1、協助上級制定年度審計計劃,制定並完善審計程式,有效開展審計工作。
2、協助上級開展公司年報審計工作的落實與跟進,對公司年度及季度資訊披露資料等進行稽核,確保資訊披露資料的真實完整。
3、協助上級配合證券部門完成每季度內控自查報告、募集資金使用報告。
4、組織對公司內部控制流程進行梳理並優化,協助完成公司內控自我評估相關工作,對存在問題提出改進建議。
5、強化內控監督職能,參與內控自我評估測試工作,提高制度流程執行力的監督與評價效果。
6、協助部門制定審計相關規章制度。
7、對分、子公司開展常規經營審計及其他專項審計(淨值調查、年度工程專案覆盤、委外業務審計等),制度審計計劃,編寫審計底稿,撰寫審計報告。
8、參與工程、裝置專案的材料進場驗收、付款進度稽核,並出具稽核報告。
9、參與工程、裝置專案的招投標及合同評審。
10、完成公司領導及部門負責人安排的其他工作(投訴機制建立、培訓、月度績效模板制定及考核等)。
職責:
1、協助主任制定與修訂管理審計制度,並監控落實;
2、按時歸檔各類管理審計資料;
3、根據公司及部門工作的安排,負責制定各項具體審計計劃及方案,並負責落實執行;
4、現場組織開展專項管理審計、離任審計、經營承包兌現審計工作,並根據具體審計情況起草審計報告,提出各項合理審計意見;
5、跟蹤審計建議實際落實情況;
6、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、財務管理、審計、計算機或其他管理專業,3年及以上崗位相關領域工作經歷;
2、能夠根據審計實際情況撰寫各類審計報告,語言簡潔明瞭,條理清晰;
3、熟悉各類審計基本理論與工具,熟悉運用各類審計方法,能根據具體情況編寫具體審計計劃與方案。熟悉或精通財務、營銷、生產、採購等多方面或至少熟悉經營環節中的某一領域;
4、綜合分析能力強,能發現事件的多種可能的原因和行為的不同後果,找出事物之間的聯絡;計劃與執行能力強;溝通與組織協調能力強;
5、中級及以上職稱,具有CPA、CIA等專業職業資格者優先。
職責:
1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務方面的規範性、準確性。
任職資格:
1、財務、會計、審計等相關專業專科以上學歷;
2、通過註冊會計師的優先考慮
3、三年以上審計管理經驗;
4、熟悉財稅法規、審計程式和公司財務管理流程;
5、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神。
職責:
1. 擬定和優化工程審計制度流程,並貫徹執行;
2. 擬定專案審計方案報部門領導稽核,負責工程審計專案的組織、實施,針對存在的問題提出審計意見和改進建議,並跟蹤審計結果的執行情況,編制審計底稿、草擬審計報告;
3. 對工程專案的招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行跟蹤審計;
4. 負責工程預結算審計、決算審計;
5. 負責對工程合同的簽訂、執行過程和結果進行審計監督、檢查、評價;
6. 定期或不定期選取工程專案預算(超過概算)、變更(超出合同總金額)、結算(超出合同總金額)等工程造價管理程式進行抽查,核實其程式的合規性,工程計價的真實性和準確性;
7.對工程款支付的真實性、合法性進行審計監督;
8.根據管控許可權和相關管理制度管控下屬公司的工程審計工作。
任職要求:
1.全日制本科以上學歷,審計、工程造價等相關專業。
2. 3年以上工程審計工作經驗。
3.具備與工程審計相關的專業知識和技能;熟悉相關法規。
4. 具有審計師、造價師資格者優先考慮。
5. 學習能力強,具有良好的團隊合作精神和溝通協調能力,文字表達功底紮實。
6. 思想健康上進,遵規守紀,誠實可信,具有良好的個人品質和職業素養,無不良歷史記錄。
職責:
1. 監督工程過程,控制成本;
2. 招標審計、材料審計、安圖施工及工藝執行性審計等;
3. 簽證及重大變更合規審計、隱蔽工程抽樣審計等。
任職要求:
1. 全日制統招本科及以上學歷,財務相關專業;
2. 有房地產甲方及建築乙方行業的審計經驗;
3. 具有良好的溝通能力與合作精神,有較強的邏輯分析能力。
職責:
1、負責對工程投資方面內控制度的建立、健全、執行情況進行審計評價;
2、負責對專案開發全過程成本、質量、進度管理進行審計監督及評價;
3、參與工程合同的匯審,並對合同履行情況進行審計評價;
