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銀行網點春節安全自查報告範文(精選20篇)

欄目: 自查報告 / 釋出於: / 人氣:2.81W

銀行網點春節安全自查報告範文 篇1

根據我行《關於進一步加強冬季防火安全工作的通知》要求,分理處以“嚴防冬季火災事故,切實保護人民群眾生命財產安全”為指引,高度重視年前防範火災各項工作,積極開展消防安全自查自糾,有效防止各類火災事故隱患,確保網點絕對安全穩定。現將工作開展情況報告如下:

銀行網點春節安全自查報告範文(精選20篇)

一、思想高度重視、落實安全責任

針對“嚴格落實消防安全責任制”要求,分理處高度重視,專門召集全體員工研究部署,落實制度、責任到人;本著“誰主管、誰負責”的原則,認真開展各點位安全自查工作。同時在朝會上傳達通報了上級有關精神,要求全體員工以案例警示為鏡鑑,舉一反三,切實提高警惕,堅決杜絕類似事件發生。

二、認真自查自糾、切實消除隱患

從檢查的結果來看,我分理處消防安全總體情況良好,各個消防通道暢通無堵塞現象。各項防火標誌及疏散標誌明顯,消防器材配備齊全,錄影監控裝置執行良好。

三、加大宣傳力度,切實提高警惕

一是全面加強消防安全宣傳工作,提高所屬人員的治安保衛和消防安全意識。通過傳達學習、研討交流等形式的教育活動,使消防安全知識人人皆知,切實營造一個全員參與消防工作的良好氛圍。

二是加大消防培訓工作的力度,促使全員掌握火災通報流程及滅火裝置的操作。一是會撲救初期火災,能夠及時準確報告火災發生的地點、場所以及聯絡方式,懂得使用滅火器,懂得處置初起火災;二是會自救逃生,能夠隨時掌握所處環境的疏散路線和安全出口,懂得疏散通道、安全出口不暢的危險性,維護自己的消防安全權益,在火災發生時懂得如何自救和協助派出所及武警消防官兵疏散。

三是加強消防安全隱患整治行動,確保“一暢”問題得到有效解決。即確保消防安全疏散通道和安全出口暢通,疏散指示標誌和應急照明燈具齊備有效。

通過宣傳、培訓、檢查使全體員工提高了消防安全意識,提高了一旦出現火情的處置能力,確保年終歲末消防工作萬無一失,夯實了安全基礎。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇2

一、自查報告

按照分行轉發省分行《關於加強全行安全生產的緊急通知》檔案要求,我行及時召開了由主管行長、辦公室負責人及各網點主任參加的會議,對300號檔案精神進行了認真學習,對安全生產自查工作進行了安排部署。明確了由主管安全保衛工作的副行長負責,辦公室及網點負責人組成檢查小組,對全轄網點及金庫安全生產工作開展自查。

嚴格落實雙人守庫、雙人武裝押運規定,運鈔車配備了專職司機、隨車業務員,金庫管理中嚴格堅持“一密二鑰三分離”制度,出入庫由專職保衛陪同並進行登記,守庫人員24小時值班,堅持了守庫各項規定,杜絕了安全隱患發生。四是進一步加強公務車輛管理和員工交通安全教育,防止發生交通事故。五是嚴格落實案件(事故)報告制度,密切關注全行轄內不穩定因素。六是積極開展各類教育活動,加強作風建設。嚴格落實八項規定及上級行關於作風建設的相關規定,努力增收節支,業務招待費、差旅費等同比下降。

二、自查出的問題

通過自查,全行安全生產主要存在以下問題和不足。

1、各營業網點的`自助服務區網線電纜未能合理區分放置,電線存在私拉亂接現象,且暴露在顯眼處,存在安全隱患。

2、營業網點現金業務櫃檯未安裝連續記錄的聲音複核裝置。

3、守庫室無溫控設施。

4、各網點atm機未設定一米線,其中康興路支行無獨立、封閉的操作間,atm與安裝地面無牢固連線。

5、未制定押運途中突發事件處置預案。

6、消防安全制度不健全,消防記錄不全;一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓少於2次。

7、支行計算機房未安裝防盜安全門;支行計算機室未安裝防盜安全門和與110報警服務檯相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,不能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

