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預算公開的自查報告(通用3篇)

欄目: 自查報告 / 釋出於: / 人氣:4.71K

預算公開的自查報告 篇1

根據省水利廳《關於做好迎接中央政府公共投資預算執行情況專項檢查的通知》(皖水財函【】590號)檔案精神,我市組織區縣對-x年以來用於水利方面的中央政府公共投資預算資金進行了自查,現將自查情況報告如下:

預算公開的自查報告(通用3篇)

一、資金投入情況

-x年中央政府公共投資33074萬元,其中新安江治理工程7000萬元,重點中小河流治理1400萬元,小型農田水利設施建設15萬元,農村飲水安全4769萬元,水土保持工程3379萬元,其他水利工程14306萬元,防汛抗旱2205萬元。

二、資金使用與專案實施管理情況

1、基建程式管理:為加強我市水利建設市場管理,進一步規範水利工程建設程式,我市在實施水利基本建設專案工程時,從專案建議書、可行性研究報告、初步設計、施工準備(包括招標設計)、建設實施、生產準備、竣工驗收等階段均嚴格按《水利工程建設專案管理規定》的建設程式要求執行。

2、資金及財務管理:根據國家對水利基本建設工程專案和專項資金的管理要求,我市對水利專項資金進行了嚴格的財務管理。首先做到了專戶儲存,專款核算。區縣水利工程專案資金大部分由區縣財政統一管理,在區縣國庫支付中心設立專戶,專款專用,實行報賬制,將有限的資金用在了工程專案建設上,確保了資金的使用效果;市直屬水利基本建設專案認真貫徹執行水利基本建設法律、法規及水利基本建設資金管理辦法等規章,建立、健全了基本建設資金內部管理制度,依法合理安排資金,及時排程和撥付水利基本建設資金,嚴格按照《中華人民共和國會計法》的規定,建立健全與基本建設資金管理任務相適應的財務會計機構。水利基本建設資金按規定實行專戶儲存,資金使用上厲行節約,努力降低工程成本,防止損失浪費,提高資金使用效益。

3、計劃管理:我市在實施專案時,嚴格按照省發改委下達的年度計劃執行,無概算外專案和預備費的使用情況,工程施工都是按照施工圖紙和設計書要求進行,無重大設計變更。

4、招投標管理。我市水利工程均實行了公開招投標。

5、合同管理。招投標確定施工單位後,在工程實施前,嚴格按照《合同法》的有關規定,及時與施工單位和相關責任單位簽訂了施工合同,並要求施工單位和責任單位按照合同的約定貫徹執行。

6、質量管理。為使工程建成後發揮應有效益,我局加強了工程的建中和建後管理,通過組織工程技術人員定期或不定期的對工程質量進行抽查,發現問題立即要求施工隊伍限期整改;對已竣工的專案,嚴格專案交付使用程式,通過以上措施,確保了工程的建設質量,落實了工程管理主體,明確了管護職責,

7、價款結算管理:我局水利基本建設工程價款結算嚴格按照省廳《關於轉發財政部建設部〈建設工程價款結算暫行辦法〉的通知》(皖水函[]153號)執行。專案法人必須以承包人提交的、經監理總工程師稽核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價款結算單,以及統一稅務發票等完整結算資料,經經辦人簽字、財務稽核、法人簽字後方可支付承包人工程價款。無大額現金結算情況。

三、專案績效情況

我市及x年中央公共預算內投資工程基本實施完畢。

農村飲水安全工程專案的建設實施,使農村居民喝上乾淨水、達標水,保證了農民的身心健康,而且使現有水資源得到合理的開發利用,滿足農村居民生活用水的需求,保護現有水資源,保障農村正常的生產、生活環境,保障社會和經濟的可持續發展,使生態環境步入良性迴圈。社會效益和經濟效益顯著,節省了勞動力,有利於農業發展和農村穩定,帶動地方經濟增長及產業結構的調整,對改善專案區生態環境也具有十分重要意義。

中小河流治理後增強了我市城區防洪治澇能力,減輕洪澇災害損失,保障人民生命和財產安全,為城區社會經濟和可持續發展提供了良好的水利基礎設施條件,同時進一步完善我市城市基礎設施建設,促進城市品位提升。

