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成本審計總監崗位職責(精選25篇)

欄目: 崗位職責 / 釋出於: / 人氣:2.84W

成本審計總監崗位職責 篇1

職責描述:

成本審計總監崗位職責(精選25篇)

1、全面負責公司及專案招投標、造價、合約、成本管控工作

2、完善目標成本管理和動態成本監控預警機制和體系,負責各環節的成本測算工作,為各環節提供技術資料支援;

3、健全和完善集團全成本管理監督體系、制度及流程,並組織貫徹和落實;

4、負責集團全成本資料庫和建造標準管理,推進集團成本標準化管理和限額設計管控;

5、負責專案招投標、重大采購合約談判、稽核合同文字等工作;

6、負責市場調查,瞭解市場行情,收集、整理建築單位資訊及材料或裝置價格資訊,負責在不同的工程階段組織分析造價構成及市場動態,為專案決策提供依據;

7、預決算管理,組織各類專案的.結算稽核工作,負責專案成本後評估工作等;

8、負責公司成本控制審計與工程結算審計;指導與監控專案開發各階段成本管理工作,包括投資決策階段的成本測算,專案開發階段的目標成本、超目標成本控制與分析,專案竣工階段的成本結算,專案評估階段的成本後評估工作等。

崗位要求:

1、工程管理相關專業,大專或以上學歷;

2、8年以上工程造價工作經驗;熟悉房地產開發成本控制管理;熟悉有關工程造價指標,市場材料資訊;熟悉有關政府政策檔案;

3、本崗位需具備的職業資格:中級或以上職稱或造價師工程師;

4、精通土建、機電、工程、材料等招投標、採購、合約的管控流程,對目標成本、動態成本管理體系有一定理解,熟悉工程施工節點、招標採購流程;

5、能獨立完成專案各階段估算、概算、預算和結算工作

6、熟悉工程施工相關法律法規、工程造價相關政策,熟練掌握工程技術知識、材料裝置效能等相關產品資訊,具有較強的成本綜合分析能力;

7、人品正直,責任心強,具有較強的領導和計劃能力,談判、溝通和協調的能力,具有較高的職業素養及職業操守。

成本審計總監崗位職責 篇2

1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度並監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計專案的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關係;稽核審計報告,向集團董事長彙報工作;

3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 並提出健全制度或改進工作的合理化建議;

4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,並不斷完善;

6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;

9、 完成主管上級交辦的其它工作。

成本審計總監崗位職責 篇3

1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;

2、建立對於資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時採取預警措施;

3、組織對公司重大經營活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動;

4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;

5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係。

成本審計總監崗位職責 篇4

1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規範和管理制度;

2、組織開展常規及專項審計活動;

3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計結論和合理化建議的落實工作;

4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;

成本審計總監崗位職責 篇5

1.全面負責公司造價審計,對專案造價監管提供方案;

2.對公司重大工程實行全過程造價監管,降低專案造價運營風險;

3.對公司常規工程實行定期抽查審計,加強專案造價監管;

4.組織專案內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;

5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發展;

6.完善合約管理體系,加強合同經濟風險控制;

7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;

8.統籌協調公司重大專案內外結算問題;

9.總經理交辦的其它任務。

成本審計總監崗位職責 篇6

1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

2、負責執行審計程式;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;

5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,並向總經理報告結果;

7、負責公司專項審計工作的開展。

成本審計總監崗位職責 篇7

1、公司計劃成立會計事務所,負責會計師事務所業務質量及經營規劃;

2、負責會計師事務所業務拓展;

3、負責會計師事務所團隊建設和管理;

4、編制完整的專案工作計劃,為合夥人提供合理化建議;

5、作為專案負責人,監控專案組的工作狀況,採取措施以保證工作結果順利完成;

6、出具審計業務報告和其他鑑證業務報告。

成本審計總監崗位職責 篇8

1、根據公司的戰略及發展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;

2、組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;

3、指導並推進公司各部的內部審計工作,包括:經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;

5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要,安排專項審計,如採購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;

6、籌備IPO財務規範化工作。

成本審計總監崗位職責 篇9

1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。

3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等專案組織實施必要的審計步驟。

4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,並提出處理建議。

6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

8、其他上級領導交辦的工作。

成本審計總監崗位職責 篇10

1、按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法;