4、負責對成本資訊庫、材料資訊庫、企業供應商資訊庫建設、使用、維護進行審計評價;
5、負責對設計變更、簽證、工程量核定、材料認價、材料使用符合性、材料結算、工程結算情況進行審計評價;
6、負責處理工程造價、投資控制、招投標方面的來信、舉報的調查,並提出監察審計報告和處理意見。
職位要求:
1、具有本科及以上學歷,工程管理、建築工程相關專業優先;
2.熟悉 土建、安裝築工程管理知識及審計管理知識、法律法規等方面知識;
3.3年以上 房地產 工程管理工作經驗 ,1年以上工程審計相關工作經驗;
4.具有良好的協調和人際溝通能力,良好的邏輯分析能力、口頭表達能力
【主要職責】
1、根據年度審計計劃及審計部領導的專案安排,合理設計具體的審計計劃。
2、揭示審計過程中發現的問題,得出審計結論,提出審計意見和建議。
3、監督和跟進審計整改意見落實,負責完成企業資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務審計工作。
4、按照財務審計程式和審計方法,獲得充分的審計證據以支援財務審計發現及建議。
5、編寫審計工作底稿,檢查、複核審計證據,編制審計報告。
【任職要求】
1、審計、會計、財務等專業本科以上學歷,具有五年以上同崗位工作經驗。
2、熟悉國家財稅法規,精通各類審計工作,持有中級審計師或者中級財務職稱等相關財務資質。
3、較高的資料分析能力、文字組織能力和語言表達能力。
4、有較強的邏輯思維能力和較豐富的審計專案分析處理經驗。
5、工作認真踏實,有責任心;有良好的溝通協助能力及團隊合作精神。
6、熟練操作財務軟體、ERP等系統。
職責
1、審查企業各項財務制度的落實情況,擬定審計方案;
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
3、審查財務收支專案、費用開支與報銷等工作的合規性;
4、定期或者不定期的進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
5、針對所有涉及的審計事宜,編制內部審計報告,提出處理意見和建議;
6、參與對集團經營活動、審計活動等審計工作;
7、進行企業保密工作,按規定使用所獲取得財務資料;
8、根據管控許可權和相關管理制度管控下屬分子公司的審計工作。
崗位要求:
1、學歷:本科以上學歷
2、專業:財務管理學、會計學等相關專業
3、工作經驗:精通會計學、財務管理等審計領域,在房地產行業或建築行業從事審計工作者優先考慮。
1、負責財務稽核和會計報告工作。
2、負責稽核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責成有關人員查明原因,更正處理。
3、負責稽核各種明細帳、總帳和會計報告,並核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂,對經濟業務事項進行事前稽核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。
7、協助主任加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟體升級的審查,微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
職責:
1、高新培育。
2、高新申報過程中所有財務相關事宜對接。
3、高新通過後稅務備案資料的對接。
4、加計扣除專案負責人。
崗位要求:
1、財務會計,審計等相關專業。
2、財務主管以上崗位,證書不做要求。
3、有財務主管或經理以上工作經驗即可。
職責:
1、財務管理審計,包括財務收支檢查及專項資金審計;
2、內控審計,稽核集團及城市公司內控的健全性及有效性;
3、落實來信、來訪、舉報案件調查及跟蹤核實。
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計、財務、管理類專業,5年以上相關工作經驗;
2、具有集團企業審計工作經歷,熟悉企業審計業務流程;
3、具有紮實的企業經營管理、風險控制、財務管理、審計等專業知識和技能;
4、具有CIA、CPA資格者優先。
崗位職責:
1.負責擬定審計計劃及專案初步審計方案,報部門分管領導批准後組織實施集團及子公司各類審計工作;
2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;
