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財經紀律自查報告十篇

欄目: 自查報告 / 釋出於: / 人氣:1.14W

財經紀律自查報告 篇1

為了加強財務管理,規範和加強財會工作,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、後勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告於下:

財經紀律自查報告十篇

1、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長包海淵任組長,學校管財務總務李新興為副組長,報帳員李豔紅,教師代表鄭靜明為成員。

2、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事後進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,並要在教代會上都獲得通過。

3、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費。按檔案只收空白作業本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施並落實,無任何亂收費情況。

4、學校嚴格加強預算內,所收學生作業本費全額繳入預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。

5、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對於大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對於涉及基建等專案的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

6、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

7、學校對於學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

8、我校按照上級有關規定,做好對困難住宿生的生活補助的申請、稽核、公示等工作,生活補助全額發放給家長。

財經紀律自查報告 篇2

根據市教育局《關於對全市中國小財產物質管理工作進行評估的'通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關於召開全縣中國小財產物質管理工作會議的通知》(高教函發(20xx)25號)精神,為嚴厲財經紀律,加強學校財務管理,進步教育經費的使用效力。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況彙報以下:

1、財務管理制度建設情況:

我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程式作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,並做到制度上牆。

2、財會隊伍管理情況:

學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務職員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務中心同一管理。財務職員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能依照有關財經規定記賬,經費使用公道,平時報表正確、及時,資料真實。

3、會計核算中心建立和執行的模式及學校的事權、財權如何劃分:

財務辦公室配備了必要的計算機、印表機等裝備,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;據正確,進賬及時;校長執行一支筆對教育局及學校負責。

4、學校收進管理情況:

學校收進主要是財政撥款及事業收進,嚴格執行收支兩條線管理,嚴格杜盡小金庫及賬外賬等違規行為,書雜費收進由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員依照教導處核對的人數及有關規定收取各種用度,收取終了後全額上繳財政部分。

5、學校支出管理情況:

學校支出嚴格依照審批制度,購買執行先審批後辦理的制度,報銷環節要求各部分分管領導簽字核准,各項支出要據實列支。嚴格執行政府採購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量進為出,以收定支,略有節餘。

6、學校資產管理情況:

學校設立了專門的固定資產管理職員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查並及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。

7、學校收費管理情況:

嚴格執行收費管理制度公然收費專案,公然收費標準,每學期開學都把收費專案、收費標準張貼於校門口,接受師生和學生家長的監視;同一使用財政部分印製的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費專案、進步收費標準現象。

此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的展開充分熟悉到財務管理工作的重要性,今後我們要規範基礎管理,強化經費監視深化服務內涵,紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。

財經紀律自查報告 篇3

根據x縣財政局《關於對全縣執行財經紀律情況進行專項檢查的通知》的檔案精神,結合我局工作實際,認真開展財經紀律執行情況自查自糾工作,現將自查自糾情況彙報如下:

一、加強組織領導

我局對本次財經紀律執行情況高度重視,成立了以局長喻蘇平為組長的財經紀律執行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,制定了具體工作方案,狠抓工作落實。

二、加大宣傳力度

召開全體幹部職工大會,對執行財經紀律情況進行認真部署,並公佈了舉報電話和舉報郵箱。舉報電話:x,舉報郵箱:……,確保專項檢查工作取得實效。

三、自查自糾情況

(一)預算收入管理情況。嚴格按照財經制度、財經紀律規範管理預算收入,全年沒有罰沒和收費等非稅收入發生。

(二)預算支出管理情況。我局一切費用開支均符合費用開支標準和上級有關規定要求,嚴格按規定發放工資、津補貼及獎勵金,在預算控制數內儘量縮減“三公”經費的開支。不存在超預算或無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

(三)政府採購管理情況。年初在編制財政預算時就本單位全年的政府採購就作了預算編制,能嚴格按照政府採購程式採購物品,沒有發生“暗箱”操作、無預算採購、超預算採購等問題。

