酒店採購規章制度(精選14篇)
酒店採購規章制度 篇1一、 採購員在採購材料和物質前要遵循“貨比三家,價效比最優”的原則,採購物美價廉的材料。
二、 採購員不得在採購過程中違規操作(拿回扣,暗箱操作),一經發現扣除當月工資和全年獎金,情節嚴重者予以開除。
三、 採購員所購買的所有原材料本著“以質為命,以誠為本”的原則,必須保證100%合格,若因材料不合格造成公司損失的,公司追究其責任,給以從重處罰。
四、 採購人員應隨時瞭解原材料的需求、供給、價格,以確保公司生產所需,控制降低採購成本。
五、 公司所有的材料採購必須先以書面形式提交採購計劃,填寫採購通知單,財務簽字確認交總經理簽字後方可採購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報,經總經理簽字批准,在交由財務簽字方可付款。
七、 每月月末必須把採購報表交由總經理稽核,報表內容包括(採購的物質材料、數量、單價、總價,目前所欠的款項等)。
八、 採購部門所採購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據,交由財務做賬,以確定月末財務與採購部門賬賬相符。
九、 採購的付款方式,原則上採取轉帳方式,儘量避免用現金購買。
十、 若採購中用現金購買的物品,必須三天之內報帳並清帳。
十一、 採購人員所採購的物質材料,若數量、金額等與實際不相符,造成的損失由採購人員自行負責。
十二、 採購人員為了熟練掌握各項指標,應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要採購材料的各項指標,從而制定相應的產品材料採購標準,形成檔案,交於辦公室歸檔。
十三、 採購員所採購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露,原則上只能財務和總經理知道,否則視為洩露公司機密處理。
十四、 採購部門人員不得向其它廠家提供採購的相關資訊,否則視為洩露公司機密處置。
十五、 採購員因公誤餐,公司給予10元/天的生活補助。
酒店採購規章制度 篇2一、目的
為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理,更好地開源節流、降本增效,特制定以下物資管理制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司範圍內及所屬各管理專案所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資(物品)採購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。
2、財務部負責對物資採購價格的稽核及費用的控制。 3、公司所屬各管理專案應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。
四、程式 1、採購計劃
(1)公司各職能部門或所屬管理專案,應於每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後,由公司行政部進行採購。
(2)公司行政部應於每月8日前將各職能部門或專案的採購計劃彙總後,按採購物資的輕重緩急、價值大小,按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價,實行貨比三家。
(3)行政部在確定物資採購價格後,應報財務部進行價格核定後,報總經理室審批、執行。
2、物資採購
(1)行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。
(2)臨時急用的物資採購,須由職能部門或管理專案負責人根據具體情況,在徵得公司副總經理批准後,由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置,需列入下月採購計劃,同時作相應說明。
(3)採購物資到貨後,公司行政部或相關管理專案人員應認真地按照採購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收,無誤後方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的裝置、設施,則應在安裝完畢,並試執行正常後方可簽字確認。
(4)採購物資驗收後,行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續,建立庫存物資臺帳。
(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳(報銷簽字程式按原規定執行)。
在辦理報銷手續時,應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時,按財務管理要求,一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發放
(1)所有物資應由有關職能部門或管理專案向行政部統一領用。
(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用,必須有領用部門或專案負責人簽字認可,行政部方可發放。
(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳,並做到帳物相符。
(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點,並填制盤點表。
4、公司所屬管理專案根據專案管理合同(協議)的條款約定,由甲方支付物品採購費用的,相關物品的採購及報銷由專案負責人執行。其間,如甲方有異議或投訴,則由專案負責人承擔相關責任。
附:《物品計劃表》;
錦軒物業物品計劃表
部門名稱: 年 月 日
酒店採購規章制度 篇3一、總則
(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購,每次採購金額在20__元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的採購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與,調研彙總各方意見,經公司分管領導稽核,總經理批准簽約。屬集團採購的專案,應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收,採購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經稽核後,差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊,建立供應商資訊檔案庫,瞭解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化採購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高採購材料質量,降低採購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程式,提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整採購價格。
三、採購程式
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,徵得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務,採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時,必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對於生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及採購部門綜合評估後,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。
酒店採購規章制度 篇4一、裝置物資採購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的,則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處,由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批,300元以上報服務中心審批,1000元以上報教育局審批。
二、裝置物資的採購
採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。
(一)臨時採購
“臨時採購”又稱“程式採購”,因每一項物資的採購都按一定的程式進行。
