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審計經理工作職責範圍(精選12篇)

欄目: 崗位職責 / 釋出於: / 人氣:5.04K

審計經理工作職責範圍 篇1

1、協助制定並監督落實各項內部審計制度規範審計工作流程;

審計經理工作職責範圍(精選12篇)

2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過稽核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性複核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

3、對審計發現的問題進行反饋和後續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;

4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,並提出有效的建議優化內控管理;

5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規範管理工作;

審計經理工作職責範圍 篇2

1、擬定並完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責範圍 篇3

1. 按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

2. 負責審計資料的準確性;

3. 制定公司年度審計工作計劃,並報領導審批,待領導批准後,負責年紀審計工作計劃的具體實施;

4. 對財務收支、經營活動進行審計;

5. 對公司基本建設投資、重大裝置更新改造等專案成本及預決算進行審計監督;

6. 建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及掛你流程採取預警措施;

7. 對公司重大經濟活動、專案等進行審計監督;

8. 對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計,對重大經濟專案或者根據領導安排進行審計。

審計經理工作職責範圍 篇4

1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通後提交審計報告;

2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規範和管理辦法等;

3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;

5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;

6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,並對管理層提出分析結論及建議。

審計經理工作職責範圍 篇5

1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

2、針對工程專案管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確;

3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;

4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;

6、負責完成領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責範圍 篇6

1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,並監督各項業務流程的實施;

2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

3、定期或不定期對集團各公司相關重大專案進行審計,負責審計過程中的現場複核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

4、各項審計完成後,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責範圍 篇7

1、食材、物料採購審計;

2、工程專案預(概)算及決算審計;

3、裝置投資審計,對裝置投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

5、公司指定專案的審計;

8、領導安排的其他工作。

審計經理工作職責範圍 篇8

1、協助擬定內部審計專案的審計計劃,並對業務部門開展內部審計工作;

2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;

3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

4、協助開展資料報送相關資訊系統的需求提出和測試工作。

審計經理工作職責範圍 篇9

1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:

2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理,彙總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

審計經理工作職責範圍 篇10

1、 負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實施細則 ;

2、 負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況 根據執行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則 ;

3、 負責組織擬訂審計業務規範或審計業務操作規程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,並檢查執行;

4、 負責組織編制集團公司年度審計專案計劃,並上報主管上級稽核批准 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,稽核並控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;

審計經理工作職責範圍 篇11

1、根據公司整體戰略規劃,擬定並完善內控體系,制定審計計劃;

2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計專案;

3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

4、參與對公司重大經濟活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動;

5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計經理工作職責範圍 篇12

1.協助部門負責人對本公司及下屬各事業部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

2.對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;

3.完成領導交辦的其他工作。