- 向各行業的客戶提供優質的審計及其他鑑證服務;
- 獲取所有必要的審計工作檔案和進行檔案歸檔。檔案歸檔工作包括搜尋資料和記錄審計過程中發現及結果;
- 識別、以及向經理和合夥人彙報會計和審計工作中的問題;
- 識別及提出改善工作效率的機會;
- 溝通協調客戶,確保客戶的資料能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。
1、作為外勤主管,為中/大型國有企業或上市公司提供年報審計和經濟責任、併購重組等專項審計以及非審計類諮詢業務;
2、在專案經理指導下,完成各類專案審計策略書、預算和執行的編制,按照審計策略書督導團隊成員完成已約定向客戶提供的專業服務;
3、利用自己的專業知識積累及實踐經驗,嘗試發現客戶在會計核算、財務管理、經營合規、稅收風險、內部控制及全面風險管理等方面可能存在的問題;
4、向專案經理及時彙報專案進度、重大問題,在專案結束後對專案進行總結,分享成功和失敗的經驗教訓;
5、在保證專案質量的前提下,對專案方案的設計、執行、調整有自己獨特的思路和見解,並提出有建設性的觀點。
1.熟悉工程專案實施全過程管理。
2.負責編制有關內部審計計劃;
3.負責審計前審計團隊的培訓(明確審計內容、審計方式、工作成果的編寫);
4.擬定並完善內部審計制度和流程;
5.起草審計報告和管理建議書等審計文書;
6.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
7.審計資料、底稿的歸檔、保管、移交等。
1.按照審計計劃和審計流程,執行各項財務審計工作;
2.對接第三方財務審計機構,協助完成財務資料的蒐集、檢查、提供工作;
3.按月度出具集團財務審計調整分錄,對財務指標變動進行分析;
4.協助完成各項內部審計工作,對財務、業務經營核心資料進行分析,並得出初步結論;
5.執行審計報告的後續跟蹤工作;
6.執行各項審計資料的收集、整理和歸檔工作。
1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協助審計主管編寫內部審計計劃;
3、規範財務核算,審計財務報表,稽核預決算;
4、管理制度和流程稽核,管理層在任離職審計和決策監督;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。
1、制定合理的專案工作計劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關係;
3、監督、指導、檢查助理人員工作情況,保證專案的順利實施;
4、熟練掌握收入與銷售、生產成本、採購與付款等審計業務流程;
5、可獨立承擔中/小型專案的審計工作,對審計助理人員能夠進行有效的指導和管理;
6、領導交辦的其他工作。
1、熟練運用用友系統進行賬務處理,保證會計核算的準確性和及時性;
2、報表處理:編制上報財務報表,分析,資料統計,彙報資料,配合完善崗位相關財務核算制度,流程體系建設等;
3、財務分析:能夠準確剖析公司財務狀況及經營成本,提供決策資料;
4、日常原始單據的稽核、記賬;
5、日常涉稅事項的申報及處理,配合完成年度工作及外部審計事項;
6、態度積極、有執行力,充滿正能量。
1、參加並擬定專項審計前期準備工作(計劃、方案、提綱等);
2、現場實施審計,以及審計證據的有效性;
3、編制審計工作底稿,核理審計發現問題,並能識別業務風險、給出審計建議;
4、與被審計業務部門溝通審計發現的問題,協助完成問題的整改措施;
5、編制審計總結報告。
1、負責往來賬務核算及對賬工作,尤其是應收賬款的管理。
2,負責各個銷售單元收支及利潤的核算及分析。
3、負責製造費用歸集及成本核算。
4、負責物料收發存核算及報表分析。
5、負責財務報表編制及分析。
1、協助專案經理完成上市公司IPO現場工作,上市公司年報審計、企業併購、盡職調查等工作;
2、能獨立進行小型、常規專案審計工作,並可主動發現問題,及時提出建議和決策依據;
3、指導和培訓團隊內其他較低職級的審計員,促進團隊工作效率。
1、對公司各項制度的執行情況進行審計督查;
2、對公司各部門、各區域的資金、財產的管理使用情況和完整安全進行監督審計;
3、對公司各部門、各區域的經濟合同管理及經濟效益進行監督審計;
4、對公司各區域門店經營、管理、安全進行監督審計;
5、對嚴重違反公司財經紀律、侵佔公司資產、貪汙挪用公款等損害公司利益的行為及舉報,領導交辦的審計督查工作進行專項審計,並出具處理意見和建議。
1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程式;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每週彙報工作,並提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務;
1、制定專案審計計劃及實施方案;
2、實施審計程式,稽核審計資料的正確性和合理性,對內控制度的充分性和有效性進行檢查和評估;
3、出具內部審計報告、專項審計報告、評價報告等;
4、對審計問題點進行跟蹤審計;
5、協助外部機構開展相關審計、稽查工作;
6、領導交辦的其它事項。
1.負責核研院專用工作網路的安全運維:積極配合學校資訊辦及資訊化技術中心對專用工作網路的安全和應用系統運維情況進行審計,及時發現違規行為並進行安全風險評估,對系統裝置進行全生命週期管理。
2.參與院資訊化建設與實施,具體包括:網路設施升級、改造和維護,院網站等系統維護與升級。
3.參與組織開展本單位資訊保安技術教育培訓。
4.定期協助院相關單位完成資訊保安技術相關檢查。
5.依據國家相關法律法規,及時完成新增資訊系統方案設計、制度策略編制。
1、協助審計經理完成擬上市公司IPO、上市公司年報審計、大型央企國企年報審計、資產重組和企業併購等專案;
2、獨立完成審計經理分配的重要審計專案的具體審計工作及審計工作底稿,或獨立完成組成部份審計工作底稿,並編制審計報告;
3、協助審計經理編制審計報告,並提出改進建議和決策依據;
4、負責複核、指導下屬工作完成情況;
5、上級領導交辦的其他工作。
1 理解審計程式的目的,熟悉審計基本操作流程,負責相關審計資料的收集、整理工作;
2.參與審計專案,編寫審計底稿,協助專案負責人出具審計報告工作,按時按質完成部分簡單科目的審計工作;
3. 完成上級領導交辦的其它工作。
1. 根據內部審計計劃,開展內部例行審計及專項審計工作
3.參與企業內控體系的設計、建設和完善工作,對現有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進行評估,提出改進意見
4.根據公司業務發展需要,優化公司內控流程、政策、方法及執行標準
5.監督財務內控制度執行,及時檢查發現經營活動中存在的問題和風險,提出改進意見