3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;
4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;
5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;
6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;
任職資格:
1.統招本科以上,財會審計類 ,中級會計師以上職稱、註冊會計師優先。
2.3年以上同類崗位工作經驗,房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多箇中型以上審計專案,並出具審計報告。
3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務核算流程。
4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例,熟練掌握新舊準則的差異;對待問題,能有一定的深度和見解,語言表達能力強。
1,組織各專案車位收入審查並出具專項稽查報告
2,組織各專案負責人審批權,財務稽核權,預算執行,物料採購單價執行是否越權等專項檢查並出具專項稽查報告
3,組織各專案財務憑證核算,稅務風險審查並出具專項稽查報告
4,組織固定資產及低值易耗品管理審查並出具專項報告
5,組織資金管理審查並出具專項報告;
6,組織管理費,公攤,水電費等應收款審查並出具專項報告
7,組織專案負責人離職審計並出具專項報告
8,制定與審計,稽查相關制度
9,每季蒐集行業,專業最新法規,知識
10,協助處理本部門日常事務及上級領導交辦的其他工作
職責:
1、在專案經理的領導下負責具體審計專案的組織實施;
2、制定具體專案審計方案,合理進行審計人員分工,指導、檢查審計人員的工作;
3、做好與被審計單位的溝通協調工作,具體負責審前調查、現場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作;
4、負責審計報告的編制,真實地反映被審計單位的資產、負債和內控管理情況,並提出適當的審計建議。
任職要求:
1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉財務審計流程與規範、財稅法規、審計程式和公司財務管理流程;
3、三年以上財務審計工作經驗,有上市企業財務審計工作經驗者優先;
4、具備註冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,為人誠實可靠、品行端正。工作態度積極,責任心強;有較強的判斷與決策能力,計劃和執行能力。
7、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟體。
崗位職責:
1.對企業各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;
2.對企業經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計;
3.對經批准即將離任的企業領導的工作狀況和工作業績進行全面審計;
4.對有損於企業利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同有關部門對其進行審計,並提出相關建議;
5.對與審計工作相關的資料、檔案進行歸檔管理;
6.起草財經審計有關檔案和規章制度,包括各種審計辦法、規定等;
7.進行詢價監督及上級領導交辦的其他工作。
任職資格:
1.審計專業統招本科及以上學歷;
2.具有大中型生產製造類企業同崗位3年及以上工作經驗;
3.能適應陝北工作環境。
職責:
1. 參與年度審計計劃的擬定 ; 根據年度審計計劃,負責財務審計工作實施
2. 協助部門領導建立和完善公司財務審計制度 ; 對財務制度執行和財務人員能力符合性進行審計
3. 對財務工作流程和財務報表進行審計 ; 對成本控制流程和預決算進行抽樣檢查
4. 對採購和招投標工作流程進行不定期檢查 ; 對辦公費用、財務費用及相關報表進行抽樣審計 ; 對公司重要崗位開展離任審計 ; 對銷售費用、回款及相關報表進行抽樣審計 ; 對財務審計過程中發現的問題提出整改建議及監督落實,並進行跟蹤複檢
5. 協助部門領導完成相關專項審計工作