8、支行未制定計算機資訊系統突發事件處置預案。

9、支行守庫室未與110報警服務檯相連。

10、無防範案件預案。

11、處置突發事件預案不健全。

三、存在問題主要原因

一是對安全生產工作認識還需要進一步提高,具體工作做的還不細緻,對總分行制定的規章制度、措施落實等方面做的還不夠。

二是由於條件限制,個別制度規定只能逐步落實,有的問題需要上級行統一協調解決。如與110報警系統聯網、對守押人員進行擒敵、佇列訓練等。

四、整改情況及措施

對此次自查出的問題,自查小組及時向營業機構負責人進行了反饋,提出了明確的整改要求和整改時限,對能整改的及時進行了整改,一時不能整改的,制定了整改計劃,爭取儘快整改到位。

一是對自查中能夠即時整改的問題,已督促負責人立即進行了整改,並已整改到位,以後再發現此類問題,加重處罰負責人。

二是對110聯網的問題希望州分行安全保衛部與公安機關協調整改。

三是對於計算機房沒有安裝監控、防盜、報警、門禁系統的問題,積極向州分行申請經費,爭取儘快整改。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇3

為加強我行客戶資訊及相關資料庫安全管理,按照人民銀行支行《關於轉發《關於金融機構進一步做好客戶個人金融資訊保護工作的通知》的通知》 【20xx】1號)和省分行(《關於開展客戶個人金融資訊保護自查工作的通知》 (【20xx】2號)要求,我行高度重視,對照自查方案,按照“邊查邊改”的原則,積極在轄內組織開展個人客戶資訊保安自查工作。現將自查情況報告如下

一、自查工作的組織情況

接到省行開展客戶個人金融資訊保護自查工作部署的通知後,個人金融部主任立即組織相關人員對檔案進行了學習,提出了工作要求和時間安排,併成立了以分管行長為組長,部門正副主任為副組長,個金部風險經理、產品經理;各網點負責人及轄內16個營業網點的業務經理為成員的自查工作小組,按照相關要求,重點對全轄理財經理、消貸客戶經理的履職及管理、 X-PAD系統、CRM系統、個人徵信系統、銀行卡業務個人客戶資訊管理等涉及客戶資訊保管與使用等環節中是否存在安全隱患,洩露客戶資訊等問題開展全面自查工作。

二、自查基本情況

(一)制度建設方面1、我行領導歷來就十分重視保密工作,在組織機構建設方1面,按照《中國銀行股份有限公司保密管理辦法》的相關要求,設立了保密工作委員會,成立了以行長為組長,副行長為副組長,各部門主任為成員的資訊保密工作領導小組,負責領導全行保密工作,領導小組下設辦公室,對全行的保密工作進行進行檢查、指導,督促資訊保密工作的落實,並且我行保密部門及關鍵崗位的工作人員均按要求籤訂了保密協議,自覺遵守和執行保密工作方針政策和法律法規。

2、我行規章制度健全,從每個環節做起,保密觀念強,措施得力,落實較好。比如:檔案室制定檔案工作人員保密職責,查閱、借閱檔案手續齊備;機密檔案、內部資料的傳遞、回收、都嚴格按照相關規定辦理,保密幹部有變動後,均及時作出調整並上報省分行。

(二)系統管理情況我行健全內部控制制度,通過許可權管理設定,加強對X-PAD系統、CRM系統、個人徵信資訊系統的管理,系統的使用人員都經過了嚴格的審批程式,並明確了管理責任,確保個人金融資訊在收集、傳輸、加工、儲存、使用等環節不被洩露和盜用。今年以來,我行通過對個人客戶經理的風險排查和對基層網點常規業務檢查對涉及個人金融資訊的保密環節進行了自查和檢查,目前尚未發現個人資訊洩漏的情況。