2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計專案進行調查、核實蒐集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;

3、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。

成本審計總監崗位職責 篇11

1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,並有效進行監督提出改進建議;

2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

4、 負責對重大投資專案及重大事項進行風險評估;

6、 建設並培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。

成本審計總監崗位職責 篇12

根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計專案的實施。

對公司重大工程專案的工程建設、合同管理、招標採購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;

對工程專案招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;

按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;

對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,並督促有關單位整改;

編制審計報告,並確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;

對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。

成本審計總監崗位職責 篇13

1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;

2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;

3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;

4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;

5、企業發展風險的規避及指導工作;

6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。

成本審計總監崗位職責 篇14

1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務資料,跟進及反饋異常事項的處理結果;

3、按照年度專案審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;

4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程執行狀況,分析資產報表,判斷執行效率;

8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪汙挪用財物和經濟犯罪的情況;

9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

成本審計總監崗位職責 篇15

1.根據公司業務情況,制定內控制度,並有效進行監督提出改進建議;

2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;

3.負責公司採購流程審計;

4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的複雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;

5.審計團隊日常管理工作。

成本審計總監崗位職責 篇16

1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法。

2、 對外兼併收購專案的審計調查,參與公司參股擬上市專案的財務規範工作。

2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。

3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。

成本審計總監崗位職責 篇17

1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

2、根據年度審計工作計劃,負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資專案審計、內部控制評價等各類審計專案,形成審計報告,針對審計發現進行描述和分析並提出相應的審計建議;

3、負責組織開展後續跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續跟蹤審計發現問題的改進,關注審計發現事項的完善;

4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。

成本審計總監崗位職責 篇18

(1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業務和重大決策提供法律諮詢、合規建議及風險分析、審計資料支援;

(2)制定集團內部審計計劃,並開展內部審計工作;

(3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,並檢查執行情況;

(4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;

(5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯絡協調工作;

(6)完成領導交辦的其他工作。

成本審計總監崗位職責 篇19

1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防範舞弊風險;

5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

成本審計總監崗位職責 篇20

1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;

2.負責編制年度審計工作計劃,並對實際完成情況進行檢查、總結;

3.參與制度和維護公司內部審計制度,加強內部控制流程並監督制度、流程的規範實施;

4.定期對公司各專案進行審計,把控審計質量,通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建設,從而完善內部控制體系;

5.負責協助外部審計開展工作。

成本審計總監崗位職責 篇21

1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

3、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

成本審計總監崗位職責 篇22

1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;

2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價

3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規執行情況進行審計評價,

6、負責建立和完善公司風控體系,並確保正常執行,

7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,並對員工違紀違規

為進行處理,

8、協助中心負責人開展內部日常事務工作

成本審計總監崗位職責 篇23

1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;

2.為朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;

3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。

成本審計總監崗位職責 篇24

1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,並在推動實施程中不斷改進;

2.負責公司上市後的內控體系的搭建和完善;

3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;

4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,並根據風險控制需要確定審計關鍵工作;

5.監察工作:根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督,例如重大專案、重大合同、重大工程、日常銷售、日常採購、日常運營等;

6.舞弊調查工作:開展經濟舞弊調查,並建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;

7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執行力和凝聚 力。

成本審計總監崗位職責 篇25

1.制定集團的財務目標、政策及操作程式,並根據授權向董事會報告;

2.建立健全集團財務系統的組織結構,設定崗位,明確職責,保障財務會計資訊質量,降低經營管理成本,保證資訊通暢,提高工作效率;

3.對集團的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,並定期稽核和計量公司的經營風險,採用有效的措施予以防範;

4.建立健全集團內部財務管理、審計制度並組織實施,主持公司財務戰略制定、財務管理及內部控制工作;

5.協調集團同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係,維護企業利益;

6.稽核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資專案的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

7.確保集團財務體系的高效運轉;組織並具體推動集團年度經營/預算計劃程式,包括對資本的需求規劃及正常運作;

8.根據集團實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司最優資本結構;

9.完成董事會交辦的其他臨時工作。