(四)資產管理情況。對資產的配置、管理、處置能堅決按照有關法律、法規和制度的規定執行,做到及時入帳,帳實相符。

(五)財務會計管理情況。嚴肅財務會計核算行為,真實完整地編制會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料。

(六)財務票據管理情況。財務票據有專人負責票據保管、領用和核銷工作,沒有違規違紀的事件發生。

(七)私設“小金庫”情況。按照有關檔案的要求,財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入縣財政局法定賬目統一核算,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行套取會議費、培訓費用等私設“小金庫”。

四、存在的問題

通過這次財經紀律執行情況專項檢查的自查自糾,我局在以下幾個方面還有待改進和提高。

(一)財會人員的配備不全;

(二)資產管理制度上還不完善。

五、今後的努力方向

一年來,雖然我局在執行財經紀律的各方面工作措施得力,管理到位,總體良好,但也不可避免的存在一些問題,為了更好地對組織,對大家負責,更好地執行財經紀律,今後,我們必須從以下兩個方面著手。

(一)認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經紀律執行行為規範的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

(二)堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一個新臺階。

財經紀律自查報告 篇4

為進一步規範我校財務管理制度,強化財經紀律執行情況的監督,促進源頭治腐和領導幹部廉潔自律,根據泉港紀〔20xx〕10號《關於開展財經紀律執行情況專項檢查的通知》的檔案精神,結合我校工作實際,我校認真開展財經紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況彙報如下:

一、提高認識,成立機構,加強領導,落實責任

學校在接到通知後,便立即組織相關人員認真學習,充分認識到此項工作的重要性,成立了以校長為組長的我校財經紀律執行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,成員名單如下:

二、自查自糾情況

1、工程公開招投標、工程款撥付方面。20xx年,為規範學校物品採購行為,我校制定《泉港二中校園校舍檢查維修制度》,同時我們也嚴格認真貫徹執行《中國小30萬元以下零星工程及修繕專案建設申報辦理流程》,

並依據此制度嚴格管理我校日常校舍基建維修工作。20xx年以來我校沒有大型的基建工程專案,只有個別50萬元以下的校舍小型維修專案,如教學樓宿舍樓部分門窗更換及部分圍牆翻修工程、大會議室裝飾工程等。此幾項工程均按照相關部門要求進行公開招投標,工程款的撥付也嚴格按照相關規定及協議進行。本年度我校正在申報尚未開工的專案有:學生宿舍樓拆除重建工程、教學樓辦公樓粉刷工程、校史展覽室裝修工程及學生臨時宿舍改造工程等,我們也定將嚴格按照相關規定進行。

2、政府採購執行方面。20xx年,為規範學校物品採購行為,我校制定《泉港二中物品採購制度》,同時我們也嚴格認真貫徹執行泉港教【20xx】綜132號《泉港區教育系統物品採購管理補充規定》檔案精神,並依據此制度嚴格管理我校日常物品採購工作。在對年度“政府採購”預算編制工作前,都要召開“政府採購”領導小組會議,對大筆採購專案進行認真研究編制。對學校在教育教學工作中臨時急需採購的教學設施、裝置及教學儀器裝備,進行認真的調查分析,並根據我校財力在保障教學正常運轉的基礎上,進行科學安排和上報採購。我校在政府採購工作中,做道了依法實施採購,無違法違規行為。在政府採購招標過程中,為供應商提供了透明、公開、公正、公平的競爭環境。

3、規範工資、福利津貼方面。我校的一切費用開支能認真貫徹執行“嚴行節約,反對浪費,勤儉辦學”的精神,各項開支均符合費用開支標準和上級有關規定。學校自定的除國庫統發工資外發放給教職員工的各類津貼、補貼、獎金以及各類過過節費、加班費等福利獎勵,由總務處每月根據發放的專案、標準彙總製表,每月一次一表發放(統一委託國庫統發工資的代發銀行發放),不存在濫發錢物和贈送禮品等鋪裝浪費現象。我校於20xx年12月制定《泉港二中財務管理制度》,對學校日常各項津補貼的審批程式作了明確規定。