(三)重點業務和關鍵環節的檢查情況2為強化內部控制,加強個人金融業務操作風險管理,促進個人金融業務又好又快發展,預防和遏制由於內部監督控制不力、違規操作而導致的重大風險,個金部將重點業務和關鍵環節的檢查均納入檢查計劃作為常規檢查專案,認真開展個人金融業務的檢查。

1、銀行卡業務管理

(1)在髮卡稽核環節,對所有申請進件進行了100%電核,對有疑問的或批量進件由風險人員和直銷領隊上門核實包括真實性,所有進件均實行了“三親見”制度,並通過身份聯網核查和人行徵信系統進行了身份核查和徵信調查。

(2)我行嚴把特約商戶准入關。按照各級監管部門的有關規定,正確使用和設定特約商戶的結算賬戶。落實特約商戶實名制,在充分了解核實商戶相關資訊的同時,在人民銀行聯網核查系統和中國銀聯的不良資訊系統核實商戶法定代表人或負責人、授權經辦人的個人身份和資信。嚴格執行商戶調查與審批相分離、商戶檔案管理與商戶交易監控相分離、商戶POS裝置安裝與商戶POS裝置入網控制相分離的要求。

(3)對於直銷團隊的管理,嚴格按照《中國銀行北京市分行信用卡直銷隊伍日常管理制度》的要求規範管理,要求直銷人員必須嚴格執行“三親見”制度,一經發現未執行“三親見”制度的立即予以開除處理,對數量較多的批量進件實行雙人上門核實,對不符合髮卡條件的堅決不予髮卡。32、零售貸款檔案管理我行注重信貸檔案的管理工作,貸款審批通過後,客戶經理能按相關要求將零售貸款檔案進行整理移交,所有信貸檔案歸集到檔案室進行統一管理,專人負責;在信貸檔案調閱、使用過程中,系統內人員因工作需要借閱信貸業務檔案,需經本行信貸管理部門負責人審批同意後方可借閱。

將借閱資料逐筆詳細登記到《檔案調閱登記簿》上,並由借閱人簽字;對於外部機構人員如公、檢、法等部門需要查閱檔案資料的,由其出具相關證件、證明材料,經有權人審批簽字後方可辦理查閱事宜。

3、業務操作管理環節,加強了客戶身份資料識別,做好登記保管工作。

(1)我行在為客戶辦理相關業務時,按照規定對客戶身份證件或身份證明檔案的真實性進行認真稽核,並按照規定登記客戶身份基本資訊,留存身份證件或身份證明檔案影印件或影印件;對客戶身份資料的真實性、有效性和完整性負責;個人金融部對轄屬網點執行客戶身份識別情況進行監督檢查。

(2)嚴格按照規定落實保密原則,妥善儲存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份資訊和交易資訊,除法律明確規定的情形外,不得向任何機構、個人提供、洩露因履行義務而獲得的資訊;對於上報的可疑交易,嚴格保守祕密,決不能向客戶透露任何資訊。

(四)重要崗位人員管理情況41、個人金融部現有員工24人,根據案防工作的要求,我部每年都將定期或不定期的對負責人、理財經理、消貸客戶經理、銀行卡業務經理(含催收保全)、銀行卡業務員(信用控制)等人員從興趣愛好、家庭狀況、生活交際、日常工作表現等方面進行風險排查,截止檢查日,尚未發現異常情況,2、網點主任或業務經理通過家談、談心、詢問的方式對本機構對所有員工進行了行為排查。從排查情況看,員工平時的興趣愛好多為運動、看書等,無黃、賭、毒及參於高風險投資活動等行為。家庭情況也較為和諧,家庭成員中未有涉賭、涉毒行為的人員。經濟收入與日常消費相匹配,未有債務糾紛。在日常工作中,員工能自覺履行相關工作,工作態度積極,對本職工作認真負責。

