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  • 内控自查报告十篇
    发表于:2023-12-21
    内控自查报告篇1整合后的三体系文件自发布实施以来,得到公司员工的重视和贯彻执行,经历两次内部审核、一次管理评审、一次三体系复评审核质量和监督审核环境和职业健康安全、一次CRAA产...
  • 内控制度自查报告十篇
    发表于:2024-01-04
    内控制度自查报告篇1为了深入推进案件风险防控工作,提高内控和案防制度的执行力,巩固“执行年”活动成果,根据联社《“深化内控和案防制度执行年”活动实施方案》,结合我崔家山信用社工作...
  • 财务内控自查报告(通用18篇)
    发表于:2023-07-04
    财务内控自查报告篇1一、为了加强资金管理,明确责任,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规,结合分局实际情况,特制定本制度。二、财务收支审批人员。我局严格实...
  • 内控制度自查报告集锦(精选18篇)
    发表于:2023-10-31
    内控制度自查报告集锦篇1根据省联社x信联发〔20xx〕91号文件的要求,我认真学习了《x信联发20xx年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和书刊资料,现结合自身实际,将自查情况报告...
  • 银行内控自查报告
    发表于:2016-01-07
    一、特别提示:本行公司治理方面存在的有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制;2、进一步加大基层机构的内控执行力;3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。二、公司治理概况...
  • 2022年内控达标年自查报告
    发表于:2022-02-18
    20xx年内控达标年自查报告(1)市行党委:ⅩⅩ年,在省、市行党委的正确领导下,在省行内控合规部的业务指导下,ⅩⅩ分行内控合规部坚持“加强管理,以人为本”的指导思想,转变观念,适应形势,紧紧围...
  • 银行员工内控自查报告(精选3篇)
    发表于:2023-12-20
    银行员工内控自查报告篇1为进一步完善邮储银行内控管理工作,全面提升邮政金融整体合规经营水平,邮储银行上海分行根据邮政集团公司和总行的统一部署,于近日联合上海市邮政分公司储汇局全...
  • 关于内控达标年自查报告(精选6篇)
    发表于:2023-06-14
    关于内控达标年自查报告篇1根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检...
  • 内控自我评价报告
    发表于:2017-07-22
    上市公司的管理当局在对其内部控制进行自我评价后,则可出具报告,向投资者宣布其内部控制不存在重大缺陷或除某些方面外,不存在重大缺陷。下面是本站小编带来20xx内控自我评价报告一则,欢迎...
  • 关于企业内控的自查报告
    发表于:2018-04-21
    公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所...
  • 社保局内部控制工作自检自查报告
    发表于:2018-04-21
    根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自...
  • 防控自查报告
    发表于:2019-12-07
    为进一步推进惩治和预防腐`体系建设,强化对部门权力运行的内部制约和监督,逐步健全完善治贿纠风工作长效机制,促进商务又好又快发展,根据市委办、市政府办《转发<市纪委、市监察局关于开展...
  • 关于内控达标年自查报告
    发表于:2016-01-06
    加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险基金安全的本质要求,也是规范经办机构各种行为,下面是小编为大家整理的内控达标年自查报告,欢迎大家阅读。内控达标年自查报告范文(一)根...
  • 财务内控自查报告(精选20篇)
    发表于:2023-07-04
    财务内控自查报告篇1一、为了加强资金管理,明确责任,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规,结合分局实际情况,特制定本制度。二、财务收支审批人员。我局严格实...
  • 财务内控自查报告十篇
    发表于:2023-12-11
    财务内控自查报告篇1根据审计要求,我局高度重视失业保险基金自查整改工作,立即召开专题会议进行安排部署,重点围绕失业保险基金的征缴、管理和支付等方面,认真开展自查和整改工作。现将自...
  • 银行内控自查报告大纲
    发表于:2018-04-20
    一、特别提示:本行公司治理方面存在的有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制;2、进一步加大基层机构的内控执行力;3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。二、公司治理概况...
  • 银行内控达标年自查报告2021
    发表于:2021-11-27
    篇一:银行内控达标年自查报告根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发(20xx)408号)文件精神,我行营业部对20xx年2月6日至20xx年3月4日期间的业务经...
  • 银行内控达标年自查报告
    发表于:2023-07-09
    篇一:银行内控达标年自查报告根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发(20xx)408号)文件精神,我行营业部对20xx年2月6日至20xx年3月4日期间的业务经...
  • 内控制度自查报告
    发表于:2016-01-07
    进一步推进重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实,下面是小编为大家收集了关于内控制度自查报告,希望可以帮助到大家。内控制度自查报告范文(一)联社营业部根据舞信联[20**]...
  • 2022年度内控自查报告
    发表于:2022-03-01
    根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就...
  • 内控自查报告(精选9篇)
    发表于:2023-07-08
    内控自查报告篇1根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发(2019)408号)文件精神,我行营业部对2019年2月6日至2019年3月4日期间的业务经营状况、文明...
  • 2022银行内控合规自查报告范文
    发表于:2022-02-26
    一、特别提示:本行公司治理方面存在的有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制;2、进一步加大基层机构的内控执行力;3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。二、公司治理概...
  • 落实内控达标年自查报告(精选3篇)
    发表于:2022-10-31
    落实内控达标年自查报告篇1ⅩⅩ年,在省、市行党委的正确领导下,在省行内控合规部的业务指导下,ⅩⅩ分行内控合规部坚持加强管理,以人为本的指导思想,转变观念,适应形势,紧紧围绕省市行党委确...
  • 内控制度落实自查报告
    发表于:2019-12-07
    根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就...
  • 落实内控达标年自查报告
    发表于:2016-01-06
    有了好的规范和流程是做好工作的基础,但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在,下面是小编为大家收集了关于落实内控达标年自查报告,供大家参考借鉴。内控达标年自查报告范文(一)公司自上市...