4、往來款清理、固定資產登記方面。我校一直以來注重往來款清理及固定資產登記工作。20xx年底,我校根據財政部門要求對本校的往來款項進行了一次徹底的清查,所能理清的全部理清,個別因年份較為久遠的也在努力清理。20xx年我校根據相關部門的規定,結合我校實際,制定了《泉港二中固定資產管理辦法》,並嚴格按照規定和辦法進行固定資產登記工作,每次的財政資產清查我校都盡力做到。

5、招待費支出方面。我校對招待費支出方面控制得極為嚴格,不該支出的絕不浪費,該支出的也而且嚴格定額標準絕不鋪張。不存在違反規定列支招待費。

6、教育收費方面。我校嚴格推行“一費制”收費辦法。在收費過程中嚴格執行有關教育收費政策,沒有擅自設立收費專案,提高收費標準,擴大收費範圍的行為,更無國家已明令取消的收費專案繼續收費的現象。學校進行亮證收費,使用財政部門統一印製的收費票據。事業性收費收入按照財政部門的規定及時上繳財政專戶,實行“收支兩條線”管理,主動接受物價、財政、教育、審計等部門的監督檢查。學校實施“陽光收費”。學費、住宿費標準按達標中學及物價部門核定的標準嚴格執行;課本、簿籍費標準按相關檔案執行,嚴格遵循“按實發生,據實收取,不得盈利,期末結算,多退少補”的原則。同時全面實行收費公示制度,通過校園網、價格服務進校園、校長公告等公示收費專案、標準和依據。

7、帳外設帳和私設“小金庫”方面。按照有關檔案的要求,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設定票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

8、20xx年“兩節”期間財經紀律執行方面。“兩節”期間,我校教職工嚴於律己,按照為民、務實、清廉的要求,嚴格執行廉潔自律的各項規定。同時,本著務實、節約的原則,大力弘揚艱苦奮鬥作風,安排好節日期間工作、學習和生活。

三、努力的方向

近年來,因財務的各方面工作措施得力、執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,工作責任心強,工作成效顯著,我校於20xx年6月被泉州市教育局、財政局評為“泉州市20xx-20__年度教育財務工作先進集體”。但我們仍感肩上責任大,任務重。今後,我校將更加嚴格地執行財經紀律。

1、認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識。

我校首先從思想上提高認識,將財經紀律執行工作做成學校的品牌,努力形成保持財經紀律執行行為規範的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

2、堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。

嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,牢固樹立“依法行政、依法治校、依法辦學”的法制觀念。學校建立健全財務制度,加強財務管理,合理編制開支預算,繼續實行學校收費收入和使用情況定期公示制度,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,有效控制違規違紀行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一個新臺階。

財經紀律自查報告 篇5

為了嚴肅財經紀律,確保中央八項規定落到實處,從嚴從快治理“小金庫”。根據永財發[20xx]106號《關於印發深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》檔案精神,我局在全系統紮實開展了“小金庫”自查自糾活動,取得了較好的成效,現將我局自查自糾情況彙報如下:

一、認真學習,提高認識

我局認真貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,把治理“小金庫”作為當前領導班子的執政能力建設和廉政作風建設的一項重點任務來抓,除了組織中層以上幹部集中學習上級檔案精神外,對局屬各單位所有財務人員進行了集中宣傳教育,全面貫徹會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

二、加強領導,落實責任

為了保障治理工作順利進行,我局成立“小金庫”專項治理工作領導小組。局長李濤任組長,副局長仇公社任副組長,局財務股長及各單位主要負責人為成員,同時制定工作方案,落實責任制度,實行了主要領導為第一責任人,主管同志為直接責任人的責任追究制度。並在單位顯要位置設立舉報箱和舉報電話,隨時接受群眾反映和社會監督。