(五)、重要制度的貫徹執行情況為防範風險,規範操作,個人金融部結合對重點業務和關鍵環節的檢查情況,對涉及的制度、流程、系統等方面存在的問題定期組織學習和培訓。並結合案防工作要求,組織員工結合自身業務和崗位職責認真學習相關制度,加深對規章制度的理解和把握。針對各項規章制度落實、執行過程中存在的問題,特別是核心系統上線以後,零售業務的操作流程發生了較大的變化,相關配套制度、易引發案件的業務環節等方面,開展學習討論活動,加強員工對系統的深入瞭解,掌握系統優勢,通過學習條線規章制度,個金業務風險提示,“六十個嚴禁“等制度,將流程與制5度相結合,做到操作有章可循,有據可依,切實提高對新系統的風險控制能力。

三、自查結果及整改情況

從本次自查情況看,我行未發現檔案資料的洩密,也不存在涉密載體未經處理流入市場的現象,保密工作能按上級的要求開展,各級人員職責明確,保密制度完善,保密措施到位,保證了各項工作順利開展。我行對於在本次自查發現的問題,整改情況如下

對於理財客戶經理、擁有CRM系統櫃員號的問題整改情況:上述3名理財經理中現已辭職,另2名理財經理崗位已變動,雖然擁有CRM系統的櫃員號,但該系統密碼已做修改,不存在風險問題,目前,我行正在進行理財經理人員調整,屆時將向省分行提出申請作刪除處理。

四、下一步工作措施我行將此項工作作為重要議程納入日常工作管理,通過這次開展保密自查工作,在全行進一步樹立了“人人保密、時時保密、處處保密”的良好意識。我行將繼續按照上級保密工作的要求,進一步完善有關涉密管理的相關制度,長抓不懈地做好保密工作。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇4

為全面、客觀地反映金融機構安全防範情況,根據《關於銀行業金融機構安全評估工作實施方案的通知》的要求,我行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及環境等各方面進行了全面的自查,現將自查情況彙報如下:

安全檢查小組:組長:副組長:成員:

安全檢查辦公室設在行長辦,定期對營業場所、業務庫、自助裝置、運鈔、消防、計算機

一、營業場所:

(一)物防設施

1、二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

2、網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,

且符合相關的安全標準。

3、網點現金業務出入口均已安裝金屬防護門,且能正常使用。

4、營業場所外有圍牆且有防止攀爬的障礙物。

5、現金業務區出入口安裝了防尾隨緩衝式電控聯動門,能正常使用。

6、現金出納櫃檯已採用磚石或鋼筋混凝土結構,櫃檯高度>=800mm、寬度>=500mm。

7、現金出納櫃檯上方安裝了透明防護板。

8、現金出納櫃檯上方安裝的透明防護板有檢測合格報告,安裝形式符號標準,且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。

9、現金業務櫃檯的檯面設定和收銀槽長寬高符合要求。

10、網點營業場所均已配備衛生設施。

11、營業場所已配備應急照明裝置且安好可用。

12、網點已配備自衛器材。

(二)技防設施

1、監控裝置

(1)營業場所與外界相通的出入口安裝了視訊監控裝置。(2)營業場所現金業務區、非現金業務區等均已安裝視訊監控裝置,且實時監控各區域人員活動情況及現金區域的現金支付交易全過程。

(3)營業場所出入口視訊監控系統的回放錄影能清晰分辨出入大門人員體貌特徵。

(4)網點錄影資料儲存期均在30天以上。2、報警及其他技防設施網點具備與公安110報警服務檯報警聯網條件且安裝了與公安機關110聯網的緊急報警裝置。

二、業務庫安全

(一)實體防範

1、庫區照明系統總閘裝置有保護措施且置於有效監控範圍。

2、出入庫房門的通道為單一設定。

3、庫房結構牆體已達到相應級別建築標準。

4、金庫門和庫門鎖具符合標準。

5、三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設定防控隔離門,且防護等級符合要求。

(二)技術防範

1、入侵報警系統能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。

2、報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。

3、營業場所已採用2種以上向外報警傳輸方式。

4、報警裝置有備用電源,能保證在斷電後系統供電時間

5、報警系統佈防、撤防、報警、故障等資訊的儲存時間均在30天以上。

6、庫房內視訊安防監控系統回放錄影能清晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。

7、庫房外的回放錄影能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特徵。

8、啟動緊急警報裝置時能同時啟動現場聲、光報警裝置。

9、守庫室的回放錄影能清晰顯示守庫人員活動情況。

10、清分整點場地在每個清分檯安裝了攝像機進行獨立監控和錄影,回放錄影能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。