6. 協助部門領導對外部審計等方面的諮詢機構的聯絡及維護
任職要求:
1. 教育背景:大學專科及以上學歷 ,審計專業或財務會計專業
2. 工作經驗: 4年以上相關工作經驗,並在集團公司負責過內審工作 ; 有房地產企業或知名會計師事務所工作經驗優先
3. 專業技能:
1)通曉審計和財務會計相關理論知識,熟練掌握審計和財務會計相關政策法規及公司各項規程;
2)能夠負責內部審計部門審計體系的建立、完善;
3) 熟悉集團公司的內部控制體系,有過建立或改善維護經歷,瞭解房地產開發業務知識優先。
4)熟練使用OFFICE等辦公軟體、財務軟體,具備基本的網路知識
4. 綜合素質:優秀的管理決策能力、計劃與執行能力、分析判斷能力、寫作表達能力、溝通能力、團隊協作能力
職責:
1、協助制定部門審計計劃;
2、根據審計計劃對各專案工程管理相關業務進行審計,負責從專案立項至驗收交付全過程審計;
3、對招投標、設計管理、施工進度及質量、成本管理等工作進行監督和審計;
4、對審計過程中發現的問題提出整改建議並跟蹤檢查,督促審計建議的落實並實施必要的後續審計;
5、完成領導交辦的其他任務。
任職資格:
1、本科以上學歷,工民建、工程造價、審計等相關專業;
2、3-5年大中型建築企業工程施工管理、預算管理、造價諮詢、工程審計、審計經驗;
3、掌握常規的工程審計流程及方法,掌握招投標、施工管理、工程變更、預結算等相關業務知識和流程;
4、具體優秀的職業道德與操守,原則性強、責任心強、具備較好的文字表達能力。
1)組織對集團及各城市(專案)公司的全面經營管理工作進行檢查、監督;
2)組織對員工聘用、離職、薪酬、培訓、獎勵、升遷、出差、探親等審批手續,行政發文、印章保管、用印審批手續(特別是特殊空白合同、發票及收據用印)、各類臺賬登記,各項檔案、合同(除財務、經濟外)的完整性、會籤手續等進行審計;
3)組織對檔案管理、移交清冊等管理情況進行審計;
4)組織核實集團及城市(專案)公司各種審批件的真實性,特別包括集團領導審批的傳真件與原件的對照檢查、核實;
5)組織對工程內業資料、生產技術資料、其它資料相互備案情況、資料完整性進行審計;
6)組織對營銷部門的優惠、折讓、小幅度價格優惠自主審批的各項審批手續、庫存物業的管理、營銷資料、營銷檔案管理、內業資料管理等進行審計;
7)組織對集團涉及行政、人事、經濟、財務、證券、營銷、工程管理、物業管理等規章制度的設計、功能和效率情況進行審查和稽核,提出修改和調整意見;
8)組織各公司制度、流程執行情況的考核和評價工作,促進公司有效管理。
職責:
1、對集團各分子公司的生產經營、管理活動及經營成果進行審計評價;
2、根據需要,對各分子公司領導人或關鍵崗位進行(離任或其他)經濟責任審計;
3、對集團及各分子公司財務收支及其經濟活動的合法性、合規性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;
4、對各職能部門開展履職情況評價;
5、對集團內部管理控制體系的建立、健全、執行情況進行評審;
6、根據公司執行情況實施各類專項審計及調查;
7、負責審計部文件的整理、歸集和保管;
8、完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1、具有大學專科及以上學歷,審計、財務、會計類相關專業,中級以上職稱,有審計類資格證書更好;
2、具有3年以上財務管理、會計核算或內部審計工作經驗,對企業內部審計工作有一定認識,掌握一定的審計技術方法;
3、熟悉國家財經法規、審計法規和內部審計準則、企業管理制度,能夠獨立或協助完成各類審計專案、出具審計報告;
4、具備高尚的職業道德和較強的溝通、協調能力,一定的分析和寫作能力,原則性強;
5、能適應不定期偶爾出差。
責:
1、協助部門經理建立集團公司內部控制體系,協助建立、完善內部審計制度、作業流程、部門及崗位職責。
2、根據審計任務,制定審計計劃和審計方案,選擇適當的審計方法進行審計。
3、根據審計情況,收集相關的審計證據,設計審計工作底稿。
4、根據審計底稿,編制審計報告及審計意見書等相關文書;把控審計質量,提出整改及優化建議,協助完善集團公司內部控制體系。
5、協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作。
6、督導、檢查審計專員的工作、協助部門經理搞好團隊建設和業務培訓工作。
7、建立、健全審計檔案,保證資料的及時歸檔,並負責管理。
