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財務人員崗位職責大綱

欄目: 崗位說明書 / 釋出於: / 人氣:2.24K

財務人員的崗位職責是什麼呢,下面小編為大家精心蒐集了3篇關於財務人員的崗位職責說明書,歡迎大家參考借鑑,希望可以幫助到大家!

財務人員崗位職責大綱
篇一:財務人員崗位職責

一、 收款 嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據 上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合 同編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號,同時將有關資 料輸入計算機,做到及時準確無誤。

二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務, 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付,不得發生少付、多 付現象。

三、 制單與記帳

1、根據稽核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制 單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積 壓單不得超過 2 個工作日;

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業務必須當天入賬,做到日清 月結;

3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符,及時核對銀行存款餘額,月 末編制《銀行存款餘額調節表》 ;

4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

1、每日庫存現金為 2019 元,其餘存入銀行,如因延誤引起其他事故發生, 公司將追究其經濟責任;

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據,並追蹤票據使用情況, 尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計稽核;

2、根據會計和公司經理稽核後的工資表,進行工資發放。

六、 報表規定 根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ,每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。

篇二:財務人員崗位職責

一、 保管公司財務印鑑和各項財務資料;

二、 記賬和報表

1、根據賬簿設定管理規定設定賬簿;

2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理,登記總 賬、多欄賬和二級、三級明細賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

3、根據報表管理規定每月按時編制並上報各種財務報表,如: 《設計師工資 及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》 ;

4、根據財務軟體管理規定進行電算化賬務處理; 三、 工資管理 根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細並上報公司經 理稽核。

篇三:財務人員崗位職責

一、做好學校財務核算工作,協助校領導編制預算專案和擬定經 費使用計劃,做到核算準確、資料真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作,認真執行財務會計制度和規定。遵 照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到資料準確無誤,按規定的操作程式處理,列印各類 報表, 要求做到會計帳表的資料正確, 帳表之間、 表表之間資料相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作,做到 數字正確、內容真實、資料一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作,當好校長的後勤參謀。 ①分門別類登記學校各項開支情況。 ②對各部門購物申請單稽核登記後,送校長審批。 ③ 收齊各種報帳報銷票據,分門別類妥善儲存。 ④每月十日前將上月各項支出情況做出報表,交校長審閱。 ⑤每月對報表進行稽查,核對各項收支是否準確,發現問題及時 提出處理的意見,並向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠 償等工作,做到帳物相符,科學管理。

七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支專案,認真做 好收費專案的公示和收費票據的填寫工作。 八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用,合理使用資 金,負責教學物品的發放、配備等工作,保證教育教學秩序的正常開 展。