11、裝卸區及出入庫交接場地的回放錄影能清晰顯示運鈔車停放、護衛及提款箱交接等進出庫區全過程。

12、視訊監控資料儲存時間均在30天以上。

13、實行遠端監控的業務庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠端控制和實時授權功能。

14、聲音資料儲存時間均在30天以上。

15、實行異地值守的業務庫具備全方位防護,且將入侵報警、視訊安防監控及出入口控制、廣播對講等各子系統接入業務庫報警監控聯網中心,能實施遠端管理、控制。

16、業務庫報警監控聯網中心功能較為齊備。

(三)本地守庫室防範

1、本地守庫室設定有衛生設施。

2、守庫室外安裝有照明燈,配備應急照明裝置及自衛器材。3、守庫室配備有對外聯絡的通訊裝置,已安裝緊急報警按鈕。

三、自助裝置安全

(一)自助裝置安全

1、已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。2、視訊監控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現金裝填過程的影象進行實時錄影。

3、回放錄影能清晰辨別客戶的面部特徵、進/出鈔過程、現金裝填過程操作人員活動情況。

4、已加裝具有防窺視功能裝置,已設定相對獨立的使用者操作區域。

5、能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務電話。

(二)自助銀行安全

1、獨立的裝填現金區安裝了入侵報警探測裝置,具備入侵報警聯動功能。

2、安裝了視訊監控裝置對進入自助銀行的人員進行監視、記錄,回放影象能清晰顯示進出人員體貌特徵。

四、運鈔安全

1、使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。

2、已制定押運途中突發事件處置預案。

3、押運員熟悉突發事件押運處置預案、責任分工明確。

4、押運員押運操作行為規範,警惕性較高。

5、運鈔登記手續齊全。

6、押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。

7、押運員站位能全方位警戒。

8、運鈔車交接款停靠位置合理。

9、運鈔停靠及交接款過程能夠全程錄影。10、運鈔車內有通訊、報警、消防裝置。

11、押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現象。

五、消防安全

1、建立了領導負責的逐級防火責任制。

2、已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。

3、已為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。

4、職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責。

5、設立兼職的防火安全人員。

6、建立健全了各項消防安全制度。

7、按照國家有關消防法律法規及消防技術標準設定消防設施。

8、能保證消防設施、滅火器材完好有效。

9、能保證消防疏散通道暢通。

10、有消防安全檢查、巡查,和消防安全就礙於培訓記錄。

11、對火災能及時發現且發現後及時消除。

12、一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。

13、制定了滅火和應急疏散預案並定期組織演練。

14、建立健全了消防檔案。

15、對建築消防設施進行定期的消防檢測。

六、電腦保安

(一)營業場所電腦保安

1、營業場所計算機室安裝了防盜安全門並且與110報警服務檯相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

