網站首頁 工作範例 辦公範例 個人範例 黨團範例 簡歷範例 學生範例 其他範例 專題範例
當前位置:三優範文網 > 文祕 > 崗位職責

審計經理工作職責與任職要求(精選21篇)

欄目: 崗位職責 / 釋出於: / 人氣:2.05W

審計經理工作職責與任職要求 篇1

1、協調內控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關係。

審計經理工作職責與任職要求(精選21篇)

2、根據公司業務流程結合行業發展,設計內控管理框架,構建內控體系。

3、和各部門溝通,制定合規政策,建立標準式的合規檢查流程。

4、負責各部門、子公司和分公司的內控管理,負責監督和報告各部門內控工作執行情況。

5、分析和評估公司業務核心流程的風險,包括貨物採購、資產管理、資金流向等,並對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。

6、員工離職審計、專項調查,對離職或者被舉報人員開展調查。

審計經理工作職責與任職要求 篇2

1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規範和管理制度,建立健全審計工作流程,並監督有關規章制度實施;

2、負責開展常規審計,負責審計報告和審計調查報告的稽核,參加審計專案實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考資訊;

3、負責組織、聯絡、協調、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協調與溝通,並對內部涉及財會工作等部門和人員進行監督檢查;

4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程執行狀況,分析資產報表,判斷企業執行效率,及時發現風險並提出改進建議;

5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;

6、組織內審人員的業務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;

7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇3

1. 對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。

2. 對突發的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防範和處置意見並評估中心城

市公司提出的防範和處置意見,同時對重要經營資料的超常波動及時進行實地瞭解。

3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防範意識和能力。

4. 針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。

5. 督促中心城市公司在全公司範圍對同類問題進行自查自糾。

6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

7. 根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,

審計經理工作職責與任職要求 篇4

1、推動持續改進風險管理及內部控制系統

2、透過了解業務和風險執行審計工作

3、檢視政策和程式評估風險管理及內部控制系統

4、與管理層達成適當的審計建議

5、協助發展集團門店審計職能

6、執行特定其他內部審計及風險管理

7、跟進審計建議執行情況

審計經理工作職責與任職要求 篇5

1、協助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;

2、負責建立重大專案的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更籤證審計、工程結算等關鍵事項的合規性及合理性審計;

3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監督;

4、負責對審計中發現的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;

5、負責審計相關內業資料整理、歸檔,後續跟蹤審計等。

審計經理工作職責與任職要求 篇6

1. 組建集團風控及內審團隊,並持續培育團隊開展工作;

2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;

4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;

6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束後,負責彙總發現問題清單,並對發現問題的整改情況進行跟進,每週以彙報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;

8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;

9. 生成內審報告並向上級進行彙報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限於內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

審計經理工作職責與任職要求 篇7

1、組織內審人員的業務培訓,支援審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;

2、負責擬定審計計劃和審計範圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;

3、負責對審計情況進行復核,並組織編寫審計報告及審計評價書;

4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;

5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;

6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;

7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;

8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。

審計經理工作職責與任職要求 篇8

1、能獨立出具正式報告;

2、能夠充分了解客戶對於報告專案的需求和目的,制定相應的專案方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成專案任務;

3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;

4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神;

5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關係;

6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。

審計經理工作職責與任職要求 篇9

1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

2、針對工程專案管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確;

3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;

4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;

6、負責完成領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇10

1、擬定並完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責與任職要求 篇11

1、 負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實施細則 ;

2、 負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況 根據執行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則 ;

3、 負責組織擬訂審計業務規範或審計業務操作規程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,並檢查執行;

4、 負責組織編制集團公司年度審計專案計劃,並上報主管上級稽核批准 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,稽核並控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;

審計經理工作職責與任職要求 篇12

1、擬定所負責業務版塊的審計計劃,並組織實施;

2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;

3、根據檢查結果,出具審計報告或專項檢查報告;

4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查,根據調查結果擬定報告並出具處理建議;

5、跟進各類稽核、審計、調查工作的結果,要求相關業務部門進行整改,並對整改實施情況進行監督;

審計經理工作職責與任職要求 篇13

1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施並督促整改。

2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計專案審計工作,完成分配的審計任務。

3.參與完善公司內部控制體系建設,並提供有關指導和培訓。

4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,並負責協調、整改等工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇14

1、審計專案執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等專案。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿複核、編寫審計報告及離場彙報等;

2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估並編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。

3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,並能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的瞭解。

審計經理工作職責與任職要求 篇15

1、協助擬定內部審計專案的審計計劃,並對業務部門開展內部審計工作;

2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;

3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

4、協助開展資料報送相關資訊系統的需求提出和測試工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇16

1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2、規範財務核算,審計財務報表,稽核預決算;

3、管理制度和流程稽核,管理層在任離職審計和決策監督;

4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;

5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;

6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;

審計經理工作職責與任職要求 篇17

審計專案管理。根據專案制定IT審計計劃,管理專案進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

2.能夠獨立負責執行專項IT審計專案,包括IT安全審計、IT系統審計、資料分析等;

3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支援和資料分析支援;

4.完成對IT風險管理控制、內部控制建立或優化的相關工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇18

1、食材、物料採購審計;

2、工程專案預(概)算及決算審計;

3、裝置投資審計,對裝置投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

5、公司指定專案的審計;

8、領導安排的其他工作。

審計經理工作職責與任職要求 篇19

1. 按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

2. 負責審計資料的準確性;

3. 制定公司年度審計工作計劃,並報領導審批,待領導批准後,負責年紀審計工作計劃的具體實施;

4. 對財務收支、經營活動進行審計;

5. 對公司基本建設投資、重大裝置更新改造等專案成本及預決算進行審計監督;

6. 建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及掛你流程採取預警措施;

7. 對公司重大經濟活動、專案等進行審計監督;

8. 對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計,對重大經濟專案或者根據領導安排進行審計。

審計經理工作職責與任職要求 篇20

1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、採購、經營等方面的審計和監察工作;

2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;

4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;

5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

6、負責對子公司的重大審計專案。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;

7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,並負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的複議;

8、負責反饋審計資訊的分析及審計後的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;並定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施後續審計工作;

9、受理對監察物件違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察物件的違法違紀行為;

10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察物件進行遵紀守法,廉潔高效教育;

11、負責收集、整理、彙編、交流審計監察資訊資料,建立健全審計監察檔案,並按規定妥善保管和使用;

審計經理工作職責與任職要求 篇21

1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,並監督各項業務流程的實施;

2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

3、定期或不定期對集團各公司相關重大專案進行審計,負責審計過程中的現場複核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

4、各項審計完成後,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。