除險加固工程的實施,既消除了主壩基礎及壩體滲漏等工程隱患,同時又完善了水庫觀測設施,保障工程的安全運用,提高工程執行的可靠性,安全性。一是增強了防洪排程執行能力。確保水庫處在良好的執行狀態,使水庫能夠更好地擔負起防洪減災任務。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路,滿足了水庫日常管理和防汛搶險應急道路的需要,確保汛期防洪搶險安全。三是促進了農業增效農民增收,四是改善水庫周邊生態環境,提升了水利生態風景品位。

預算公開的自查報告 篇2

一、預算績效管理工作總體情況

20xx年,我辦在市委、市政府的領導下,在財政部門的指導下積極推進預算績效管理工作。我單位以實現績效目標為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結果應用為保障,提高財政資金使用效益,紮實有效推進了我辦預算績效管理工作,預算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是:一是健全績效管理工作機制,明確職責分工。二是做好事前目標績效編制並及時報送。三是加強事中績效跟蹤監控,深入開展支出績效評價,對專案資金實施自評和核查。四是強化評價結果應用,對發現的問題及時改進。

二、自評得分情況及說明

通過自查自評,20xx年度我辦預算績效管理工作自評得分97.35分,具體為:組織保障體系4分,過程管控體系81.85分,基礎支撐體系4.5分,考評監督體系2分,其他考評事項5分。具體分值及得分依據如下:

(一)組織保障體系(4分)

根據市政府辦公室內設機構、直屬事業單位職責及分工,我辦預算績效管理工作由辦公室副主任王興全分管,行政科具體辦理。四級調研員王平負責日常業務管理,邱強、黃智慧負責日常業務辦理。

(二)過程管控體系(81.85分)

一是年初預算申報各類專案時,提前做好調研,精準測算,科學合理進行績效評估,據實申報。二是專案實施時,逐項落實到各辦公室及具體經辦人,強調時間節點,強化專案管理,對專案推進情況進行督促,確保按進度完成。三是實時進行績效監控管理,以設定的績效目標為核心,認真收集資料、分析資料,把資料資訊背後所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理,對專案執行進行全面監控。對專案實施情況進行全程跟蹤檢查,發現問題及時督促整改,從而提高了預算績效評價的`準確性和有效。四是科學應用績效評價結果。將績效評價結果向社會公開,根據評價結果進一步完善管理制度,改進管理措施,提高財政資金使用效率。

(三)基礎支撐體系(4.5分)

我辦一直高度重視制度建設,相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務管理制度》《巴中市人民政府資產管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構汽車使用與安全管理制度》等相關制度,為績效管理工作提供了制度保障。

(四)考評監督體系(2分)

我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》以及相關財務制度來考核監督內部科室,但預算績效管理工作考核監督還需進一步加強。

(五)其他考評事項(5分)

我辦一直積極支援並配合績效評價工作,及時提供相關材料並做好相關保障工作,按規定時間報送自查報告及相關材料。

三、存在的問題及不足

預算績效管理工作雖然取得了一定成績,但還存在一些問題,一是全過程預算績效管理制度體系不健全,工作流程和操作細節需進一步規範。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不夠到位。三是有效進行專案績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作有待加強。

四、下一步工作打算和改進舉措

一是加強領導,精心組織,實現預算績效目標全覆蓋。二是積極開展績效跟蹤監控,及時糾偏,確保績效目標實現。三是積極開展績效自評工作,積極運用評價結果,提高資金使用效率。四是進一步修訂完善相關制度,推進制度落實。五是積極同財政部門溝通,尋求預算績效管理工作業務指導和技術支撐。

預算公開的自查報告 篇3

按照市委、市政府下達的《市目標績效管理考核實施辦法的通知》規定和市目督辦《關於進行市年目標績效考核的通知》[]10號檔案要求,現將市糧食局年度目標績效考核情況報告如下:

一、總體情況

全面完成了年初下達我局的職能職責、行政效能、服務質量、自身建設四大類項三級指標目標任務,自查評分99.8分。

二、職能職責

(一)按照全市糧油購銷平衡計劃,組織好糧油購、調、儲、加、銷各環節業務工作,成效突出。

(二)按照省、市糧食局糧油安全儲存的要求,所有庫存糧油經各級業務主管部門抽檢,做到了“數量真實、質量可靠、帳實相符”。

(三)嚴格執行國家規定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應急供應預案》和突發事件糧食應急保障機制。

