1、根據部門年度審計計劃,制定專案審計方案,進行風險分析,組織開展各類審計工作,完成相關審計底稿,出具審計報告及管理建議書;
2、定期跟蹤審計意見的落實情況並及時彙報跟蹤結果;
3、負責擬訂內部審計相關制度及方法體系,包括各類審計業務的作業流程和作業標準;
4、部門領導交辦的其他工作。
1、 執行審計部門的管理規範和各項制度;
2、 編寫審計工作底稿、互相稽核工作底稿、撰寫部分審計報告、整理審計檔案並歸檔;
3、 執行財務管理、制度流程、任期經濟責任、營銷、資產、經營績效等的審計工作計劃;
4、 完成上級分派的各項專項審計工作;
5、 登記各類日常工作臺賬;
6、 負責部門內部檔案管理及與人力資源和行政對接的日常事項;
7、完成領導交辦的其他工作。
1、掌握審計和財務相關專業知識,熟悉財經、審計政策;
2、具有解決財務審計中較複雜問題的能力;
3、具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能獨立組織開展專案審計工作;
4、能有效地指導低層級人員的工作。
1、參與擬訂財務計劃,稽核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
2、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
3、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。
4、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。
6、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準,稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性,稽核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
1、負責公司日常財務核算,會計憑證、出納等工作的稽核
2、根據公司需要,制定各類財務報表,核對關聯往來賬目,合併報表進行財務分析
3、依據費用管理規定,合理控制費用支出
4、 研究會計政策,制定財務管理制度
5、進行原始憑證的稽核,確保合法性、合理性和真實性,
6、根據費用報銷制度稽核費用發生的審批手續是否符合規定 。
7、按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地聯合行政部門組織清產核資工作。
8、負責公司月度工資核算工作。
9、負責財務部日常管理工作。
1、熟悉各大電商平臺的相關規則,瞭解掌握電商經營狀況,分析評價電商相關指標,為經營單位提供決策支援
2、領導電商財務部落實相關工作標準,加強與有關部門的協調配合
3、 參與電商相關業務流程設計與優化,協助完善流程制度
4、 參與電商業務目標的推動及落實
5、發現電商業務管控的問題點並進行風險預警,提出合理化建議,推動財務管理措施的落地
1制定並持續優化公司內部審計管理制度與內部審計工作流程;
2、 編制內部審計年度工作計劃;
3、 有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關注對公司經營目標影響較大的高風險領域、重要業務事項及重要業務流程等,為公司管理層提供決策建議;
4、 組織開展對下屬公司重大經營活動,重大專案,重大經濟合同等事項等有關的經濟活動進行專項審計,並對發現的問題進行監督整改,並提交審計報告;
5、 組織開展公司所屬專業公司負責人進行任期或任中經濟責任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作;
6、 協調配合上級公司以及外部監管機構對公司的審計監督檢查工作;
7、 對內、外部審計中發現的問題督促相關單位進行整改,跟蹤檢查整改結果,防範風險發生;負責內部審計中介機構的選聘與監督管理。
1、做好會計核算、報表報送、財務分析等會計管理工作;
2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作;
3、協助做好經濟指標測算工作;
4、協助做好稅金測算、申報、繳納工作;
5、協助做好內控制度管理;
6、領導交辦的其他工作。
1、負責擬定、修訂公司內部審計規章制度,建立公司內審工作機制;
2、負責根據上級公司要求並結合公司實際,擬定公司內部審計工作規劃、年度工作計劃;
3、負責年度末公司審計工作的總結,並根據上級公司要求整理提交審計年度考核資料;
4、負責組織或參與公司各項業務的現場審計和非現場審計;
5、負責協調外部審計機構、上級單位等對公司的現場審計或審計相關的調研、檢查;
6、完成領導交辦的其他工作。
1.開展各類具體的財務審計工作,包括取證、調查、複核等常規性審計工作;
2.負責調查核實經濟事項,蒐集審計證據;
3.進行企業經營性分析,出具審計報告;
4.其他上級交代的工作。
1、實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作
2、實施子公司季度財務審計,包括但不限於貨票款資料,將重大審計發現進行上報
3、參與實施營銷財務相關的專項審計
4、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議
5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作
6、負責執行對於審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告
7、協助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具
- 協助準備與戰略規劃相關的經營分析工作。
- 收集、整理與戰略規劃相關的經營分析所需內外部資料及資料,協助製作相關材料;
