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

9. 對出納工作提出建議並進行監督;

10. 對審計活動後的相關資料進行彙總和歸檔。

審計總監工作職責2023職責 篇9

1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

2.負責工程造價、施工現場、招標採購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

3.負責編制審計專案的審計方案、審計程式、審計底稿;

4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責2023職責 篇10

1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;

2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;

3.對公司支付事項、採購事項、招投標等經濟事項進行審計;

4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);

5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議並執行後續追蹤審計;

7.整理和彙總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監工作職責2023職責 篇11

1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規範和管理制度;

2、組織開展常規及專項審計活動;

3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計結論和合理化建議的落實工作;

4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;

審計總監工作職責2023職責 篇12

1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防範舞弊風險;

5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

審計總監工作職責2023職責 篇13

1.根據公司業務情況,制定內控制度,並有效進行監督提出改進建議;

2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;

3.負責公司採購流程審計;

4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的複雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;

5.審計團隊日常管理工作。

審計總監工作職責2023職責 篇14

1、制定專案審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計總監工作職責2023職責 篇15

1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度並監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計專案的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關係;稽核審計報告,向集團董事長彙報工作;

3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 並提出健全制度或改進工作的合理化建議;

4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,並不斷完善;

6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;

9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責2023職責 篇16

1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內部審計制度;

2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計專案;

3、跟蹤後續,提出整改措施並督促整改。

審計總監工作職責2023職責 篇17

1、稽核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,並督促執行。

2、稽核年度監察審計計劃,稽核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。

3、稽核對集團及所屬公司的投資專案進行審計和評價。

4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

7、指導內部監察工作,稽核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。