1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的,其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購,超過300元的要求兩人以上共同採購,超過1000元的要求提交總務處集體討論確定,並填寫詢價表。
2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開關等電器用品)。
(二)集中採購
做好集中採購有利於工作安排,減少審批環節,提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃,並在規定時間內報總務處以便及時彙報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等),到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處,每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。
(三)大宗裝置物資採購
每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告,按照服務中心大宗物資採購程式進行。
三、裝置物資的驗收
(一)學校裝置物資採購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作,並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;
2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);
3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回,並向學校彙報,及時處理。
(二)學校裝置物資驗收標準
1.數量驗收(包括生產廠商、裝置型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。
2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。裝置物資與招標檔案、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術引數等要求相符;採購裝置物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、執行狀態良好,能夠正常使用。
(三)學校裝置物資驗收報告的填寫
1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;
2.固定資產,須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);
3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品,須按照服務中心招標檔案中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收,並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。
四、裝置物資的入庫
採購的裝置物資到校當天,學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收,驗收合格後出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
(一)一般物資的入庫:由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。
(二)固定資產(教學裝置)的入庫:由採購接收人、專案驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫,同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。
五、裝置物資的出庫
(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請,經總務主任簽字批准後,憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
(二)固定資產裝置物資的出庫管理
1.固定資產裝置物資的出庫
固定資產裝置物資的出庫要由裝置物資使用處室或人員向總務處申請,填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後,才能辦理出庫手續。
2.固定資產裝置物資的填卡記賬
(1)購買的裝置由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過裝置物資管理系統錄入裝置原始資料,辦理固定資產入賬,由總務處列印裝置物資管理卡片和裝置標籤,卡片由總務處和使用部門各儲存一份。
(2)各裝置使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將裝置標籤貼在儀器裝置上。
六、裝置物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。
(一)一般物資報損:總負責人張追紅
具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。
(二)教學用品報損:總負責人黃佔寧
具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。
(三)固定資產報損:總負責人樓美勝
具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公裝置(徐時亮、張追紅、陳劍明)
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨,確保價格、質量和衛生。
(一)採購:由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單,直接向供貨單位、服務中心申報。
(二)驗收:由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退,並做好記錄。
(三)出庫:食堂大米、麵粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字,並在使用前進行質量檢驗,以防變質食品食用,發現問題及時報告。
酒店採購規章制度 篇5一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素:
請購的部門;
請購物品所屬專案
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備註
請購單填寫人
請購部門主管
請購單稽核人
採購副總稽核
財務稽核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導稽核稽核批准後報採購部門;
請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文件也需一併提交;
遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,徵得同意後提報採購部門,簽字確認後手續後補
如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;
接收請購單時應遵循無計劃不採購,名稱規格等不完整不清晰不採購,圖紙及技術資料不全不採購,庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
對於緊急請購專案應優先處理;
無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真檢視請購單的品名、規格、數量、名稱,瞭解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;
2、屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;
3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術檔案與確認圖紙是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
(4)工期
(5)質量保證期
(6)其他約定
2、合同簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;
(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;
3、合同執行
(1)已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進,由採購部負責人進行監督,如出現問題,採購部應及時提出建議或補救措施,並及時通知請購部門及相關領導;
