1、參與執行各型別審計業務。
2、能獨立承擔小型專案的審計工作。
3、按照審計程式要求,通過團隊協作完成審計工作底稿。
4、協助專案審計負責人做好審計資料整理歸檔工作。
1.與各部門緊密的團隊合作,並實施業務流程的合規審計和進一步優化建議;
2.督促所屬專案對於公司戰略和策略的執行,確保保持一致性;
3.跟進高階管理層的指示以及重要會議中確定完成情況。
4.完成上級領導交辦的其他任務。
工作內容會隨著公司的營運方向及需要而調整。
1、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤;
2、編制預算和執行預算,參與擬訂資金使用方案,確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責稽核公司本部各部門上報的會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程式,經批准後組織實施並監督執行。
1、協助專案經理完成日常審計業務,包括年度審計、各類專項審計;
2、協助專案經理完成行政事業單位的報表稽核工作;
3、完成客戶單位的代理記賬工作;
4、完成客戶單位的財政報表編制工作;
5、完成工作檔案的底稿整理歸檔;
6、其他專案經理及公司安排的工作。
1、協助財務總監對部門工作進行安排、對接;
2、協助總監進行跨部門的溝通、工作專案的統籌;
3、負責部門檔案資料的收發、登記、送審、傳閱及文書檔案的歸檔管理;
4、合理安排、跟進總監的日常工作行程;
5、負責印章管理、合同蓋章;
6、協助做好部門規章制度的彙總工作以及相關會議的會務工作;
7、完成總監臨時下達的任務。
1、負責擬訂公司具體審計細則,實施經營審計及財務審計。
2、按照上市公司要求對特定專案包括定期報告、募集資金存放與使用、關聯交易、重大資產出售、對外擔保等進行審計。
3、對子公司及職能部門內部控制進行例行審計。
4、對公司各部門負責人的經濟責任審計和離任審計。
5、其他專項審計及領導交代的審計工作。
6、監督審計整改並撰寫整改報告。
協助完善內部審計制度和流程,協助制定審計計劃和審計預算;
獨立完成制度、財務、成本招採、工程等審計工作,編制審計報告,根據要求進行通報;
對管理人員進行離任、任期終結及年度經濟責任審計;
參與年度例行審計或大型專項審計,根據審計計劃和審計方案,具體實施審計程式,編制工作底稿,起草審計報告;
對審計發現的問題,查清原因,確認管理上存在的問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
跟進審計發現問題的整改情況,並實施後續審計;
上級領導交辦的其他任務。
1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;
2、負責審計專案的審計計劃編制、調整和執行;
3、對專案成員進行排程和任務分派,解決專案組工作期間提出的常規性專業技術問題;
4、對審計風險進行判斷和控制;
5、對專案進行工時控制和統計,對專案成員進行考核;
6、與客戶溝通,並協調維護客戶關係;
7、出具審計業務報告和其他法定業務報告。
8、大學本科及以上學歷, 具備註冊會計師執業資格;
9、具有5年以上會計師事務所審計工作經驗;
10、能夠獨立或帶領團隊完成各項審計工作;;
11、具備良好的溝通、表達及協調管理能力並勇於承擔責任;
12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的專案管理經驗及較強的團隊建設能力;
1、根據公司的審計計劃,協助部門領導完成各類經營審計及專項審計工作;
2、對公司的會計基礎工作、財務收支、預算內外資金管理使用情況以及執行國家財經法規、公司財務規章制度情況進行例行的財務審計;
3、研究和評估公司各項業務流程,對公司進行內控審計;
4、收集審計證據,準備審計報告、內控審計報告及檔案管理;
5、兼做企業代理記帳工作
6、其他交辦的工作。
1. 負責公司內審內控相關制度流程的制定與完善,以及定期財務報告的複核;
2. 編制公司年度內部審計工作計劃,經審批後組織協調實施,定期出具內部審計工作報告;
3. 負責對內控制度的設計、執行進行評估並提出改善建議,對公司及下屬分、子公司的財務收支等進行核查與監督;
4. 負責組織跟進內審程式,發現問題的整改情況、效果,定期彙報後續審計結果;
5. 臨時執行特別調查程式或流程改進。
1、參與制定公司內部審計規章制度、審計部門檔案;編制審計年度計劃、工作方案等;
2、參加各項常規審計工作的實施,並具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;
3、參與對公司重大經營活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動;
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
5、做好審計管理資訊系統的資料管理和安全執行維護工作;
6、參與各子公司、業務中心審計工作;
7、上級領導交辦的其他工作任務;
8、前期需要在財務部熟悉各業務部門流程和財務制度,後期作為審計部負責人培養。
根據公司年度經營計劃及風險領域,制定年度內審工作計劃; 對公司內部控制制度、政策和流程進行評估並提出合規建議;對公司各業務板塊進行日常合規審計及不定期專項審計,按審計工作程式組織編制內審報告,並推動整改措施的落地執行; 對上市公司財務內控重點事項進行受理審查;
1、根據集團年度審計度計劃,實施審計工作,包括但不限於運營審計、年度審計、專項審計和舞弊審計;
2、負責編寫審計工作底稿,收集審計證據,出具審計報告,提出合理化整改建議;
3、根據審計結果下發的審計整改通知書,督促被審計單位落實整改,對整改情況開展後續監督;
4、負責各類審計檔案、資料及檔案收集、歸類、整理工作;
1、協助經理、高階經理完成各類稅務專業服務,如稅務代理、稅務鑑證、稅務顧問、稅務籌劃、內控建設、國際稅收等;
2、獨立完成簡單的稅務鑑證類相關工作,完成服務建議書、服務合同等的草擬工作;
3、在經理、高階經理等的指導下,提出有關服務方案的意見,幫助草擬有關服務報告;
4、指導助理完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關技術規範要求;
5、指導、幫助低級別同事完成有關工作,增進團隊合作。