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審計經理工作職責內容(精選20篇)

欄目: 崗位職責 / 釋出於: / 人氣:4.95K

審計經理工作職責內容 篇1

1、根據國家法律法規、公司規章制度擬定公司審計實施細則;

審計經理工作職責內容(精選20篇)

2、對公司組織基建、重大專案投資、採購專案等相關成本及預決算進行審計監督;

3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,並採取預警措施;

4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;

5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關係;

6、監督貫徹執行集團內的政策、制度和規定;

7、負責董事長交辦的其他工作。

審計經理工作職責內容 篇2

1、 在專案經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;

2、協助專案經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;

3、協助專案經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

4、協助專案經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;

5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計專案工作。

審計經理工作職責內容 篇3

1、審計專案執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等專案。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿複核、編寫審計報告及離場彙報等;

2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估並編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。

3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,並能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的瞭解。

審計經理工作職責內容 篇4

1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、採購、經營等方面的審計和監察工作;

2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;

4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;

5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

6、負責對子公司的重大審計專案。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;

7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,並負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的複議;

8、負責反饋審計資訊的分析及審計後的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;並定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施後續審計工作;

9、受理對監察物件違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察物件的違法違紀行為;

10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察物件進行遵紀守法,廉潔高效教育;

11、負責收集、整理、彙編、交流審計監察資訊資料,建立健全審計監察檔案,並按規定妥善保管和使用;

審計經理工作職責內容 篇5

1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2、規範財務核算,審計財務報表,稽核預決算;

3、管理制度和流程稽核,管理層在任離職審計和決策監督;

4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;

5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;

6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;

審計經理工作職責內容 篇6

1、根據公司整體戰略規劃,擬定並完善內控體系,制定審計計劃;

2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計專案;

3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

4、參與對公司重大經濟活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動;

5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計經理工作職責內容 篇7

1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;

2. 組織建立和評價公司內控體系執行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險資訊;

3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;

4. 編制並組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;

6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責內容 篇8

1. 組建集團風控及內審團隊,並持續培育團隊開展工作;

2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;

4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;

6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束後,負責彙總發現問題清單,並對發現問題的整改情況進行跟進,每週以彙報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;

8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;

9. 生成內審報告並向上級進行彙報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限於內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

審計經理工作職責內容 篇9

1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,並監督各項業務流程的實施;

2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

3、定期或不定期對集團各公司相關重大專案進行審計,負責審計過程中的現場複核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

4、各項審計完成後,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責內容 篇10

1、食材、物料採購審計;

2、工程專案預(概)算及決算審計;

3、裝置投資審計,對裝置投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

5、公司指定專案的審計;

8、領導安排的其他工作。

審計經理工作職責內容 篇11

1、能獨立出具正式報告;

2、能夠充分了解客戶對於報告專案的需求和目的,制定相應的專案方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成專案任務;

3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;

4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神;

5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關係;

6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。

審計經理工作職責內容 篇12

1、擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

7、發債審計專案經驗豐富

審計經理工作職責內容 篇13

1、協助擬定內部審計專案的審計計劃,並對業務部門開展內部審計工作;

2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;

3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

4、協助開展資料報送相關資訊系統的需求提出和測試工作。

審計經理工作職責內容 篇14

1.帶領專案組完成大型專案(企業集團或上市公司)的審計。

2.獨立承擔中型專案的彙總及合併工作。

3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作並監督工作進度及質量。

4.對專案進行質量控制,識別、重視並解決發現問題。

5.保持與客戶良好的溝通。

審計經理工作職責內容 篇15

審計專案管理。根據專案制定IT審計計劃,管理專案進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

2.能夠獨立負責執行專項IT審計專案,包括IT安全審計、IT系統審計、資料分析等;

3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支援和資料分析支援;

4.完成對IT風險管理控制、內部控制建立或優化的相關工作。

審計經理工作職責內容 篇16

1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通後提交審計報告;

2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規範和管理辦法等;

3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;

5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;

6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,並對管理層提出分析結論及建議。

審計經理工作職責內容 篇17

1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施並督促整改。

2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計專案審計工作,完成分配的審計任務。

3.參與完善公司內部控制體系建設,並提供有關指導和培訓。

4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,並負責協調、整改等工作。

審計經理工作職責內容 篇18

1、擬定並完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責內容 篇19

1、擬定並制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責內容 篇20

1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:

2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理,彙總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;