職責:
1、根據公司的目標,制定年度、季度審計工作計劃(側重財務相關);
2、利用財務專業知識開展常規審計,包含但不限於:銷售與收款、採購與付款、存貨管理、工程專案管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計,經營管理及效益情況審計、各類專項審計(離任離職審計、舞弊等內部嚴重違反制度審計、舉報事項審計及其他特別事項審計)等;
3、將審計情況、進度和結果向公司領導彙報;
4、協助審計總監實施後續審計工作,跟蹤審計意見和建議的執行和採納情況。
任職要求:
1.大專及以上學歷,財務類相關專業,註冊會計師、註冊稅務師優先;
2.5年以上財務或審計工作經驗,有教育、醫療、酒店、商業零售行業背景者優先;
3.具備較強的分析能力和溝通能力,良好的文字編輯能力;
4.具備敬業精神、責任心和良好的審計職業道德。
職責:
1. 完善企業財務內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預警;
2. 組織並參與業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,並出具審計報告;
3. 根據審計結果提出合理的改進意見,並跟進後續的改善情況;
4. 協助建立風險控制及防範機制,定期對內部控制的有效性進行評價;
5. 對嚴重違反公司制度、侵佔公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
6. 及時發現對財務異常情況過其他重大事項的相關部門進行專項審計;
7. 對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進行審計;
8. 對企業年度經營情況進行經濟效益審計;
9. 第三方審計機構對接。
任職資格:
1、30-40週歲,具備大型集團公司審計工作經歷,善於分析問題,專業素養較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學歷,財會類相關專業
2、具有8年以上財務管理,3年審計負責人經驗;
3、較強的組織能力,協調溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業心。
4、中級以上職稱,熟悉辦公自動化
崗位職責:
1、依據核准的審計方案和相關制度法規進行審計工作,並編寫審計日誌;
2、取得審計工作證據,編制審計工作底稿,並對取得的審計證據的真實性、完整性負責;
3、對審計中發現的問題客觀公正地給予評價,並提出建設性的建議和處理意見;
4、完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;
5、對審計報告中發現的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續監督整改情況,必要時進行後續審計,做好審計專案業務閉環;
6、負責審計專案報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理,保證各項資料的完整性與安全性,並及時送交檔案管理員保管;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷、具備相應的審計、財務管理、會計核算、企業管理、工程專案管理等相關知識。具備審計或會計中級以上職稱;
2、從事內、外部審計工作3年以上;
3、具有客觀、公正、嚴謹、保密的職業道德,具備勝任崗位的專業技能;
4、熟練使用計算機辦公軟體和各種財務軟體,良好的人際溝通能力、執行能力,具備一定的文書處理能力;
5、具有CPA、CIA資格證書者優先錄用。
工作職責Responsibilities:
1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程式,評估審計結果;
2、完成公司審計計劃,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,並根據規定向有關部門通報審計結果;
3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
4、完成所支援業態的月度分析和彙報材料準備;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求Requirements:
1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;
2、工作經驗:8年以上的相關工作經驗,具有CPA證書者優先考慮;;
3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;
4、有四大、上市公司工作經歷者優先;
5、有跨部門協作的專案經驗、流程梳理和優化專案經驗優先考慮。
職責:
負責督查集團下轄機構的財務政策、制度、預算、資金支付等財務職能或流程內部控制建立及貫徹實施情況,並出具相關建議報告;
財務工作質量檢查,定期出具財務內控審計報告;
定期組織督導會議,討論修正行動計劃,並督導執行;
出具下屬公司直管財務人員的績效考核結果報審;
任職資格:
有事務所三年報表審計和內控審計工作經驗;團隊帶領經驗;
具有五年以上大型集團核算管理流程管理經驗;
溝通協調能力強為人正直、忠實企業、嚴格自律;
具有強烈的事業心和責任心,穩重,思維敏捷。
職責:
1.主要對財務、人事、行政、工程立項評估、採購管理、工程概預算等內控管理方面的研究工作
2.優化完善審計程式
3.按年度審計計劃,進行審計前的準備,收集被審計單位經營資訊及內控情況,進行初步審閱;參與討論審計重點和程式方法
4.根據分工執行審計程式,做好工作底稿及審計小結;及時向建築板塊審計負責人彙報審計發現
5.起草審計報告,整理歸檔審計底稿等檔案
6.監督被審計單位對整改方案的落實執行情況,對整改證據進行檢查驗證,評價整改效果
7.起草整改跟蹤報告,收集整改證據等檔案
任職資格:
所學專業:財務、審計等相關專業
學歷要求:全日制211/985大學本科及以上學歷
職稱要求:持有財務中級職稱、造價師證優先
職業技能等級要求:通過CPA或CIA(內審)資格認證優先
專業知識 :瞭解《審計法》、《合同法》、《刑法》等系統知識; 對工程管理有一定的瞭解,熟悉財務、人力資源、採購物流等方面的業務知識。
職責:
1、根據國家法律法規並結合集團經營管理實際,搭建並不斷完善集團內部審計規範體系,健全內部審計制度,提高經營管理水平;
2、制定集團內部審計實施計劃,統籌管理各產業內部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作,防錯糾弊,為企業優化管理提出審計建議與意見;
3、對集團屬下各產業、各公司經濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計;對重大經營異常情況開展專項審計;根據集團相關規定,組織實施幹部離任審計;組織開展各產業輕資產外拓專案進場後的後評價工作;
4、及時向集團董事局提交審計報告,並對審計發現的問題進行跟蹤,督促整改,提升審計結果的運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的,有權報請集團啟動問責;