(2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況,跟蹤並督促其保證質量,按時履約;
(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同;
六、報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同,採購部應及時通知質檢部門進行驗收;
2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。
酒店採購規章制度 篇6一、目的:為進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作,以降低採購成本,加強公司的物資管理,根據公司的實際情況特制訂採購制度。
二、範圍:公司職能部門及所屬各專案部需要進行採購的採購專案。
三、採購分類:零星採購、大宗採購。
一)零星採購:
1、各專案部所需物品,由辦公室主任進行市場詢價,經事業中心初審,報總經理審批;
2、總部辦公室所需物品,由辦公室主任進行市場詢價,經行政部初審,報總經理審批。
二)大宗採購:
1、電子類由辦公室主任進行市場詢價,經工程部初審,最後報總經理審批;
2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價,經事業中心初審,最後報總經理審批。
四、審批流程
請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。
五、詢價工作
一)辦公室主任在接到各部門的請購單,檢查請購單上審批手續是否完善後,即進行詢價工作。
二)對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的,辦公室主任應將請購單影印件送達到其它公司相關部門。
三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作,在請購單的附頁上註明操作結果,含以下內容:備選供應商名稱、地址、聯絡人及電話,相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。
四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後,應積極認真配合完成相關工作,在收到的請購單附件上註明操作結果,彙報至總經理審批。
六、詢價時限
一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。
七、供應商篩選確定
一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商,報事業中心或工程部審查,總經理確定後,選一家供應商為長期主供應商。同時應儲存選定供應商評選記錄,公司備案抽查。
一)採購評選由事業中心或工程部綜合評定。
1、最初比較:比較過程記錄須含以下內容:相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯絡人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。
2、對選定主供應商的綜合評述。
3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。
4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定,並對是否更換做出結論。
5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。
6、以上所有評選記錄須儲存三年以上。
八、物品採購
一)供應商選定後,辦公室主任安排採購員具體進行採購操作,需要其它部門配合時,其它部門應給與積極協助。
二)大宗採購要與供應商簽訂合同。
三)合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定,並報總經理審批。
四)對有售後保修義務的應收取一定的質保金,質保金期限應與產品保修期相同。
五)經核定後的合同須由事業中心或工程部簽訂。
九、入庫程式
一)物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。
二)驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認,並註明日期。倉庫管理開具入庫單。
十、報銷程式
一)零星採購的報銷:
1、採購員應持《請購單》或《採購計劃清單》、《購物發票(或單據)》到公司財務部門報銷;
2、報銷費用時,發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字,事業中心或工程部稽核簽字,總經理審批意見。
二)大宗採購的付款:
採購員將大宗採購審批單、採購合同、驗收報告、發票準備齊全,發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字,經事業中心或工程部稽核簽字,總經理審批後方可報銷。
公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。
十一、工作要求
一)日常零星採購,未按零星採購流程進行採購的,公司財務一律不予報銷,由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的,由公司財務當事人負責。
二)物資採購量要從實際所需出發核定數量,如隨意定量,造成定量與實際不符的,出現採購量過大造成物資壓庫,視情節輕重考核當事人。
三)大宗採購應由公司總經理簽字審批後,方可進行定購。未經總經理批准,擅自定購的,當事人應承擔全部責任。
四)特殊情況,須先電話彙報,報總經理批准後方可進行。
附則:本制度解釋權歸公司行政部,由簽發之日起開始執行。
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20xx年11 月8 日
酒店採購規章制度 篇71. 採購總則
1.1 為規範集團公司採購工作,特制定本制度。
1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2. 採購原則
2.1. 嚴格執行詢議價程式進行採購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、 售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議 定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研彙總各方意見,經公司領導稽核批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收,採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下,及時將資訊反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2.5.1 自覺維護企業利益,努力提高採購質量,降低採購成本。
2.5.2 加強學習,提高認識,增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律,不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。
2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場資訊。
3. 採購程式
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對於經常使用的材料或服務,採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時,必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時, 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。
3.2 採購程式
所有的材料或裝置的採購,如沒履行以下相關手續,採購部有權拒絕採購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部,採購部在收到採購申請單,銷售合同影印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫專案編號/合同編號,應退回。
3.2.2 固定資產及大型生產裝置的採購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3.2.3 車間零星物品採購,由各使用人員據實填寫採購申請單,由生產廠長審批, 最後交採購部門採購。