(二)資料交換中心和資料處理中心安全

1、資料交換和處理中心計算機機房在建築物內設定為獨立區域。

2、獨立設定的計算機中心進行封閉式管理且設定周界報警探測裝置。

3、有專人值守、記錄出入人員情況。

4、防水、防盜、監控、報警設施健全。

5、有備用電源且處於良好安好可用狀態。

6、設立兼職計算機資訊系統安全管理人員。

7、機房工作人員熟悉滅火、防水等相關操作。

8、有專門的裝置檔案備查資料。

9、能及時更換計算機的口令或金鑰。

10、有防雷接地等必要防護。

11、機房有專用滅火設施。

12、成立了計算機資訊系統安全保護領導小組切制定了計算機資訊系統突發事件處置預案。

七、  八、案件防範

1、一年內對員工進行法律法規教育以及業務規範學習在2次以上。

2、兩年內我行無內部人員違法犯罪。

3、兩年內發生的我行無盜搶案件。

4、兩年內我行無重特大盜搶案件。

5、兩年內我行無因瀆職或違規操作等引發詐騙案件。

6、我行嚴格執行身份證聯網核查制度。

7、我行有防範案件預案。

8、我行嚴格執行相關案件報告制度規定。

9、我行及時向員工開展案例警示教育。

10、我行嚴格執行有關業務操作安全的各項規章制度,嚴格執行各項業務操作程式。

九、安全保衛基礎工作

1、單位負責人定期召開會議研究安全保衛工作,查詢安全防範工作隱患並研究解決問題;保衛工作有領導班子成員分管。

2、我行設立了專職保衛機構。

3、營業場所配置了專職保衛人員。

4、我行安全防範設施建設資金不存在重大缺口。

5、我行建立了保衛工作考核、評比和獎懲機制。

6、我行開展了安全檢查、考核、評比工作,且獎懲分明。

7、對公安機關、銀監部門和上級單位安全檢查中發現的問題,我行作出及時整改。

8、我行不斷完善和健全安全防範規章制度,及處置突發事件預案。

9、我行按時簽訂各級治安保衛責任書。

10、營業場所有日常安全檢查記錄。

11、業務庫門鑰匙和密碼執行單線交換、分別保管。

12、我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛器材和消防器材,瞭解安全防範制度,熟悉本崗位應急預案處置方法。通過此次安全評估自查,使我行員工進一步提高了相關的安全防範意識,從而將安保工作責任到人、落實到位。今後我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患於未然,為我行的健康發展提供有力的安全保障,確保我行各項生產經營持續、安全的執行。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇5

“重安全、保平安”是我行常抓不懈的一項重要工作,為了強化全行的安全工作,增強員工安全意識,根據上級行要求,在隆冬即將來臨之時,我行鍼對自身狀況進行詳細周密的自查。現將自查狀況彙總如下:

一、消防安全管理工作

1、建立健全組織機構:

消防安全職責人:雷浩鋒

消防安全管理人:劉剛

2、落實了安全職責制,制定了各崗位消防安全職責,全行員工簽訂《消防安全職責書》。

3、建立、完善、落實了消防安全規章制度,建立了《安全防火檢查、巡查制度》、《用電安全管理制度》、《消防安全宣傳教育制度》、《消防控制中心管理制度》、《消防設施、器維護管理制度》。

4、對全行的滅火器進行全面檢查,對過期和報廢的滅火器進行處理,並及時更換了一批貼合國家標準的滅火器。要求全員提高職責意識,增強安全常識,切實認識到消防安全工作的重要性,保證把員工管理好,保護好。

二、認真做好各項檢查,填寫好消防安全記錄

根據上級消防安全指示精神,我行開展了每日一小檢查、每週大檢查、每月一總結的方法,針對各項設施進行全面的安全大檢查。同時,我們對檢查的結果進行記錄,並要求同查人員一齊認真填寫排查記錄。真正做到心中有數,消滅死角,杜絕各種隱患。

三、消防安全宣傳教育工作

1、我行每年都開展消防安全主題活動,通過主題活動加強全員的消防安全知識,同時還開展了“消防安全演練”活動,在活動中讓員工明白當火災發時如何自救、如何逃生。

2、開展消防安全宣傳教育活動,播放《火災預防與自救》的視訊,把防火安全知識宣講納入日常工作中,同時,請消防大隊的消防員進行現場滅火器材演練,提高了大家應對突發事件的應變潛力,並增強了消防安全意識,同時掌握了一般滅火器材的操作使用步驟及方法。

通過此次自查,儘可能消除了我行存在的消防安全方面的一些隱患,從思想上及意識上給員工上了一堂教育課,提高了員工在消防安全方面知識與技能,為全行的安全體系夯實了基礎。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇6