5、定期與集團財經管理委員會溝通,收集各產業、各公司財務資料和財務報表,對財務指標任務完成情況及調整專案進行復核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中,負責對企業財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務資訊化等工作進行審計,其中稅務方向的財務審計人員重點對企業各項稅金計算、彙算清繳進行復核,提示稅收風險,並提供稅務諮詢,協助企業做好稅收籌劃工作;
6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作(其中稅務方向審計人員負責稅務政策培訓),完成上級交辦的其他審計事項;
任職條件:
1、財務、審計、工商管理、稅務等相關專業統招本科及以上學歷;
2、高階審計經理原則上應具備中、高階職稱以及CPA、CIA、註冊稅務師等至少一項專業資格;
3、高階審計經理應具備6年以上相關行業內部或外部審計經驗;(相關行業包括會計師事務所/房地產開發/酒店/購物中心/物業行業等)
4、具備審計、會計、財務管理、經濟法、稅法、風險控制等方面的知識,瞭解財務審計全套流程與管理並參與或指導過現代企業內控體系的建立與執行查檢;
5、良好的計劃能力、組織能力、分析判斷能力,具有良好的職業道德及職業素養,抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業精神。
職責:
1、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2、執行全程審計專案,包括計劃和執行審計方案;
3、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現並提出建議;
4、根據有關發現與改進建議編制審計報告;
5、對於審計專案的反饋進行管理和後續評估;
6、完成上級領導佈置的其他任務。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗,
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(註冊內審師)、CPA(註冊會計師)、 CICS/CICP(註冊內控師)等相關資格;
3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;
4、財務、金融、管理學或法律相關專業。
職責:
1、依據核准的審計方案和相關制度法規進行審計工作,並編寫審計日誌;
2、負責對部門業務運營、財務管理、流程建設與執行開展內部審計,對相關審計事項形成初步審計結論,形成審計工作底稿;;
3、對審計中發現的問題客觀公正地給予評價,並提出建設性的建議和處理意見;
4、完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;
5、對審計報告中發現的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續監督整改情況,必要時進行後續審計,做好審計專案業務閉環;
6、負責審計專案報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理,保證各項資料的完整性與安全性,並及時送交檔案管理員保管。
任職要求:
1. 會計、財務或相關專業大學本科以上學歷,八年以上製藥行業審計經驗;
2. 熟悉財務、稅法政策,營運成本控制及核算,豐富的財務資金策劃、融資及資本運作經驗;
3. 具有良好溝通能力,具有較強的語言和文字表達能力;
4. 熟悉企業內部審計操作方法。
崗位職責:
1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法;
2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;
3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;
4、組織實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;
5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;
任職資格:
1、本科以上學歷,財務、審計學等相關專業優先,有CPA或審計師證書者優先;
2、具有5年以上審計工作經驗;
3、具備較強的學習能力與溝通能力,為人正直。
職責:
1、根據審計計劃開展內控審計、財務審計、專項審計;
2、跟蹤審計整改計劃的執行情況,實施後續審計工作;
3、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;
4、組織對公司重大經營活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動;
5、督促審計結論和建議的落實。
任職資格:
1、本科及以上學歷,審計、財務管理、稅務管理、會計等專業;
2、3-5年及以上工作經驗,恆大、中樑、碧桂園背景優先;
3、熟悉大型地產公司內控審計、風險管控、舞弊稽核等工作內容;
4、抗壓能力強、溝通表達能力佳。
職責:
1、負責集團內部財務審計及內部控制工作;
2、協助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程;
3、負責部門財務報表分析工作;
4、上級安排的其他工作。
任職要求:
1、財務審計或財務管理相關工作經驗3年+,通過2門以上註冊會計師考試者優先,傾向於有大型會計師事務所審計經驗或大型企業財務審計管理經驗者;
2、大學本科相關專業畢業,性別不限;
3、適應專案出差,每月約1周;
4、有一定的專案管理能力。
工作職責:
1、決策類:
1.1、參與公司財務制度體系建設評估決策;
1.2、參與公司財務審計決策;
1.3、參與公司經營業務活動中,涉及到資金使用的決策;
1.4、公司董事長授權的其它決策事宜;
2、管理統籌類:
2.1、負責擬定財務審計相關工作計劃,並上報批示後,組織推進實施;
2.2、負責組織協調各部門人員抽調,建立審計小組,推進階段性審計工作落實;
3、執行類:
3.1、建立健全並不斷組織優化公司財務審計相關的管控制度,並上報核准後,組織推進實施;
3.2、負責公司財務預算審計工作開展;
3.3、負責公司財務日常賬目核算、票據歸檔、資金使用的審計工作的開展;
3.4、負責公司重大生產專案的專案財務審計;
3.5、負責公司重要崗位異動而發生的經濟相關的審計;
3.6、負責公司年度財務審計工作對接與落實;
3.7、定期完成階段性的各項審計報告,並報審。
4、其他類:
4.1、參與配合公司投資專案(EPC、PPP等)財務審計工作;
4.2、公司上級交辦的其他工作
任職要求:
1、學歷:大學本科以上學歷,財務管理、經濟學、審計學等相關財經專業。
2、工作履歷:
2.1、職業履歷:8年以上財務工作經驗,5年以上審計工作經驗,3年以上審計經理職務經驗;
2.2、行業履歷:建築施工類行業審計工作5年以上。
3、年齡:30—45歲;
4、專業知識技能要求:
4.1、專業知識:財務核算、資金管理、稅務政策、行業財務工作特徵等;
4.2、技能要求:熟練的現代辦公軟體操作能力,含專業財務軟體操作能力;
4.3、職稱要求:中級以上財會資質、CPA;
4.4、其他要求:
4.4.1、性格活潑開朗,具備良好的溝通協調能力;
4.4.2、具備良好的職業素養;
4.4.3、對MBO有足夠的認知,並能適應出差工作。
職責:
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。