3.2.4 工地急用或零星材料,由工地專案負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購,事後報採購部備案。
3.2.5採購詢價、綜合評估、會籤合同,由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性, 財務部門負責預算控制、合同付款條款的稽核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、採購檔案的建立,市場資訊的收集。同時,與供方和生產廠家聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
3.2.6採購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具採購變更申請,由主管領導簽字確認後交採購部執行。
酒店採購規章制度 篇8一、總則
採購員薪酬組成薪酬= 基本工資+ 獎金–處罰
1 增加新品種數量=獎金
2獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵,獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算,次月發放,計算方法為:獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰:品種滯留時間90天給予百分之一處罰,品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰,全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰,代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責:
1、認真執行總公司採購管理規定和實施細則,嚴格按採購計劃採購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和採購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情,按“質優、價廉”的原則貨比三家,擇優採購。注重收集市場資訊,及時向部門領導反饋市場價格和有關資訊。合理安排採購順序,對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計劃及時購進。
3、嚴把採購質量關,物資選擇樣品供使用部門稽核定樣,購進貨物均須附有質保書和售後服務合同(三證)。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8:30~晚17:30午休時間12:00~13:30休息時間要保持安靜,不要
打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始線上工作,工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網談工作業務,不準在網上閒聊,不準看電影玩遊戲等,(每天下午17:30點為限,前提得完成手裡面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監滿意為止。
3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛生間一天,並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休後13:30點必須回公司,否則發生意外事件,公司不承擔任何義務和責任,所發生的一切後果自負。
5、採購部如需外出,要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定,出門時填寫出門條,總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公,採購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的,公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情,經過請示外,可公司派車。
.
9、 辦公零星費用,憑票據記帳。票據應註明經手人姓名,應先行請示,經總監同意後支出。
10、保持個人生活自理衛生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。
. .
11、保持衛生間衛生,個人便後,要衝馬桶。
12、.愛護好公司財務,如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。
13、本著工作績效性原則,現實行初次下單提成0.01% 二次下單0.02% 。
14、採購產品價格以出廠價為主,如價格高(高於出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售(銷售出示證據),歸納為未完成任務。
15、如果採購產品出現失誤和重大問題,錯發漏發產品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行,每月要完成一次更新,並對公司網站資訊錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單後第3天和交貨期前3天)。
18、如採購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差,出差計劃呈交
至總經理,簽字後到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來,所有票據計劃內採取對賬票據。計劃外採取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核,如未達到考核標準,工資扣除。如超額完成標準,獎金。
22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵)。
具體考核制度請參照《採購業績考核表》
酒店採購規章制度 篇9一、總則
第一條 為加強公司各項採購活動的管理和控制,結合《預算管理制度》的相關規定,經公司研究特制定本制度。
第二條 本制度所指的採購包括公司各項固定資產及其附屬裝置的採購、車飾等商品採購、配件及其他材料採購、低值易耗品和辦公用品採購、各種廣告和展示設計採購。
第三條 公司所有的採購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為:
1、廣告和展示設計採購由行政部負責執行;
2、生產車間、辦公室物品由採購部負責執行;
3、電腦、軟體等電子資訊裝置的採購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的採購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條 單項(含綜合專案採購,整車和配件採購及整車供應商指定的採購除外)採購金額超過10萬元的採購專案,應由相應的採購部門會同有關採購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行採購聽證會或合同評審會,採購部門應在會前準備好充足的資料,如專案方案介紹,供應商詢價記錄或招投標情況,各供應商優惠辦法,價效比意見書,其它相關資料等。
第五條 本制度採購管理主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購合同管理、採購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
二、採購詢價管理
第六條 採購部門接到批准的採購申請單後,優先到公司指定的供應商處購買,如指定供應商無貨供應時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,貨比三家,作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附後),擇優擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和稽核,保管期限為一年。
第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場資訊調查,作好市場資訊調查記錄(記錄表附後),對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結,報總經理參考。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要,由總經理或審計總監決定。
三、採購合同管理
第九條 採購價格選定後,採購商品單位價格在5000元以上或採購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂採購合同,廣告、展示設計採購必須與供應商簽訂合同。