8、協助進行接待外部審計機構和部門對公司的審計工作,做好審計過程中與相關部門的協調和溝通。
9、完成部門領導交辦的其他工作
任職資格:
1. 學歷要求:本科及以上
2. 專業技能要求:具備相應的審計、財務管理、財務會計核算、企業管理等相關知識,最好有相關證書者
3. 經驗要求: 房地產或金融企業或類金融企業主管會計2年以上任職經驗,熟悉房地產和金融行業賬務處理流程;外審或是內審工作經歷2年以上。
4. 能力素養:熟悉國家財稅政策、尤其瞭解房地產行業相關財稅法規的適用;一定的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;有較強的堅持原則精神,有一定的抗壓能力。
5. 性格品質:勤奮、忠誠、細緻、有責任心,學習能力強,能出差。
6.其他優先項:中級職稱、註冊會計師優先
職責:
1、協助制定、實施年度審計計劃,對公司及下屬實體經濟活動的真實性、合法性和有效性進行審計,協助編制審計方案、出具審計報告以及對審計處理意見的落實。
2、協助起草內審及內控相關規章制度,改進集團內部控制制度和流程,對內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價,並基於企業風險管理及內控框架向業務部門提供日常風控及合規層面的諮詢建議。
3、協調外部審計工作對接,協助開展內審與內控方面的專業培訓。
任職資格:
1、熟悉國家有關財經法規和企業會計準則;精通企業內部審計準則、內部控制規範、審計與內控工作方法及流程;熟練應用辦公軟體(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)
2、有CIA、CPA、中級審計(會計)師以上資格者優先。具備2年以上相關工作經驗,有國內領先會計師事務所、上市公司內審或內控部門從業經驗者優先;有業務流程搭建或風控合規管理經驗者優先。
職責
1、參與年度審計工作計劃的編制和部門工作規劃的擬定工作;
2、參與制定、完善內部審計制度;
3、監督、稽核集團預算的編制與執行;
4、根據部門工作安排審計監督集團的內部控制制度、業務流程的健全性、合理性;推進內控管理的工作計劃,對內控制度的執行情況進行調查,上報調查結果,根據調查中存在的問題提出建議;
5、根據部門工作目標,執行審計部工作計劃,實施具體審計專案的審計、監督、檢查、服務工作(包括但不限於:銷售與收款、採購與付款、資金管理、固定資產管理等 )以及各類專項審計(離任審計、舞弊調查及其他特別事項審計);
6、根據工作安排,參與協助審計總監對公司重大經營活動、重大專案的審計工作;
7、參與制定具體專案審計方案,確保工作進度和審計質量;
8、跟蹤審計專案、內控管理工作中存在問題的整改情況;
9、負責部門內關於審計專案、內控監督及風險管理資料的整理、分類、存檔工作。
任職要求:
1、40歲以下,本科以上學歷,財務、審計專業,5年以上審計專案工作經歷,有較豐富的大中型企業審計專案經驗;
2、具有中級會計師職稱,有註冊會計師或註冊審計師者優先考慮;
3、具有良好的溝通協調能力,善於發現並解決問題,具有良好的團隊合作意識;
4、寫作能力佳,並熟練應用辦公軟體、財務軟體;
5、 工作積極主動,能夠自主管理,抗壓能力強,具有較好的邏輯思維能力、較強的學習能力,具備客觀、嚴謹、盡職、保密等職業操守。
職責:
1、對集團各公司專案進行工程審計工作。
2、擬定專案審計方案,負責工程審計專案的組織、具體實施工作,包括對工程專案的招標、投標、定標的合規性;合同簽署、材料採購及定價的合理性;簽證和設計變更的合理性;合同執行、施工質量的合規性;對工程款支付的真實性、合法性;驗收、結算等合法性等各環節進行進行審計監督。
3、針對查出違反公司制度的情況,提出審計意見,編制審計底稿,擬定審計報告,並最終出具審計報告。並跟蹤檢查核實審計意見結果的執行情況。
4、完成好上級領導交辦的其他工作。任職
任職資格:
1、30-38歲,本科以上學歷,工程造價、工程管理等相關專業本科以上學歷;
2、熟悉建設工程專案管理流程;
3、具有3年以上大中型企業工程審計工作經驗的優先;
4、較強的溝通、協調能力,高度的敬業精神、優秀的職業道德素養和團隊協作精神。
崗位職責:
1、負責股份公司工程建設、裝置安裝的審計監察工作,保障公司工程建設、裝置安裝的質量,價格合理。
2、參與工程建設、裝置安裝專案前期招標,對招標程式的合規性進行過程監督。