(四)按照有關法規規定,對本區域糧食流通實施監管。

(五)全面完成了省、市、縣各級糧油儲備任務,強化了市場的巨集觀調控,確保了本區域糧食安全。

三、行政效能,服務質量

自身建設等各項工作成效明顯。

四、全面完成市糧食局下達

1、我局的年工作目標年度任務,各項考核指標均以正式檔案形式上報市糧食局。

2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡後為滿分100分。

3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統先進單位”,已上報專項材料,待批。

一、部門概況

(一)機構職能。

(1)負責全區林業及生態建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關林業的方針、政策和法律、法規,制定相應的實施意見並組織實施,完善林業政策和管理制度。擬訂全區林業發展及生態建設中長期規劃,監督檢查規劃的實施完成情況。組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調查、動態監測和評估。承擔林業生態文明建設的有關工作。

(2)組織、協調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃並組織實施,指導各類公益林和商品林的培育,指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作,組織、指導全民義務植樹、造林綠化工作,監督檢查各項造林綠化專案、計劃的實施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案,組織、指導、協調和監督規劃、方案的實施,統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會和區退耕還林領導小組的日常工作。

(3)承擔全區森林資源保護髮展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關於森林採伐限額和林地保護利用規劃,監督執行森林採伐限額,監督管理林木、竹林的憑證採伐、運輸和經營加工。組織全區森林資源調查、動態監測和統計。指導監督林地和林權管理,組織實施林權登記、發證工作,依法承擔林地徵用、佔用的初審工作及許可權範圍內的臨時徵用、佔用林地的`審批工作;加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領導小組的日常工作。

(4)組織、協調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。

(5)宣傳貫徹陸生野生動植物保護、管理的有關政策、法規;組織、指導全區陸生野生動植物的保護和合理開發利用。依法開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測,監督管理全區陸生野生動植物獵捕或採集、馴養繁殖或培植、經營利用,監督管理野生動植物進出口。承擔國家、省保護的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品的初審工作。

(6)承擔推進全區林業改革,依法維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關集體林權制度、重點國有林區等重大林業改革意見和政策,擬訂全區重大林業改革的相關實施意見並指導監督實施。貫徹執行國家、省、市推進農村林業發展、維護農民和其他經營者經營林業合法權益的政策措施,指導監督農村林地承包經營和林權流轉,指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。

(7)監督檢查全區各產業對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。貫徹執行國家和省、市有關林業資源優化配置政策及其產業標準,擬訂全區林業產業發展規化並監督實施,組織指導林產品質量監督。指導全區林業綜合開發。

(8)負責組織、協調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業有害生物的防治、檢疫工作,負責林業行政案件的查處和林業執法體系建設;協調森林公安工作。

(9)負責指導、協調全區林業經濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策,貫徹執行林業及其生態建設補償制度。提出區級林業專項資金的預算建議,管理監督國家、省、市、區級林業專項資金,負責全區林業固定資產投資規模和方向,提出區財政資金的安排意見,編制全區林業及其生態建設、產業發展、重點工程發展規劃、計劃並監督實施。

(10)負責全區林業及其生態建設的科技、宣傳、教育、培訓工作,加強生態文化建設。

(11)承擔許可權內行政審批事項。

(12)承辦區政府交辦的其他事項。

(二)人員概況。

根據“三定”方案及編辦檔案核定我局內設機構3個,即:綜合股、資源股、防火股。行政編制5名,參公編制5名。事業編制14名。實有下屬事業單位2個,即:東區綠化工作服務中心(股級)、東區林業執法稽查隊(股級)。

20xx年年末在職人員17人(公務員4人、參公人員5人、事業人員13人),退休人員8人。

(三)固定資產情況。

東區林業局20xx年年末固定資產總額513.65萬元,其中辦公用房180平方米,金額為21.5萬元,執法執勤用車1輛,非執法執勤特種專業技術用車9輛,下屬事業單位業務用車1輛,金額為214.23萬元,其他通用及專用裝置金額為277.92萬元。

二、基本支出安排及使用情況

(一)部門財政資金收入和使用情況。

1、基本支出安排及使用情況

20xx年總收入2630.4652萬元(一般公共預算財政撥款收入1563.93萬元,政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬元,,其他收入0.5499萬元,年初結轉和結餘836.1359萬)。

20xx年總支出20xx.2624萬元,其中:基本支出475.1027萬元(包括:人員經費413.6513萬元,日常公用經費43.4514萬元),專案支出1614.596萬元。

20xx年“三公”經費財政撥款數15.5650萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.565萬元,公務用車購置及執行維護費13萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車執行維護費13萬元)。