- 收集、整理銀行經營所需的巨集觀經濟政策、監管動態及同業資訊;
- 協助戰略專案管理中有關經營分析方面內容;
- 合理分配工作,保證部門總體工作進度;
- 其他:協助完成上級分配的其他工作。
1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行並不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全並有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;
2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務資料,並結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務資訊支援;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;
4、為公司業務發展提供各項財務支援,提供所需財務資訊;參與重大專案的財務交易結構設計及可行性研究,參與專案風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大專案的經濟與財務分析,負責投資專案對交易結構中涉及到財務風險的稽核;
5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關係;
6、完成上級交辦的其他工作。
1.原始憑證的稽核,記賬憑證的匯入、編制及稽核;
2.按會計制度要求,全面核算公司各項資產、負債、權益及收入、成本、費用。
3.發票的申購、稅金計提的稽核,報稅和其他稅務事宜的辦理;
4.公司各項費用的稽核、管控、預警等核算工作;
5.預算的編制、分析、預警、調整等預算管理工作;
6.做好會計的稽查工作,保證賬賬相符、賬實相符;
7.憑證、賬簿的列印、整理、裝訂、歸檔、保管,其它會計資料和財務負責的檔案的裝訂、歸檔、保管
8.固定資產、低值易耗品、無形資產、存貨等公司財產的記賬及監管;
1.全面負責公司財務工作;
2.財務工作流程的梳理以適應公司專案需要;
3.稅務統籌規劃;
4.及時出具各項財務報表;
5.為領導決策提供財務資料分析支援
1. 具體實施上市公司或大型企業集團年報、IPO、資產重組或企業併購等專案的審計工作;
2. 帶領專案組有效解決專案實施過程中的重點難點問題,樂於接受高難度挑戰性的工作;
3. 合理制定專案工作計劃,保證專案有效實施,並對工作進度進行監控;
4. 負責專案實施過程的質量控制,發現、解決和溝通審計中發現的重要問題,並做好向合夥人的彙報工作及與技術質控部門的溝通工作;
5. 維護正常的客戶關係,與客戶保持良好的溝通。
1.遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,完成公司內部財務審計工作,防範企業內部風險;
2.根據審計管理需要,進行採購審計和其他專項審計,出具審計報告;
3.投訴處理,出具調查報告
1.負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據稽核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,
2.負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。
3.負責費用的稽核,分類統計,月底編制相應報表。
4、具有製造型工廠成本核算經驗;
5、開具發票,申報退稅。
6、.完善內部單據,編制部分憑證。
7、服從分配,完成領導交代的其他工作
1、參與開展公司內部控制評審與優化。
2、參與物資採購、招標業務流程的審計監督;新專案工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。
3、參與公司經營管理活動的審計評價與諮詢。
4、不定期地進行專項審計和專案審計。
5、公司內部規章管理制度監督執行。
1.負責根據公司經營情況進行公司融資需求分析並編制公司年度融資計劃,拓展融資渠道,籌措公司經營所需資金;
2.複核各專案公司制定的融資方案。
3.根據公司的融資計劃編制公司年度融資預算,籌劃融資結構,制定融資方案,合理控制融資成本。
4.負責對接融資機構,負責編制並提供融資資料。
5.編制內部融資臺賬,保管貸款資料及合同。
6. 組織籌措資金,並協調辦理融資審批、擔保、抵押等事項。
7.完成公司領導交辦的其它工作。
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作 。
3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據以支援審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務 。
4、審查財務收支專案、費用開支與報銷等工作 。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求 。
7、檢查、複核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、進行企業,按規定使用所獲取的財務資料 。
9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。
10 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
11、完成領導臨時交辦的工作。
1、參與制定審計、財務制度,規範審計、財務工作的工作流程。
2、根據公司要求對分公司進行稽核,向上級彙報分公司財務經營狀況。
3、對公司及分公司的財務收支及經濟活動進行審計監督。
4、監督分公司的財務執行情況,檢查分公司的費用稽核、應收款稽核、管理合同佣金核算,向公司領導彙報工作。
5、完成上級臨時交辦的任務。