三、突出重點,嚴格清查

根據檔案規定和要求,圍繞預算、資產、財務、政府採購、會計工作的關鍵節點和薄弱環節,結合我局實際情況,針對20xx年以來違反中央八項規定和財經紀律,以及設立“小金庫”的有關問題進行重點治理。

按照上級有關檔案規定要求,我局深入開展自查活動,對20xx年1月1日以來的所有經濟業務收入、支出及各類帳戶、票據進行了認真細緻的自查,重點突出對“三公”經費的監督檢查,通過自查,局機關和局屬8個單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。沒有發現一例違規違紀問題發生,自查結果已在全系統職工會上進行了通報,並將自查結果上報縣財政局。

四、嚴肅紀律,完善制度

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理安全使用。今後,我們將進一步加強財務管理和制度約束,規範審批程式,促進財務管理工作制度化,規範化。我局決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,規範財務管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設“小金庫”的“資金鍊”,確保中央八項規定真正落到實處。

財經紀律自查報告 篇6

根據通知要求,我單位對xx年度中央八項規定和財經紀律制度執行情況認真開展自查,現將有關情況彙報如下:

一、經費結餘不上繳、違規使用問題。本級一般公共預算安排的資金全部收回總預算,不存在違規使用問題。無上級專項轉移支付資金及政府性基金。

二、私設“小金庫”、“賬外賬”、公款私存問題。我單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規範,全部納入財務科統一核算,符合行政單位財務會計制度,不存在弄虛作假現象。

三、違規使用專項資金問題。無擠佔專用資金,超範圍、超標準開支,違反政府採購和招投標法律法規程式等問題。

四、違規出借財政資金問題。無違反規定出借財政資金的情況。

五、違規出租和承租房屋問題。未發生出租、承租房屋方面的支出。

六、超標準報銷差旅費問題。我單位嚴格遵守《xx市直機關差旅費管理辦法》檔案精神及區財政制度要求,所有差旅活動都必須按規定履行事前審批;差旅費報銷時出差審批、車票、住宿費發票等憑證都進行了合規和完整性審查。通過自查,不存在報銷規定以外票據、不存在未按規定使用公務卡結算等現象。

七、其他問題。未發現其它違反中央八項規定、厲行節約反對浪費方面的問題。

從自查自糾的情況來看,我單位嚴肅財經紀律專項治理工作執行情況良好。今後,我單位將進一步嚴格遵守財經紀律,建立健全單位內部各項制度,加強財務管理,把好財政資金使用關口,紮實有效地推進各項財政紀律執行工作再上一個新臺階。

財經紀律自查報告 篇7

收到《關於對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》後,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查詢存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領導、責任人員和整改時限,落實整改責任,現將整改落實情況彙報如下:

一、進一步增強主動接受監督的自覺性

20xx年伊始,市金融辦將自覺接受統管派駐機構的監督檢查作為巡查意見整改的重要措施落實。

一是及時邀請市紀委派駐機構負責同志參加會議和重要活動,調研和查閱有關資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。

二是加強與市紀委派駐機構的溝通協調,做好市紀委監察局統管派駐機構定點定時辦公協調服務工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來文、單位內部公文全部主動交紀檢派駐組閱文,主動接受監督,提高權利執行透明度。

三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監督。2月27日,召開了通過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監督。四是建立並及時更新中層以上幹部和重點業務科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上幹部全部建立了廉政檔案,並上報市市紀檢派駐組,保持廉政風險防控管理常態化。五是以規範權力執行和防止利益衝突為重點,圍繞制度建設認真開展廉潔性評估。今年來,對出臺的《資金互助專業合作社監督管理暫行辦法》等規範性檔案,嚴格按照程式進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防範制度方面的廉政風險。

二、嚴格落實有關財務制度

對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經紀律,加強財務管理。

一是加強大額資金使用管理。嚴格執行大額資金使用管理規定,今年來3000元以上支出均通過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均通過黨組會議研究決定。

