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審計通知書(精選5篇)

欄目: 通知書 / 釋出於: / 人氣:2.91W

審計通知書(精選5篇)

審計通知書 篇1

(單位名稱):

經查,你單位在物業管理服務中存在下列問題:

(一)

(二)

(三)

上述問題沒有達到《__市住宅物業管理服務標準》,現對你單位提出整改意見,要求你單位於 日迅速提出整改措施,進行服務整改,並書面上報整改結果。

區(縣)建委物業科(小區辦)

(蓋章)

二OO 年 月 日

審計通知書 篇2

____公司:

根據我局本年度工作計劃,茲訂於20__年_月_日起,對你單位___部門19__年全年的財務收支情況進行就地審計,預計審計15天。請做好有關資料的'準備工作,對審計組的工作予以積極配合。

審計組長:___ 職務(職稱)___

審計組員___、___、___

特此通知。

___市審計局(印)

20__年_月_日

審計通知書 篇3

__單位:

根據《中華人民共和國審計法》的有關規定,我局自 年 月 日至 年 月日對你單位的__進行了審計。並根據《中華人民共和國審計法》第四十一條及相關法律、法規對有關問題進行了處理、處罰。根據《中華人民共和國審計法》第四十七條、《中華人民共和國審計法實施條例》第五十一條、第五十四條的相關規定,現提出具體整改要求如下:

你單位應當自接到《審計決定書》、《審計報告》60日內將有關審計決定、審計建議事項、要求自行糾正事項執行完畢,同時將審計決定及審計建議執行情況、要求自行糾正的事項執行情況、所採取的措施等相關材料附後,書面函告我局。如特殊原因未能如期執行,說明具體情況及所採取的措施,請一併函告。

如不按時整改、整改不力或拒不整改,將按照《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》的有關規定處理。

審計通知書 篇4

內審通字[20__]第000號 批准:

__公司__分部:

根據__集團董事會批准的年度審計計劃;集團審計部內部審計有關規定和本月的審計計劃,報經公司領導批准,審計部派出審計專案組於__年__月__日—__月__日對分公司__年1月1日至__月__日的財務收支情況進行審計,請__公司__分部給予協助配合(落實專人負責)並在__年__月__日前備齊審計所需相關資料。

現將審計事項通知如下:

一、審計目的:

1、對財務收支執行情況進行確認。

2、對費用預算執行情況進行確認。

3、對財務制度、財經紀律執行情況進行評價。

4、對內部控制制度執行情況進行評價。

5、對資產管理情況進行評價。

6、其他需要評價的事項。

二、審計範圍:

__公司_X_部X_年1月1日至X_年X_月X_日的財務收支情況,費用預算執行情況,資產管理、使用情況,內部控制制度執行情況,財務制度財經紀律執行情況。如有例外情況將追查到以前年度。

三、審計時間預計:

從__年__月__日起,預計到__年__月__日。

四、需提供的.資料清單和其他必要的協助:

1、審計小組自發出通知書之日起__日內進入__分部進行審計外勤工作,請提供必要的工作條件。

2、請安排一個簡短的見面會,在審計專案組到達後進行審計通知書的宣讀和審計工作安排及溝通,參加人為分公司領導、各部門負責人。

3、請做好有關資料的準備工作,在收到此通知書之日起__日內按照附表的清單向審計專案組提供資料(資料清單另附)。

4、審計期間,審計涉及的部門及有關人員請勿安排外出。需加班時,請安排相關人員配合。

5、__系統資料的查詢權。

6、需協助部門:集團公司、__公司、__分部財務部門、人力資源部及涉及相關部門

五、審計專案組名單:專案組負責人: 專案組成員:

簽發人:

__年 月 日

收件單位負責人(簽字):

協助配合責任人(簽字):

本通知一式叄份:被審計單位留存一份、財務部留存一份、審計部留存一份

審計通知書 篇5

__公司(____)審字_號__公司一廠:

經公司經理批准,特派審計組來您廠進行就地審計,現將審計有關事宜通知如下:

審計專案:產品成本審計

審計目標:產品成本的真實性和效益性

審計內容:____年上半年生產費用,成本分配和成本核算的合規性;主要成本專案的成本耗費的效益性。

審計人員:專案負責人為高階審計師___

組員:審計師___、___;助理審計師___、___

審計時間:____年_月_日—_月_日

其他事項:提供產量核算統計資料和產品成本支出和成本核算的有關資料和情況。

__公司審計處(公章)

____年_月_日