3、負責公司工程建設、裝置安裝專案跟蹤審計,對立項審批、招投標、物資採購、設計變更、經濟簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作。
4、通過審計、監察,發現工程建設、裝置安裝專案中存在的問題,提出改善建議並實施後續跟進。
5、協助審計管理崗、風險內控崗完成內控評價工作和其他領域的審計專案。
任職要求:
1、本科及以上學歷,工程管理、審計、財務等相關專業;
2、工程管理、審計經驗3年以上;
3、熟練掌握國家工程建設相關法律法規、精通各種調查研究鑑證方法,能夠獨立完成各項舉報、調查工作。
4、熟悉審計方法和程式、內控評估,能夠獨立完成公司工程建設、裝置安裝等專案的內部審計、內部控制獨立評價工作
5、原則性、責任心強,具有良好的職業道德和團隊協作精神。
職責:
1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執行情況;
2、負責制訂公司內部年度審計計劃;
3、負責組織審計人員培訓;
4、負責制訂各項審計制度;
5、協助外部中介機構,開展對公司內部控制、財務等方面的審計;
6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
7、負責公司要求的專項審計工作;
8、負責財務總監委託的其它工作。
要求:
1、大專及以上學歷,審計、財務或相關專業;
2、5年及以上審計工作經驗,必須有製造業內審工作經驗;
3、具有良好的語言文字及表達溝通能力。
職責:
1.負責與外部審計的聘請、聯絡、對接、配合工作;
2.負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;
3.負責制定及優化審計相關制度、流程、嚴格執行公司相關制度及規定;
4.負責或參與對重大經營活動、專案的審計活動;
5.負責監察審計市行政性工作,與其他部門之間聯絡和對接;
6.根據年度審計計劃執行相應財務審計、聯合巡查工作;
7.負責部門關於審計專案、內控監督及風險管理資料的整理、分類和存檔工作;
8.負責跟蹤審計建議的執行,督促整改工作,彙報審計結果;
9.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.全日制本科及以上學歷,會計、金融、審計等相關專業;
2.2年以上工作經驗,有大型企業或上市公司內部控制和審計經驗優先;
3.會計、審計初級職稱,中級職稱優先考慮;
4.知曉相關稅收政策、國家法律法規,有會計師事務所工作經驗優先考慮;
5.具備良好的職業道德、為人正直,勤奮踏實,能承受一定的工作壓力。
職責:
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、對審計專案進行調查、核實,蒐集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價; 對審計整改情況進行跟蹤檢查;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及分、子、控股公司、關聯公司的內部控制、財務收支及各項經濟活動,以及財務核算和會計報表的真實性和準確性進行審計監察工作,以幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支援業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作。
10、對舉報事項進行調查、核實,出具調查報告及處理意見;
11、定期向審計委員會彙報,做好溝通的報告和記錄;
12、配合上級監管部門的檢查與監督,接受有關任務並落實組織完成;
13、完成董事會、審計委員會要求完成的審計調查。
崗位要求:
1、本科以上學歷,會計、審計、法學等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規範、財稅法規、審計程式和公司財務管理流程;
3、三年以上相關行業內部審計工作經驗,有上市企業內部審計工作經驗者優先;
4、具備註冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,為人誠實可靠、品行端正。工作態度積極,責任心強;有較強的判斷與決策能力,計劃和執行能力。
7、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟體。