二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務管理規定》。嚴格按經費報銷程式、發票報銷要求及經費結算方式開支。對市內1000元以上的支出全部採用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發票要求必須附明細表,並由財務人員對其進行稽核,不合規的不予報銷。

三是堅持把財務、後勤等規定納入經常性監督檢查內容,重點對公務接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務接待規定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務接待支出;按照市紀委公車管理規定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的腐敗。

三、進一步提高反腐倡廉的實效

認真落實黨風廉政建設責任制,以加強作風建設、強化監督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點,進一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平。

一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部徵求意見後印發。

二是堅持領導幹部重大事項報告制度。根據上級要求,對幹部編制情況、幹部在企業兼職等情況進行了摸底清理。

三是加強作風建設。把開展為民服務提標提效專項行動作為黨的群眾路線教育實踐活動的有效載體,通過開展群眾路線教育實踐活動,查詢、糾正領導幹部存在的“四風”方面的突出問題、為查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎。

四是組織開展各種形式的教育活動。在入口網站開闢教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節約反對浪費》、《論群眾路線》等學習用書,印發有關學習資料,採取集中學習、專題輔導、個人自學、集體研討等方式進行學習,進一步提高廣大黨員、幹部的思想認識和廉政意識。

四、進一步修訂完善有關規章制度

進一步建立和完善相關的規章制度,構建幹部作風建設的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執行力。

一是完善工作機制。重新修訂了首問負責制、限時辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務、考勤、請銷假、會議等內部管理制度,進一步梳理優化各項審批、服務事項辦理流程,實現服務優質提效。

二是將各項制度落到實處。按照制度規定,金融辦全體幹部職工戴證上崗,設定了去向牌,做到文明服務,進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束幹部職工工作紀律。

三是將審批服務事項納入市政務服務中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(諮詢)類公司備案五項服務進駐市政務服務中心辦理,進一步方便群眾辦事。

五、進一步學習借鑑外地先進經驗

市金融辦注重採取走出去和請進來的方式,學習外地好的經驗做法。

一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經大學、四川大學分別舉辦地方金融監管和金融改革創新專題培訓班,進一步提升幹部職工金融工作能力。

二是鼓勵工作人員報考金融類學歷繼續教育和職稱、資格考試。目前,一人蔘加金融研究生在職學習,4人通過了銀行業從業資格考試,2人通過了證券從業資格考試,1人通過了保險從業資格考試。

以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續落實各項整改措施,並及時彙報進展情況。

財經紀律自查報告 篇8

根據市財政局和市審計局聯合印發的《關於印發<開展違反財經紀律問題專項整治工作實施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專項整治內容對20xx年-20xx年6月期間的財經紀律情況開展了自查和重點檢查。現將具體情況彙報如下:

一、加強組織,領導強化責任

為確保財經紀律問題專項整治工作紮實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關責任科室負責人為成員的專項整治領導小組,同時召開專題會議,傳達檔案精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發放津貼補貼、公款吃請、公款旅遊和公款送禮等14條違反財經紀律的行為進行專項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

二、認真自查,建立監督機制

按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。我單位通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規執行。

一是嚴格執行“收支兩條線”規定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統一核算,未隱瞞、侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二是嚴格執行中央八項規定,落實公務卡管理制度。我單位強化了對公務接待的規範管理,嚴格執行《公務接

待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅遊、違規接待、吃請的現象;進一步規範了公務支出,杜絕了違規發放津貼、補貼、獎金和實物現象;強化了對公務用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節假日對公車進行了封存,未出現超標準配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規發放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務卡管理規定》使用公務卡,未發現應使用公務卡結算的公務支出專案改用其他結算方式的行為。

三是嚴格執行財經紀律各項規定,完善財務制度。我單位目前尚未發現違規違紀現象:無違規將公款轉入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行為;無違反賬戶管理規定開設單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規,偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷燬會計憑證、會計賬簿的行為;無違規使用財政票據的行為;無擅自佔有、投資、出租、出借、處置國有資產的行為;無違反政府採購有關規定的行為,無其他違反財經紀律的行為。

