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  • 內部審計制度(精選20篇)
    發表於:2023-11-27
    內部審計制度篇1一、概述(一)什麼是內部審計企業內部的審計是基於企業組織發展客觀需求的一種具有獨立評價權利的活動組織,通過合理的評價描述統計監控企業的活動經營狀況,確定企業內部財...
  • 企業內部審計規章制度
    發表於:2019-09-10
    第一章總則第一條為加強審計監督,規避經營風險,提高運營效率,增加企業價值,根據《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業內部控制基本規範》和中國內部審計協會《內部審計基本準則...
  • 內部審計制度範文(精選20篇)
    發表於:2023-10-13
    內部審計制度範文篇1第一章總則為了加強公司審計監督,維護投資人的合法權益,並使內部財務審計工作制度化、規範化,根據國家審計法規,結合本公司實際情況,制定本制度。本制度適用於公司內部...
  • 內部審計年度總結範文
    發表於:2015-11-17
    2017年度在集團公司的正確領導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規,認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司2017年度工作的總體要求和審計計劃,內部審計工作以集團公司企業管...
  • 某廠內部審計工作制度大綱
    發表於:2019-09-11
    一、企業審計工作制度□總則第一條為了充分發揮審計工作,提高企業管理水平,根據國務院審計署《關於內部審計工作的若干規定》,特制定本規定,作為審計工作的依據。第二條根據國家的方針政...
  • 企業內部審計制度
    發表於:2015-06-30
    第一章總則第一條為加強審計監督,規避經營風險,提高運營效率,增加企業價值,根據《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業內部控制基本規範》和中國內部審計協會《內部審計基本準則...
  • 公司內部事件審批制度
    發表於:2019-09-07
    公司內部事件審批制度為規範公司的正規化管理,提高公司內部事件的執行力度,特制訂本制度。一、購物申請1、堅持計劃用款,各部門採購物品,應編制月計劃,並區分輕重緩急,急之先辦,按計劃分佈實...
  • 會計內部稽核制度
    發表於:2015-06-30
    建立會計內部稽核制度的是整個財務會計工作的重要組成部分,為加強會計監督工作的組織措施,保證會計工作順利進行,加強會計控制,根據有關制度規定,結合我單位實際特制定本制度:1、本單位每一...
  • 勘測設計院內部審計工作制度
    發表於:2015-07-02
    為了建立健全本院內部審計監督制度,加強內部審計工作,提高經營管理水平,保障國有資產保值增值,根據《審計署關於內部審計工作的規定》等有關法律、法規和廳、局關於進一步做好內部審計工作...
  • 內部審計工作制度
    發表於:2019-09-07
    下面是本站提供的優秀制度文章供您參考:一、建立以醫院院長、副院長及科室負責人組成的內部審計工作領導小組。二、醫院建立內部審計,其任務是監督本院會計、出納員、收費員及本單位內部...
  • 公司企業內部審計制度
    發表於:2019-09-11
    制度是個社會的遊戲規則,更規範的講,它們是為人們的相互關係而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們本站提供...
  • 某廠內部審計工作制度
    發表於:2019-08-27
    某廠內部審計工作制度一、企業審計工作制度□總則第一條為了充分發揮審計工作,提高企業管理水平,根據國務院審計署《關於內部審計工作的若干規定》,特制定本規定,作為審計工作的依據。?第...
  • 內部審計部門年度總結
    發表於:2015-10-17
    XXXX年度內部審計工作總結XX審計部一年來,審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》,積極探索和改進內部審計工作,較好地完成了各項審計任務,現將X...
  • 企業內部審計制度大綱
    發表於:2019-09-08
    第一章總則第一條為加強審計監督,規避經營風險,提高運營效率,增加企業價值,根據《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業內部控制基本規範》和中國內部審計協會《內部審計基本準則...
  • 內部會計控制制度
    發表於:2018-01-01
    制度是個社會的遊戲規則,更規範的講,它們是為人們的相互關係而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們本站提供...
  • 內部審計管理制度十二篇
    發表於:2023-12-12
    內部審計管理制度篇1為加強醫院內部的審計工作,根據審計部門《關於內部審計工作的規定》的要求,制定本制度。一、醫院實行內部審計制度,以加強內部管理和監督,維護財經紀律,改善經營管理,提...
  • 機關內部賬務審計管理制度
    發表於:2015-06-27
    以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!第一條為了加強委機關和所屬單位的財務管理,使委內部財務管理進一步規範化、制度化,最大限度地發揮所有資金的效能,更好地為委內部建設和發展服務,特...
  • -內部審計個人年度總結
    發表於:2015-11-18
    根據總經辦部署,財務部於今年3月-6月期間,對所屬分公司進行了一次內部審計。現將本次審計的主要情況彙報總結如下:一、本次審計的主要範圍本次內部審計按照既定方案,對各分公司xx年度的資...
  • -內部審計年度個人總結
    發表於:2018-08-16
    內部審計工作總結xx年我局內部審計工作在省局***的指導下,在局黨組的直接領導下,積極貫徹黨的十八大及xx屆四中全會精神,認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則...
  • 集團內部審計年度總結
    發表於:2015-11-17
    【篇一】20XX年公司在董事長的領導下,以科學發展觀為指導,按政府“深化改進作風提高效率”要求,不斷強化大局意識、服務意識、創新意識,進一步解放思想,促進公司審計工作創新轉型,全面履行審...
  • 機關內部賬務審計管理制度大綱
    發表於:2018-01-01
    以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!第一條為了加強委機關和所屬單位的財務管理,使委內部財務管理進一步規範化、制度化,最大限度地發揮所有資金的效能,更好地為委內部建設和發展服務,特...
  • 內部會計管理制度
    發表於:2015-06-30
    是指各單位根據國家會計法律、法規、規章和制度的規定,結合本單位經營管理和業務管理的特點及要求而制定的旨在規範單位內部會計管理活動的制度、措施和辦法。釋義各單位內部會計管理應...
  • -內部審計年度總結範文
    發表於:2015-11-18
    xx-2015內部審計年度總結範文xx年是我院三合五統辦學院的第一年,審計室在院黨委和行政的領導下,緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心,認真履行內部審計五項職責,發揮教育內審監督與服務職...
  • 度內部審計工作計劃
    發表於:2017-02-06
    20xx年度內部審計工作計劃篇一按照“圍繞中心、突出重點,統籌安排、服務大局,依法審計、確保質量”的原則,根據20xx年度園林集團整體工作安排,內部審計計劃如下:一、經濟責任審計類(4個)審計...
  • 企業內部審計規章制度大綱
    發表於:2020-07-21
    第一章總則第一條為加強審計監督,規避經營風險,提高運營效率,增加企業價值,根據《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業內部控制基本規範》和中國內部審計協會《內部審計基本準則...