為認真貫徹落實上級轉發的《關於開展銀行保險機構網路安全檢查工作的通知》檔案精神,我行專門召開了以網路安全為主題的緊急會議,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網路安全工作。嚴格落實有關網路安全方面的各項規定,採取了多種措施防範安全有關事件的發生,總體上看,我行網路安全工作做得比較紮實,效果也比較好,近年來未發現洩密問題。

我行依託省聯社的科技支撐,各項資訊管理系統逐步完善,初步建成了資訊科技支撐系統,由省聯社提供的核心繫統對日常業務進行集中處理,其中核心資料的備份、系統執行管理均由省聯社統一管理,我行工作重點在於對網路裝置、通訊線路及櫃面終端裝置的正常執行進行科技支撐,因此我行在資訊科技風險管理方面的.風險較少。

一、完善資訊科技治理,大力開展資訊科技風險管理制度建設。從只注重提高硬體配置水平逐步轉變為同時注重軟體投入和業務管理的綜合管理。

二、我行在資訊科技風險治理方面的措施主要包括三方面。

1、認真學習和領會銀保監辦對資訊科技風險管理的要求,吸收借鑑同業經驗,將監管要求和同業經驗轉化為行內工作規範,建立系統完善的資訊科技風險管理組織架構和機制,建立以資訊科技部、合規部、稽核部為主體的資訊科技風險三道防線。

2、建立健全資訊科技規章制度。為了做好制度建設,我行領導高度重視,以我行“雙一流銀行”建設為契機,完善了相關制度,理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設。

3、採取有效的資訊科技風險管理的制度,防範和化解資訊保安風險。首先,完善基礎設施建設,對中心機房進行改造,更換老舊的硬體裝置,提高硬體裝置防範風險的能力;二是改造電源環境,做好業務連續性建設,為基層網點更換UPS電源;三是提升執行管理的水平,推進執行流程化和集中化管理,防範操作風險,確保資訊系統的安全穩定執行。四是完善應急預案,積極配合省聯社開展應急演練,切實提高風險防控水平。

三、嚴格裝置接入管理,提高裝置管理水平。

四、軟體正版化是今年我行資訊科技工作的一項重點內容。

市農信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動,目前防毒軟體使用的為卡巴斯基正版授權,覆蓋部分網點終端、辦公內網電腦;各縣行社統一按照省聯社軟體正版化工作總體目標,20xx年底前實現接入生產網路的伺服器系統、資料庫、等正版化100%,辦公電腦、辦公軟體正版率達到90%以上。

資訊科技風險防控是長期而艱鉅的工作,我行將按照上級有關部門的要求,加強日常管理,提高業務水平,將資訊科技風險防控作為工作的重中之重,保證各項業務的安全穩定執行。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇7

為整體提升自助裝置安全防護能力,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助裝置安全防範制度,開展了自助裝置專項安全自查工作,現將有關情況彙報如下:

一、基本情況

截止目前,村鎮銀行安裝自助裝置共計3臺,其中,穿牆式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。

二、自查工作情況

(一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《村鎮銀行自助裝置現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助裝置日常執行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)村鎮銀行自助裝置均安裝了24小時視訊監控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的影象、現金裝填過程錄影,回放影象清晰,無客戶密碼及保險櫃密碼操作影象,影象資訊包括日期時間。

(三)裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

(四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

(五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。

(六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄影記錄清晰,外接監控資料至少儲存1個月,內建監控資料儲存時間至少3個月。

(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況;維修裝置時,有我行員工全程陪同。

(八)按會計要求妥善保管流水日誌紙。

(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。

(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。

三、自查中存在的問題及整改情況

(一)在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

(三)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因執行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮銀行自助裝置專項安全自查工作情況。今後,村鎮銀行還將加大力度開展自助裝置專項安全自查工作,建立起切實有效的自助裝置管理機制,確保自助裝置安全、穩定地執行。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇8