第十條 採購合同必須進行合同評審會籤,各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查,各職能部門負責人對合同進行聯合會籤,並對會簽結果負責。只有經過會籤同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條 參加合同會籤的職能部門:總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會籤的經辦人為相關採購責任部門。
第十二條 採購合同的保管:採購合同原件由採購責任部門保管,留影印件在財務部備案,合同原件保管時限為3年。
第十三條 採購合同條款的執行跟蹤:日常跟蹤由採購責任部門負責,審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要供應商回扣、佣金等,一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、採購入庫和付款
第十五條 屬於固定資產的(單位價值在20xx元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式),驗收合格才能入庫。
第十六條 屬於公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續,認真填寫入庫單,倉管員對入庫數量負責,月末盤虧時需進行賠償。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。
第十八條 採購金額超過50元的,必須取得合法的發票,儘量取得增值稅專用發票。
第十九條 付款注意事項:固定資產付款必須附上發票、合同影印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發票、入庫單;未簽訂採購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉,否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同
五、供應商評審
第二十條 每年年初,由審計部組織,對上年度的各類供應商進行評審,對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成:行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
第二十二條 評分標準:
序號
評分專案
評分標準及標準分
1
產品報價
(50分)
1、 合理最低價(幾家相比後確定,詳見備註)
50分
2、 比合理最低價相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價相差7%以上
0分
2
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式,則根據其付款方式酌情加減分,但最多隻能加20分
酒店採購規章制度 篇10一、主要內容與適用範圍
本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料裝置的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計劃和檔案,按質量準確採購各專案部所需的工程材料、工程裝置,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制程式》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、裝置。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建築材料、燃料、週轉材料等。
3、材料採購計劃編制:
a、工程專案需用材料清單。
b、工程專案進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。
d、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工專案部負責人進行稽核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由各施工專案部負責組織實施。
酒店採購規章制度 篇11為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格,規範公司的採購管理行為,堵塞採購環節的漏洞,有效降低企業的經營成本,特制定本制度。
一、比價採購管理的實施原則:
公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權力分散化;
(4)採購規範化;
(5)效益最大化。
在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立採購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調整採購物資控制價格的建議;
(4)對供貨單位和價格有否決權;
(5)檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是:
(1)根據市場資訊及時提供價格建議;
(2)嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格;
(3)自覺接受比價採購管理小組的監督,按程式開展工作;
(4)建立價格資訊網路及臺賬;
(5)採購人員隨時注意市場價格的變化,並及時將資訊反饋給比價採購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當比價採購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價採購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。
四、比價採購管理程式
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計劃,並建立健全計劃管理工作,將物資採購計劃與財務預算管理統一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定採購明細計劃,按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室,經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。
2、採購部門在採購前,必須先進行廣泛的市場調查,然後由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所採購的物資貨比三家,進行綜合評價,統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果,在比價採購辦公室稽核備案,辦理<採購物資價格稽核單>後具體執行。
3、各類物資採購不論簽訂合同與否,都按此程式辦理。
4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價採購程式管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。
5、在比價採購工作中,要逐步實行公開招標採購,以降低採購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。
6、對由集團公司進行統一採購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計劃實施網路化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公裝置、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購,在貨比三家的基礎上實行定點採購,以取得規模採購效益,最大限度地降低採購成本。
五、採購部門要建立<物資採購分類流水臺賬>,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯絡電話 及聯絡人等情況,隨時備查。
六、違反比價採購管理處罰規定:
1、不按比價採購程式進行採購的;
2、不按比價採購制度進行集體討論研究,私自進行採購的。
酒店採購規章制度 篇12第一條 為規範公司的採購管理,保證所需商品的及時、合理採購,特制定本制度。
第二條 採購計劃:
採購活動必須有計劃地進行,採購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃,來確定公司總體的採購計劃。採購計劃分為季度採購計劃和月度採購計劃。
1、季度採購計劃的制定:
每季度末,採購部必須制定下個季度的採購計劃,季度採購計劃主要適用於採購週期較長的商品。比如:電梯等生產週期教長的裝置.
