網站首頁 工作範例 辦公範例 個人範例 黨團範例 簡歷範例 學生範例 其他範例 專題範例
當前位置:三優範文網 > 文祕 > 崗位職責

關於審計員的崗位職責(精選28篇)

欄目: 崗位職責 / 釋出於: / 人氣:9.04K

關於審計員的崗位職責 篇1

1、具有高度敬業精神、團隊意識強

關於審計員的崗位職責(精選28篇)

2、具有較強的溝通、組織協調、分析判斷能力

3、負責對集團公司工程專案材料簽收等進行監督審查

4、負責勞務資料的收集歸檔、費用的報銷及其他日常事務;

5、完成勞務經理交代的其他事務。

關於審計員的崗位職責 篇2

1、獨立擬訂審計計劃方案,負責中小型專案審計現場工作;

2、編制試算平衡表、合併報表;

3、對所負責專案工作底稿質量進行初步把關,對本專案輔導人員指導和培養。

關於審計員的崗位職責 篇3

1. 全面瞭解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況;

2.對公司整體層面及各個業務和日常經營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執行況及控制的風險點等進行評估,持續優化;

3.設計適用於本企業的內部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內容和披露格式;

4.不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;

5.對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所採取的控制措施執行評估和審計程式,形成審計工作底稿;

6.對評價中認定的內部控制缺陷與相關部門溝通採取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內部控制執行有效性進行反饋和跟蹤檢查。

關於審計員的崗位職責 篇4

1.負責公司內部控制制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作

2.協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作

3.協助部門主管進行相關財經資料的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展

4.根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價

關於審計員的崗位職責 篇5

1、參與執行各型別IT審計、內控審計與諮詢專案;

2、獨立執行審計工作並撰寫工作底稿;

3、分析測試結果,識別缺陷和風險,並撰寫管理建議;

4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;

5、協助完成審計底稿歸檔工作;

6、完成領導分配的其他任務。

關於審計員的崗位職責 篇6

1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程式;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;

2、客戶資料的歸檔與整理;

3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;

4、向上級每週彙報工作,並提出改進工作建議;

5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;

6、完成上級交辦的其他工作任務;

關於審計員的崗位職責 篇7

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,稽核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控稽核報告;

4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;

8、按時完成公司交辦的其他工作。

關於審計員的崗位職責 篇8

1.初步瞭解國內會計、審計準則及相關的企業法規及稅務知識。

2.理解審計程式的目的,理解審計基本操作流程。

3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。

關於審計員的崗位職責 篇9

1.制度流程建設

1.1協助部門經理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度彙編和流程目錄,規範流程檔案格式;

1.2監控各部門各項流程的執行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執行過程中的反饋,識別問題;

1.3針對制度流程不合理的方面進行持續改進,保障制度流程對各部門工作的支援;

2.管理審計

2.1制定月度、季度、年度審計計劃;

2.2按審計計劃稽核公司各制度執行情況,並形成報告;

2.3基於制度執行情況,協助組織相關部門優化制度流程 ;

關於審計員的崗位職責 篇10

1.對機構的計算機化系統/研究/設施和供應商進行檢查/稽核,維護稽核檔案及其他質量保證檔案;

2.稽核研究方案和最終報告及其修訂,為GLP試驗的最終報告準備QAU宣告;

3.審查機構SOP是否符合GLP法規的規定;

4.不定期對機構進行質量檢查;

5.發現問題及時向部門主管彙報,服從以及配合QA部門主管的工作安排。

關於審計員的崗位職責 篇11

1.每日收集各營業點報表將現金收入彙總提供給出納;

2.核對房價,進行過房租操作;

3.稽核各營業點提交的賬單;

4.稽核完單據,做日報表提交給部門領導;

5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;

6.核對並登記每日收到的發票票號給稅務會計;

7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;

9、跟進並處理收銀提供的有問題的單據;

10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;

11.定期對網路現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及時瞭解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單許可權和要求等。

13.其他臨時工作 。

關於審計員的崗位職責 篇12

1.對裝修材料有一定了解,熟悉各項材料用途,日常按公司要求負責專案材料申購單審批;

2.有成本控制意識,減少專案材料超標、浪費;

3.有算量基礎,能看懂CAD圖紙並能簡單操作,有預結算經驗優先;

4.能看懂甲方合同清單,審批材料時分辨合同內、合同外、質量標準;

5. 能安排本職工作情況下,後期視能力安排其他方面審計,如去專案核查大量超標情況、材料達標調查等;

關於審計員的崗位職責 篇13

1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2、規範財務核算,審計財務報表,稽核預決算;

3、按照公司制度稽核費用報銷單據,合理進行費用控制及預算;

4、根據企業的經營狀況出具審計分析報告;

5、完成上級領導交辦的其他事項。

關於審計員的崗位職責 篇14

1、定期收集分析公司財務、經營狀況,擬定審計計劃和工作方案;

2、對被審計單位進行審計取證,編制審計工作底稿;

3、貫徹執行國家財經法規、評價財務系統、經營管理各系統的內部控制的適當性和有效性;

4、對實施的改善措施進行審計評價,不斷完善;

5、參與制定集團財務管理制度並組織實施;

6、對突發性、臨時性、專案性的專案進行審計;

7、對商業舞弊案件進行調查審計;

關於審計員的崗位職責 篇15

1.組織開展總部和控股公司內部審計工作;