6.起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況並提出建設性的建議和處理意見
7.審計結論和處理意見執行情況的跟進
8.審計過程中與相關部門的協調和溝通
9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密
1、負責公司基建、裝置安裝工程相關的內控及風險管理工作,協助建立系統化的內部控制體系;
2、參與基建工程、裝置安裝專案前期招標,對招標程式的合規性進行過程監督,負責公司基建工程、裝置安裝專案的跟蹤審計,對立項審批、招投標、物資採購、設計變更、工程簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作;
3、通過審計、監察,發現工程建設、裝置安裝專案中存在的問題,提出改善建議並實施後續跟進,稽核工程相關合同,確保符合法律法規並保護公司利益,主導工程專案的決算,為公司合理控制成本;
1、負責或參與各類企業(含央企及上市公司)的年報審計及其他專項審計業務;
2、負責或參與其他各類相關業務執業工作;
3、制定並推進專案工作計劃,負責協調專案執行中的相關工作;
4、監督並指導專案組成員的工作情況,保證專案的順利實施;
5、對專案進行質量控制,識別、重視並解決發現的問題;
6、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關係。
1、熟悉對一般納稅人、小規模納稅人全盤賬務處理,稅務申報,協助相關部門開展財務年檢工作。
2、負責發票的開具管理,會計賬表的歸檔工作,保證會計資料的合規及完整性;
3、指導做好稅收籌劃,規範組織公司依法納稅。
4、關聯交易及資金往來賬的核對,日常業務費用的核算,應收、應付的管理。
5、完成領導交付的其他工作。
按領導要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經營審計,參與審計調查,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警,審計發現的問題提出可行的改善和處理意見;
負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
規範財務核算,稽核公司產品的成本核算,稽核公司經營報表資料,對經營資料異常進行調查及分析,為公司的經營決策提供重要的依據和建議;
負責公司內控風險評估及稅務風險評估,提出可行的改善和處理意見;
負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;
完成上級安排的其他工作。
1. 確保部門操作手冊包括政策、程式和任務列表的執行以及政府法規被遵循。
2. 確保及時上報。如無法在工作中及時上報,請通知收入審計副經理。
3. 確保以正確的順序存檔以及檔案儲存在有序進行。
4. 確保所有的儲存資料按照時間順序整理。
1.每日收集各營業點報表將現金收入彙總提供給出納;
2.核對房價,進行過房租操作;
3.稽核各營業點提交的賬單;
4.稽核完單據,做日報表提交給部門領導;
5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;
6.核對並登記每日收到的發票票號給稅務會計;
7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;
9、跟進並處理收銀提供的有問題的單據;
10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;
11.定期對網路現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時瞭解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單許可權和要求等。
13.其他臨時工作 。
1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,稽核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控稽核報告;
4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔於集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利執行;
2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司釋出的管理制度及會計制度執行情況彙報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執行,避免流於形式,保證財務報表資料真實準確合法合規;
3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況彙報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;
4、 對審計中發現的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產存貨等、對外採購、費用報銷、授權檔案等);
5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據的內部管理報表及各項經濟、財務資料。保障公司重大決策所依據的資料真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項稽核報告或在內部管理報表或資料上簽字,承擔相應複核及稽核責任;
6、 集團公司其他相關工作。
1. 參與審計專案(IPO、新三板、上市公司年報、專項等),編寫審計底稿,協助專案經理及高階審計員出具審計報告工作;
2. 負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3. 完成上級領導交辦的其它工作。
1. 負責公司內部管理體制優化,建立健全公司的內部控制體系。
2. 負責公司各項業務合規性稽核,評估各項業務實施全過程中的風險,提出有效建議並督促改進。
3. 負責具體實施公司(及關聯公司)內部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草並完成審計報告。
4. 參與公司內部審計業務規範、工作指引的編制;協助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,並維護其執行。
5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協助財務部門進行運營專案後管理,瞭解投資目標業績的真實性,關注財務業績指標並進行有效分析與預測,提示財務與經營風險。
7. 負責公司資產資料管理工作,為公司經營提供及時準確資料。