審計員的崗位職責_審計員是幹什麼的(通用18篇)
1. 負責公司內部管理體制優化,建立健全公司的內部控制體系。
2. 負責公司各項業務合規性稽核,評估各項業務實施全過程中的風險,提出有效建議並督促改進。
3. 負責具體實施公司(及關聯公司)內部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草並完成審計報告。
4. 參與公司內部審計業務規範、工作指引的編制;協助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,並維護其執行。
5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協助財務部門進行運營專案後管理,瞭解投資目標業績的真實性,關注財務業績指標並進行有效分析與預測,提示財務與經營風險。
7. 負責公司資產資料管理工作,為公司經營提供及時準確資料。
1、健全公司內部審計相關制度;
2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;
3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;
4、完成領導交辦的其他工作。
1、負責電力安裝工程方面的成本預算,能夠獨立完成工程的預算編制及結算稽核。
2、瞭解電力工程專案的概算、預算及結算,依據現行國家政策法規、計價依據及相關工程技術資料對需稽核的工程量、單價及取費等進行稽核;
3、根據公司審計計劃,能配合開展綜合審計、專項審計等工作,並按要求出具內部成本分析報告;
4、根據公司要求具體實施工作,對在建專案的結算等各環節進行審計監督;
1、 根據需要對工程專案進行審計。
2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現場,到__瞭解情況。對合同中有疑問的條款及時向相關部門諮詢,確保分包審計結果的真實性、準確性。
3、 負責500萬以上工程及材料的採購、招投標的監管工作。
4、 及時向部門領導反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。
5、 完成領導臨時交辦的其他任務。
審計員的崗位職責7
1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;
2、協助制定並執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;
3、協助組織開展各類常規審計專案,包括但不限於銷售、採購、存貨等領域,並在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協助負責審計專案整改跟蹤閉環管理;
5、協助處理部門的其他工作;
1、協助專案組完成各類企業的年報審計或IPO審計等;
2、負責完成專案組分配的具體審計工作任務;
3、收集、取得及整理審計證據及資料,編寫審計工作底稿;
4、協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;
5、完成部門或專案經理交辦的其他工作任務;
1、定期收集分析公司財務、經營狀況,擬定審計計劃和工作方案;
2、對被審計單位進行審計取證,編制審計工作底稿;
3、貫徹執行國家財經法規、評價財務系統、經營管理各系統的內部控制的適當性和有效性;
4、對實施的改善措施進行審計評價,不斷完善;
5、參與制定集團財務管理制度並組織實施;
6、對突發性、臨時性、專案性的專案進行審計;
7、對商業舞弊案件進行調查審計;
1、負責內部控制要素的梳理;
2、建立並完善公司內控管理體系和風險防範體系,並對制度和流程的執行情況進行有效監督和管理,提出有效可行的意見或建議;
3、負責專案審前準備、實施、溝通,以及撰寫審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
4、負責審計問題整改督促與後續審計;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿。
1. 參與審計專案(IPO、新三板、上市公司年報、專項等),編寫審計底稿,協助專案經理及高階審計員出具審計報告工作;
2. 負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3. 完成上級領導交辦的其它工作。
1.完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關技術規範要求;
2.按照專案計劃,帶領專案助理人員完成審計專案的部分審計任務;
3.對專案助理人員進行工作指導、監督和初步評價並向專案負責經理反饋;
4.協助出具審計業務報告和其他法定業務報告。
1、根據上級要求對客戶進行專業的審計服務;
2、充分了解客戶對於審計專案的需求和目的,並制定相應的審計方案;
3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;
4、安排專案團隊審計工作,並對審計現場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監督審計質量;
5、完成上級交辦的其他審計任務。
1.協助專案負責人完成大中型專案的審計,獨立承擔小型專案的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
2.主動發現客戶的審計風險點
1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;
2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;
3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;
4、實施審計專案的後續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;
5、完成部門領導交待的其他工作。
1.負責公司內部控制制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作
2.協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作
3.協助部門主管進行相關財經資料的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展
4.根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價
1、根據審計計劃,協助上級領導開展審計工作(包含但不限於例行審計、舞弊審計及其它特別專項審計),對公司內控管理、經營效果、重大經濟業務等實施審計;
2、 協助上級領導編制審計計劃、審計工作底稿、起草內部審計報告,提出審計建議;
3、 負責審計工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計資料的完整性;
4、 對審計問題進行事後跟蹤,督促被審計部門進行限期整改,並檢查落實改善情況;
5、 上級領導交代的其他工作。
1.協助專案經理進行專案的執行、落實等全過程工作;
2.負責房屋徵收專案工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;
3.負責房屋徵收專案現場的工作執行以及協調;
4.負責房屋徵收專案稽核報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;
5.公司安排的其他工作。
1. 根據內部審計計劃,開展內部例行審計及專項審計工作
3.參與企業內控體系的設計、建設和完善工作,對現有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進行評估,提出改進意見
4.根據公司業務發展需要,優化公司內控流程、政策、方法及執行標準
5.監督財務內控制度執行,及時檢查發現經營活動中存在的問題和風險,提出改進意見
6.起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況並提出建設性的建議和處理意見
7.審計結論和處理意見執行情況的跟進
8.審計過程中與相關部門的協調和溝通
9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密
1. 協助專案組完成各類專案的審計;
2. 承擔中型專案的審計工作,包括報告編寫及複核初級員工的工作底稿;
3. 主動發現客戶公司審計風險點;
4. 對審計助理人員進行有效的指導和培訓;
1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程式;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每週彙報工作,並提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務;