通過此次專項整治自查工作的開展,進一步嚴肅了財經紀律,強化了財務管理,確保了我單位經費的合理使用。今後,我單位將進一步完善相關財務制度,嚴格經費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。

財經紀律自查報告 篇9

興義市財政局仔細開展財經紀律執行事情專項自查工作依照《貴州省財政廳對於在財政部門開展財經紀律執行事情專項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴密組織各部門按省廳要求開展自查。召開特意會議進行了工作安排部署,成立了以局長肖勇同志為組長的財經紀律執行事情自查自糾工作領導小組。擬定了工作實施方案,將自查自糾等相關工作具體分降落實到局黨組成員和各部門負責人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強責任意識,加強溝通協調,通力合作,按要求圓滿完成此次迎檢工作。

自查工作要緊環繞以下幾個方面進行:

1、財政部門內部操縱制度建設;執行《會計法》及機關財務會計制度;

2、工作流程、工作職責分工、廉政風險防控等;

3、財政監督治理事情;

4、現行財政體制執行事情;

5、財政收入質量治理事情;

6、地點政府性債務治理事情;

7、財政國庫治理基礎工作事情;

8、財政結餘結轉資金治理事情;

9、縣級財政治理績效綜合評價事情;

10、鄉鎮財政財務治理事情。

自查亦針對存在的諮詢題進行查尋和分析,確立了將來努力的方向,一是認清形勢,別斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識;二是堅決目標,把財經紀律執行工作的各項任務降到實處。嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務治理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一具新臺階。

財經紀律自查報告 篇10

根據甘財辦[20xx]17號的檔案精神,我鄉黨委、政府高度重視研究部署此項工作,為了深入開展“三嚴三實”專題教育,貫徹落實《財政部關於推動地方財政部門履職盡責、奮力發展、全面完成各項財稅改革管理任務的意見》(財預[20xx])62號)精神,按照省財政廳川財辦[20xx]16號檔案工作部署,針對我鄉財務工作實際,決定在全鄉開展“嚴肅財經紀律,落實監管責任,確保資金安全”專項整治工作。現就自查整改情況報告如下:

一、我鄉財政所高度重視此次專項整治工作的重要性,以20xx年7月6日經鄉黨政辦公會研究決定成立了專項整治工作領導小組。

二、在資金管理方面我鄉認真抓好財政資金安全警示教育工作。認真學習財務管理制度,建立建全資金管理臺帳嚴格各項資金管理使用程式,做到了專款專用層層落實責任到人。在此次專項整治工作中我鄉分以下幾個方面對我鄉的資金管理進行了自查整改。

1、對強農惠農資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助獎勵等各項惠農資金進行了專項自查自糾。

2、對是否存在小專案、大預算、虛假立項或重複立項使用情況進行了自查自糾。

3、對是否嚴格執行預算編制,是否嚴格管理財政專項資金,是否按照規定執行績效工資發放,是否存在挪用預算資金購買商業預付卡和利用購卡進行公款消費進行了自查。

4、對濫發錢物,設小金庫落實中央八項規定等情況進行了自查。

三、通過自查,我鄉嚴格執行預算編制,嚴格管理財政專項資金,績效工資發放嚴格按照規定執行,在自查中未發現我鄉貪汙侵佔、收受賄賂、虛報冒領、擠佔挪用、公款消費、損失浪費、滯留閒置、隨意調項等現象。我鄉未存在無正當理由隨意變更專項資金使用用途,不存在對專項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴大專項資金開支範圍、提高開支標準,無濫發錢物和私設小金庫的情況,嚴格貫徹落實中央八項規定。

四、在以後的專項資金使用問題上將一如既往的徹落實中央八項規定;在強農惠農資金,扶貧資金,等各項資金髮放工作中,將嚴格程式,進一步加強領導、健全完善相關制度、強化監管措施、完善使用機制,保證我鄉各項資金按時發放、提高資金使用效益,推進農村建設不斷髮展。