20xx年“三公”經費總支出13.20xx萬元,其中公務用車執行維護費12.5387萬元,公務接待費0.6415萬元。

2、專案支出安排及使用情況

20xx年城市綠化管護經費預算收入339.38萬,截至20xx年12月31日支付189.1萬元,由於財政資金緊張,剩餘資150.28金已財返在20xx年支付。

20xx年全民義務植樹經費預算收入13.5萬,截至20xx年12月31日支付5.3萬元。

20xx年森林防火期季節性用工人員經費預算收入12.28萬元,截至20xx年12月31日支付12.16萬元。

20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬元,截至20xx年12月31日支付9.75萬元。

20xx年護林防火設施裝置經費預算收入15萬元,截至20xx年12月31日支付13.16萬元。

20xx年重大林業有害生物防控經費預算收入4萬元,截至20xx年12月31日支付2.55萬元。

20xx年東區公益林資料庫更新調查設計經費預算收入5萬元,截至20xx年12月31日支付5萬元。

20xx年辦理林業行政案件鑑定等經費預算收入5萬元,截至20xx年12月31日支付1.49萬元。

20xx年林政資源管理經費預算收入19萬,截至20xx年12月31日支付15.34萬元。

20xx年古樹名木保護管理,枯死樹木處理經費預算收入3萬元,截至20xx年12月31日支付0.81萬元。

20xx年東區年度林地變更調查設計經費預算收入8萬元,截至20xx年12月31日未支付,由於財政資金緊張,該資金在20xx年支付。

20xx年街道績效考核費(綠地管護)預算收入53.6萬元,截至20xx年12月31日未支付。

20xx年四川省第一次森林和草原火災風險普查工作區預算經費128.27萬,截至20xx年12月31日支付25萬元。

三、績效目標完成情況分析

(一)區級財政資金績效目標完成情況。

(1)產出指標完成情況

財政撥款基本支出主要用於保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務,包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經費;防火資金資金專項用於森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問、森林防火督查檢查;林業生態管理工作經費主要用於林地狀況監測更新,林地狀況監測更新,更新後形成一套資料庫;綠化管護經費主要用於管護炳二、三區面積約103521平方米,含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護,馬侃森林管護等。

(2)效益指標完成情況

效益指標完成情況分析。通過認真編制年初部門預算績效目標,嚴格按照績效相關管理規定合理使用資金,提高林業職工生態文明意識、保護好林區人民群眾生命財產安全、維護生態平衡、及時高效完成林業重點工作,取得良好的經濟效益、社會效益、生態效益,為林業行業持續健康發展提供有力保障。

(3)滿意度指標完成情況

20xx年度,我單位對服務物件問卷調查滿意度達到年初預定績效目標,調查結果達到滿意及以上。

(二)上級專項(目標)資金績效目標完成情況。

(1)20xx年中央財政林業改革發展資金,下發天保工程區森林管護費5.5萬元,集體和個人天然商品林停伐管護補助28.66萬元,集體和個人所有國家級公益林生態效益補償金58.35萬元,退耕還生態林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元,截至20xx年12月31日已經通過惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個人賬戶。

(2)20xx年省級林業草原改革發展專項(乾旱河谷生態綜合治理)資金。該資金用於乾旱河谷生態綜合治理不低於1000畝。到位資金400萬元,截止20xx年12月31日未支付。

(3)20xx年省級財政林業改革發展資金(森林防火/地方專業撲火隊伍裝備建設)。專項資金用於購買用於為兩支隊伍採購8輛森林草原防滅火車輛,其中指揮車1輛,運兵車3輛,工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元,截至20xx年12月31日支付170.76萬元。

(三)其他需要說明的情況。

無。

(四)自評結論。

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批覆規範和從嚴控制預算執行,不隨意調整和變更。嚴格財務資金審批程式,原則上無預算不追加,無預算不採購。認真落實厲行節約各項政策,牢固樹立過“緊日子”的思想,嚴格控制辦公費、差旅費、公務接待費等一般性支出。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)偏離績效目標的原因。

區林業局20xx年度部門支出與年初預算存在差異,主要因為財政資金緊張,存在一些資金未稽核,財返在20xx年進行支付。

(二)下一步改進措施。

1.科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預演算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

2.加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。通過查詢內部管理中的薄弱環節,建立健全各項內部控制制度,更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規範內部權力執行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

本單位部門預算整體支出績效評價自評報告將根據區財政局依據資訊公開的相關要求在本週內進行公開。