2、月度採購計劃的制定:
月度採購計劃適用於對採購週期無要求、或採購週期較短的商品。
3、 臨時性採購
若有臨時性或緊急性的採購需求,由需要部門提出申請,交部門經理簽字後,交總經理或董事長審批後,交採購員執行採購活動。
第三條採購方式:
除一般採購方式外,採購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的 方式進行採購:
一)集中計劃採購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理採購較為有利者,可核定材料專案,由採購員提出建議,報公司審批後,集中辦理採購。
二) 提前採購:通過市場調研,某些採購物件的價格在今後一定時間內呈現上漲趨勢的,由採購員提出建議,報公司審批後,辦理提前採購。
第四條 採購週期
採購員應依採購材料特性及市場供需,制定材料採購週期期限表,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。
第五條 詢價、議價
一)採購經辦人員在提交“請購單”前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應商詢價,並儲存供貨商的聯絡方式、聯絡人等情況。
二)對於廠商的報價資料經整理後,經辦人員應深入分析後,以電話等聯絡方式向廠商議價。採購經辦人員詢價完成後,在“請購單”詳填詢價或議價結果及註明“交貨期限”與“報價有效期限”,並另附上詢過價的商家通訊方式,辦理審批手續。
第六條 材料入庫:
採購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續,採購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收,再辦理材料入庫手續,並填製材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財務保管一份、採購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條 付款審批:按合同約定和公司既定審批規定辦理。
酒店採購規章制度 篇131、目的
加強對本公司工程專案物資採購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。
2、適用範圍
本制度適用於本公司自建工程專案材料採購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各專案部材料部門是該專案工程材料裝置和管理的歸口管理部門。
3.2專案部具體實施工程材料裝置的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批准的物資採購計劃和檔案,按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程裝置,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2材料採購實行分級管理,物資種類分為:
4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、裝置、木方、九夾板;
4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資:其他建築材料、週轉材料等。
4.3材料採購計劃編制
4.3.1工程專案各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程專案進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送專案部組織採購。
4.3.3專案材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。
4.3.4重要材料採購計劃須經專案經理和專案第一責任人進行稽核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由專案經理批准,施工專案材料部門負責組織實施。
4.3.5物資採購後要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。
5、材料採購合同
5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,並由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料採購合同,由專案部負責簽訂,合同成本部檢查監督。
5.3材料採購合同必須符合國家法律法規,儘量採用國家標準合同文字。
5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,專案部應及時上報合同成本部,由專案部提出處理意見,並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1根據採購合同和生產要求,必要時專案部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2如工程合同中規定(專案部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由專案部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由專案部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現場複試檢驗的材料,由專案部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用於工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。
酒店採購規章制度 篇14採購業務管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強學校採購業務管理,規範採購業務行為,防範採購業務活動中的差錯和舞弊,根據財政部《內部會計控制規範-採購與付款》等法律法規,結合本校採購業務特點和管理需要,制定本制度。
第二條 本制度所指採購業務包括採購計劃、採購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。
第三條 本制度適用於 集團各單位的採購業務管理與控制。
第二章 崗位分工與授權批准
第四條 建立採購業務崗位責任制,明確規定各崗位的職責與許可權,確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。
第五條 物資採購業務嚴格規範和執行如下程式:
一、計劃與審批;
二、請購與審批;
三、詢價與核價;
四、確定供應商;
五、訂立合同;
六、採購與驗收;
七、物資入庫;
八、賬簿登記與支付採購款。
第六條 採購業務的基本分工如下:
一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;
