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內部審計職責說明(精選16篇)

欄目: 崗位職責 / 釋出於: / 人氣:1.61W

內部審計職責說明 篇1

1、開展各專案工程進度、質量管理的審計工作;

內部審計職責說明(精選16篇)

2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

3、開展生產及相關大型裝置購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

4、負責對專案工程管理真實性、合規性複核,對影響經營的重大風險作出預警並全過程監督;

5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

內部審計職責說明 篇2

審計專案執行

按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計專案。

諮詢

向管理層提供關於內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

制度建設

根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。

關係管理

就內部審計專案外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。

審計整改跟蹤

參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日誌、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

主管分配的其他工作任務

內部審計職責說明 篇3

1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,並跟進解決,促進部門質量管理工作提升;

3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,並組織學習分享;

4、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。

5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。

內部審計職責說明 篇4

1. 每年1~2輪SOX 404合規專案測試

2. CSA內控自我評估抽樣測試

3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/資訊系統審計/工程審計等

4. 根據舉報資訊開展舞弊調查

5. 撰寫審計報告,並跟進內控缺陷整改

內部審計職責說明 篇5

1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

2、按程式組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題後期追蹤、檔案歸檔等;

3、協助並推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;

4、負責專案績效資料的審查及工作質量評估;

5、部門、模組或上級交辦的其他工作事項。

內部審計職責說明 篇6

1.負責公司所投專案的投後管理;

2.全方位對企業製造成本進行精細核算分析;

3.配合公司對擬投專案進行財務盡調工作。

內部審計職責說明 篇7

1、參與擬訂監查計劃幾實施方案,並按計劃實施

2、參與公司內控狀況的監查和評價

3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案

4、建立並管理監查檔案

5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務

內部審計職責說明 篇8

根據公司整體戰略規劃,擬定並完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃

制訂單個審計(調研)專案工作方案和實施計劃,並組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,並提出整改建議,出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展並不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見

對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告

對審計專案整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作

完成上級交辦的其他工作。

內部審計職責說明 篇9

1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計專案;

2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議,達成改善行動計劃;

5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

內部審計職責說明 篇10

1、負責編制公司內部審計工作計劃並組織實施;

2、實施內部審計工作,對各成員公司專案經營風險及時預警;

3、負責配合上級對各成員公司及所屬專案開展審計工作;

4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;

5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。

內部審計職責說明 篇11

1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規範內部審計工作程式,嚴密審計工作方法;

2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計專案,按規定程式和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務迴圈內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

內部審計職責說明 篇12

1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。

內部審計職責說明 篇13

1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,並貫徹實施;

2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;

3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,並對及時性進行評價;

4、根據公司需求進行諮詢類相關審計。

內部審計職責說明 篇14

1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

2、組織印字包材的稽核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

3、參與技術轉移工作,負責供應商模組相關工作

內部審計職責說明 篇15

1. 組織編制並實施公司年度審計工作計劃;

2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,並提供諮詢意見;

3. 能夠獨立負責並對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計專案,包括:制定現場審計方案並執行;

4. 能夠就審計結果與高階管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,並對提出的問題提出有意義的見解;

5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6. 監督審計發現的後續整改及落實情況;

7. 擁有定期收集並整理當期審計發現的意識,並向高階管理層彙報;

8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。

9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計職責說明 篇16

1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

3、稽核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

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