1、按照GSP要求,對首營企業、首營品種及購進退出藥品進行稽核、建檔,確保首營企業、首營品種證照資料的完整性和有效性。
2、及時勾兌採購發票,並確保錄入系統無誤,及時請款,並跟進付款情況,及時通知供應商付款資訊。
3、根據公司要求及部門需求,制訂資料模版,向資訊部門提出資料需求,並對資料進行分析,為領導提供決策及部門提供服務支援。
4、每月定期出具採購應收報表,跟進採購員催收進度,檢查品種的毛利情況,對於低毛利或負毛利的品種,瞭解原因,並每月上報領導。
5、每月及時出具問題庫存報表,督促跟進採購員處理進度。
6、完成公司及領導安排的其他工作。
1、梳理部門業務合同,建立了完善的合同臺帳。
2、訂單的確定和落實。訂單的合同制定、蓋章、掃描、回傳、錄入、存檔、查詢等工作完善。
3、及時安排產品訂單、出庫等業務事宜,按照各部門需求資訊落實及時安排通知提貨。跟蹤產品到貨、入庫。及時跟蹤到貨情況,核對入庫數量,做折讓等。
4、配合財務做支出預算表。積極配合財務部核對款項,訂單制定、預付款、定金、尾款、稅金、代理費及其他費用制定、錄入、跟蹤。
5、收集整理產品圖片上傳至公司網盤,方便各銷售部門查詢使用。
6、U8系統貨品名稱、供應商的建碼工作。採購訂單、預付款、尾款單據的製作。
7、協助銷售部門處理產品質量問題工作,包括收集相關資料、瞭解客戶反饋的訴求、反饋代理以及供應商的處理意見等,推動產品質量問題解決。
8、協助接受代理的提貨資訊時及時確認銷售部門物流需求反饋物流部安排車輛
9、完成供應商分類整理和歸檔的工作。
10、認真完成領導安排的其他工作
1、執行採購訂單和採購合同,落實具體採購流程;
2、合同,入庫單,對賬單,發票等資料的登記、歸納、整理;
3、採購入庫單的錄入統計;
4、外協廠(原材料/成品)的出入庫統計;
5.採購合同的編制、蓋章、郵寄;
6.領導臨時交辦的事宜;