二、採購部負責編制物資採購計劃,填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、採購物資等業務;
三、財務部負責結算採購款項、登記存貨及應付賬款等;
四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和採購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;
五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;
第七條 辦理物資採購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德,辦理採購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。
第八條 物資的採購價格、付款政策要嚴格執行學校授權檔案的規定,各級審批人要在授權範圍內行使職權,不得超越審批許可權。
第九條 授權採購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務,其他任何部門均無權經辦採購與付款業務。
第十條 對於重要的、技術性較強的採購業務,應當專家評審、集體決策制度。
第三章 計劃與審批控制
第十二條 學校對採購業務實行嚴格的計劃管理和採購目標責任制。每年12月份,理事會與採購部經理簽訂下一年度的《採購目標責任書》,明確全年的採購目標、價格目標、費用指標政策。
第十三條 採購部要將年度採購目標層層分解落實到各個採購崗位,並將目標分解落實情況報學校備案。
第十四條 實施物資採購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程式如下:
一、採購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項:
1.採購物資的依據;
2.採購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;
3.使用部門及物資用途;
4.採購員及採購部負責人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認:學校倉庫是否有該物資。如有,則無需採購,由使用部門統計員開具物資領料單,直接到倉庫領用;如無,則按下列流程審批:
《物資請購單》應由使用部門(採購發起人、部門主管)、採購部(採購業務員、採購部門主管)簽字後,報校長簽字審批。
經過學校領導審批的《物資請購單》,是採購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。
第四章 採購價格控制
第十六條 物資採購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約,杜絕採購過程中的不正當行為發生。
第十七條 採購部要廣泛收集採購物資的質量、價格等市場資訊,掌握主要採購物資的資訊變化。
第十八條 物資採購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程式:
一、詢價:採購部按照學校批准下達的《物資採購計劃》,根據採購專案的時間要求,在瞭解市場行情、參考過去採購記錄的基礎上,向供應商諮詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上,詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。
二、談判:採購部與供應商進行價格談判,力爭以較低的價格簽訂採購合同。
三、審批:合同須經校長審批後,加蓋合同專用章。
四、備案:採購部與供應商簽訂的《物資採購合同》原件,交財務部備案、保管。
第五章 採購與驗收控制
第十九條 根據採購物資的性質不同,分別採取如下采購方式:
一、一般採購物資在貨比三家的基礎上,採用訂單或合同訂購方式採購;
二、小額零星物品採用擇優定點採購方式;
三、符合《招標管理制度》的採購業務及裝置購置一律實行招標採購。
第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的採購應當選擇兩個以上的供貨商,要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點採購。
第二十一條 主要物資採購及有特殊要求的物資採購,應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。
第二十二條 物資採購到校,需辦理如下驗收入庫手續:
一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗,如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的,保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;
二、《物資入庫單》經保管員簽字後生效,財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。
第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的,一律不予辦理入庫和結算手續。
第二十四條 質量檢驗人員應當嚴格按標準和程式進行檢驗,並對檢驗結果承擔責任。
第六章 貨款支付與賬目核對
第二十五條 採購物資的付款由財務部負責,付款的依據要同時滿足如下條件:
一、訂有采購合同的,要參照合同規定的時間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預算範圍內付款;
三、要在對採購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格稽核、確認無誤的前提下,辦理付款。
第二十六條 採購付款時,由採購部填寫《付款申請單》,報領導審批,財務按經批准的《付款申請單》支付款項。
第二十七條 財務部要加強應付賬款管理,辦理結算與付款事宜。
第二十八條 財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理,要每個季度至少與供應商核對一次賬目,核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項,要逐項逐筆查明原因,杜絕串戶等錯誤現象的發生。
第二十九條 採購部統計員要按供應商設定物資採購臺賬,及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款餘額增減變動情況。
第三十條 採購入庫的物資在保管或使用過程中,發現數量和質量不符合要求的,採購部要及時與供應商聯絡,並分別情況按以下程式進行處理:
數量不足的,要求供應商予以補足;
質量問題,尚能使用的,要求供應商給予價格折讓;
不能使用的,要求供應商退貨或換貨。
退貨通知單應及時報送財務部入賬。