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審計主管工作職責內容(精選15篇)

欄目: 崗位職責 / 釋出於: / 人氣:3.98K

審計主管工作職責內容 篇1

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

審計主管工作職責內容(精選15篇)

2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;

3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;

4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的歸集和整理;

7、按規定使用所獲取的審計資料;

8、督促審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責內容 篇2

1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;

2、會計憑證合規性、準確性抽查;

3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務資訊及報表;

4、 對辦公物資及裝置盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;

5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查並出具風險提示建議;

6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。

審計主管工作職責內容 篇3

1. 負責各類合同、函件等檔案的稽核,提出法律意見,保證稽核檔案的合法性;

2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;

3. 為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;

4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;

5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理資訊,開展風險評估;

6. 抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

7. 參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理彙報;

審計主管工作職責內容 篇4

1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;

2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;

3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;

4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;

5、負責公司組織結構、系統和程式是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;

6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。

審計主管工作職責內容 篇5

1、 稽核工程結算,對結算的準確性負責。

2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉澱,與相關部門交流分享,並對發現問題的規避提出合理化建議。

3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。

4、 完成領導臨時安排的測算、複核工作。

審計主管工作職責內容 篇6

1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

2、按照內審計劃和相關要求,配合開展日常內控審計、專項審計工作

3、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿

4、協助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發現的問題,對審計發現需整改的問題進行反饋和後續跟進,完成相關培訓

5、負責內審部門的文件整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據的儲存等

6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責內容 篇7

1、配合審計總監完善公司內部審計制度。

2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。

4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,並組織實施整改。

5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力。

審計主管工作職責內容 篇8

1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防範風險;

2、負責建立、健全集團內部審計流程,擬訂內部審計管理制度及內控制度;

3、負責編制集團年度內部審計工作計劃,組織內部審計工作的實施;

4、根據集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作,並按要求出具內部審計報告;

5、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,並跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;

6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;

7、負責外部審計機構的協調和溝通;

8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;

9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責內容 篇9

1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;

2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;

3.負責編寫審計報告初稿,並提出合理的審計意見;

4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

5.開展經濟責任審計及離任審計工作;

6.對下屬員工在審計程式和方法上進行指導和建議;

7.完成領導安排的其他工作。

審計主管工作職責內容 篇10

1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督專案經理的工作;

2、編制完整的專案工作計劃,能夠獨立帶隊,有大中型企業年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;

3、作為大中型專案負責人,組織實施對專案的審計工作;

4、領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責內容 篇11

1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;

2.負責內控工作底稿的編制、複核工作,定期向經理報告審計工作進展;

3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,並提出處理意見和建議;

4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;

5.建立公司風險清單,並根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;

審計主管工作職責內容 篇12

1、組織開展公司基建維修專案結算審計工作;

2、組織開展公司大型基建工程專案跟蹤審計工作;

3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;

4、參加招標監督工作;

5、完成領導交辦的其他工作任務。

審計主管工作職責內容 篇13

1、根據年度審計計劃,負責各項審計的具體工作;

2、能夠根據審計目標編制專案審計詳細方案,將具體審計程式和發現事項記錄;

於審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負責;

3、向審計專案經理彙報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;

4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;

5、收集、整理和歸檔專案審計工作底稿。

審計主管工作職責內容 篇14

1、對重大工程專案招投標專案進行全過程監管、多方面比較、深入分析;

2、瞭解和掌握公司工程物質採購的市場行情和行業狀況,確保採購價格的合理性;

3、按照管理流程做好工程合同和付款稽核工作,減少合同風險和隱患;

4、審計資料的歸類、存檔及保管

審計主管工作職責內容 篇15

1.根據年度責任目標,擬定各項內部審計制度,以及監事會相關制度;

2. 根據年度責任目標,制定審計工作計劃,並組織對計劃進行具體實施;

3.根據年度責任目標,對公司的財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理進行審計,對重大經濟合同、投資專案可行性研究、資產重組方案提出審計建議,督促落實審計發現問題的整改工作,並進行後續跟蹤審計;

4.負責監事會辦公室日常工作; 完成領導交辦的其它工作。