2.組織開展總部和控股公司內控評價工作;

3.協助負責公司監事會日常管理工作;

4.組織企業年度工作報告的編報工作

5.組織內審稽核、整改,評估備案,綜合管理等工作;

6.完成領導交辦的其他工作

關於審計員的崗位職責 篇16

1. 核對電腦應收賬,根據住店客人或團隊的訂房資料,檢查結算方式和結算

憑證是否符合規定的要求,若有差誤。

2.結算單,準確、及時地結轉電腦應收賬款,分門別類的登記和傳送賬單。

3.準確、及時地將各旅行社、商務公司等支付的款項轉到後臺。

4.按有效的收款程式,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;

5.及時催款,根據應收賬款不同的型別,按照不同的方法進行催收,嚴格控

制掛賬期限。

6.及時對有信貸優惠的各大旅行社和商務公司的業務進行溝通。

7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的資訊。

關於審計員的崗位職責 篇17

1.主要負責公司專案工程審計。

2.負責工程專案的委託審計工作,做好對工程進度協調及對審計報告的稽核工作

3.參與工程招標檔案,工程材料,裝置的招標活動並對工程付款負責稽核監督

4.造價變更的稽核

5.負責做好工程審計專案資料庫錄入工作,隨時對資料庫進行維護更新,保持資料庫資訊準確性。

6.做好工程審計專案檔案管理工作

7.完成領導交代的其他工作

關於審計員的崗位職責 篇18

1、健全公司內部審計相關制度;

2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;

3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;

4、完成領導交辦的其他工作。

關於審計員的崗位職責 篇19

1、協助專案組完成各類企業的年報審計或IPO審計等;

2、負責完成專案組分配的具體審計工作任務;

3、收集、取得及整理審計證據及資料,編寫審計工作底稿;

4、協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;

5、完成部門或專案經理交辦的其他工作任務;

關於審計員的崗位職責 篇20

1、依據審計制度按要求開展審計工作,草擬審計報告,對審計發現問題提出改進建議。

2、負責公司內部控制相關工作。

3、負責做好審計、內控資料的收集、整理、歸檔工作。

4、領導安排的其他事項。

關於審計員的崗位職責 篇21

1、按照相關法律法規及公司內部管理的要求,開展公司資訊系統、應用系統、資料質量及資訊保安的內部審計工作;

2、參與部門安排的審計專案,包括但不限於提取、整理、彙總、分析審計專案所需的相關資料,併為其他相關IT服務提供支援;

3、針對公司IT審計中發現的問題,跟蹤落實相關整改工作;

4、協助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;

5、領導安排的其他工作。

關於審計員的崗位職責 篇22

1、負責電力安裝工程方面的成本預算,能夠獨立完成工程的預算編制及結算稽核。

2、瞭解電力工程專案的概算、預算及結算,依據現行國家政策法規、計價依據及相關工程技術資料對需稽核的工程量、單價及取費等進行稽核;

3、根據公司審計計劃,能配合開展綜合審計、專項審計等工作,並按要求出具內部成本分析報告;

4、根據公司要求具體實施工作,對在建專案的結算等各環節進行審計監督;

關於審計員的崗位職責 篇23

1、工程預算控制、工程進度的撥付工程款全過程的跟蹤審計工作。

2、稽核工程專案預算控制價、工程分包控制價的合理性出具合理意見。

3、工程施工階段、從土建工程、工藝管道安裝、電氣自動化控制裝置安裝的進度的審查工作。

4、定期組織對子公司及專案公司工程實施的監督檢查。

5、組織有關人員對公司工程施工過程中發生的有問題簽證進行調查、提出建議。

6、對公司工程實施中發生的風險及時出具體措施和跟蹤落實情況。

7、審計前審查竣工資料是否合理、合法、完善。

8、重點審查隱蔽驗收記錄,審查隱蔽工程驗收記錄。

關於審計員的崗位職責 篇24

1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;

2、協助制定並執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;

3、協助組織開展各類常規審計專案,包括但不限於銷售、採購、存貨等領域,並在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協助負責審計專案整改跟蹤閉環管理;

5、協助處理部門的其他工作;

關於審計員的崗位職責 篇25

1. 負責公司內部管理體制優化,建立健全公司的內部控制體系。

2. 負責公司各項業務合規性稽核,評估各項業務實施全過程中的風險,提出有效建議並督促改進。

3. 負責具體實施公司(及關聯公司)內部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草並完成審計報告。

4. 參與公司內部審計業務規範、工作指引的編制;協助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,並維護其執行。

5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。

6. 協助財務部門進行運營專案後管理,瞭解投資目標業績的真實性,關注財務業績指標並進行有效分析與預測,提示財務與經營風險。

7. 負責公司資產資料管理工作,為公司經營提供及時準確資料。

關於審計員的崗位職責 篇26

1、 協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;

2、 獲得審計證據,建立審計管理檔案;

3、 整理和彙總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;

4、 與外部審計人員建立聯絡;

5、 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;

6、 協助建立和改善審計流程和風險體系。

關於審計員的崗位職責 篇27

1、建立和完善集團內部控制評價體系;

2、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;

7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支援業務發展的作用;

8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;

9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;

10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

關於審計員的崗位職責 篇28

1、協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;

2、獲得審計證據,建立審計管理檔案;

3、整理和彙總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;

4、對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議