“重安全、保平安”是我行常抓不懈的一項重要工作,為了強化全行的安全工作,增強員工安全意識,根據上級行要求,在隆冬即將來臨之時,我行鍼對自身狀況進行詳細周密的自查。現將自查狀況彙總如下:

一、消防安全管理工作

1、建立健全組織機構:

消防安全職責人:雷浩鋒

消防安全管理人:劉剛

2、落實了安全職責制,制定了各崗位消防安全職責,全行員工簽訂《消防安全職責書》。

3、建立、完善、落實了消防安全規章制度,建立了《安全防火檢查、巡查制度》、《用電安全管理制度》、《消防安全宣傳教育制度》、《消防控制中心管理制度》、《消防設施、器維護管理制度》。

4、對全行的滅火器進行全面檢查,對過期和報廢的滅火器進行處理,並及時更換了一批貼合國家標準的滅火器。要求全員提高職責意識,增強安全常識,切實認識到消防安全工作的重要性,保證把員工管理好,保護好。

二、認真做好各項檢查,填寫好消防安全記錄

根據上級消防安全指示精神,我行開展了每日一小檢查、每週大檢查、每月一總結的方法,針對各項設施進行全面的安全大檢查。同時,我們對檢查的結果進行記錄,並要求同查人員一起認真填寫排查記錄。真正做到心中有數,消滅死角,杜絕各種隱患。

三、消防安全宣傳教育工作

1、我行每年都開展消防安全主題活動,通過主題活動加強全員的消防安全知識,同時還開展了“消防安全演練”活動,在活動中讓員工明白當火災發時如何自救、如何逃生。

2、開展消防安全宣傳教育活動,播放《火災預防與自救》的視訊,把防火安全知識宣講納入日常工作中,同時,請消防大隊的消防員進行現場滅火器材演練,提高了大家應對突發事件的應變潛力,並增強了消防安全意識,同時掌握了一般滅火器材的操作使用步驟及方法。

通過此次自查,儘可能消除了我行存在的消防安全方面的一些隱患,從思想上及意識上給員工上了一堂教育課,提高了員工在消防安全方面知識與技能,為全行的安全體系夯實了基礎。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇9

一、基本情況

截止目前,村鎮銀行安裝自助裝置共計3臺,其中,穿牆式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。

二、自查工作情況

(一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《村鎮銀行自助裝置現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助裝置日常執行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)村鎮銀行自助裝置均安裝了24小時視訊監控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的影象、現金裝填過程錄影,回放影象清晰,無客戶密碼及保險櫃密碼操作影象,影象資訊包括日期時間。

(三)裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

(四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

(五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。

(六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄影記錄清晰,外接監控資料至少儲存1個月,內建監控資料儲存時間至少3個月。

(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況;維修裝置時,有我行員工全程陪同。

(八)按會計要求妥善保管流水日誌紙。

(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。

(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。

三、自查中存在的問題及整改情況

(一)在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

(三)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因執行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮銀行自助裝置專項安全自查工作情況。今後,村鎮銀行還將加大力度開展自助裝置專項安全自查工作,建立起切實有效的自助裝置管理機制,確保自助裝置安全、穩定地執行。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇10

根據總行《關於立即開展安全生產大檢查的通知》檔案精神,支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況彙報如下:

1.檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準並定期組織檢驗、維修,消防安全標誌儲存完好有效;無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為;無壓埋、圈佔、遮擋消防栓或佔用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分割槽未擅自改變;支行配備的消防設施配置符合規定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產品,未設定影響逃生、滅火救援的障礙物;

2.支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標準和管理規定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯絡了物業專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護,確保支行的線路安全;

3.支行對外的現金櫃臺、自動機具、自助銀行的安全防範設施建設均經過相關部分的驗收檢驗,視訊監控、聯網報警等安防裝置有效運轉;

4.應急預案制定詳實,預案所定人員與現有支行人員一一對應,安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位;

5.我支行例行檢查安全到位,並及時組織員工進行安全演練,做到由預案演練現實突發情況。

支行

X年X月X日

銀行網點春節安全自查報告範文 篇11

一、加強金庫人員選配,提高金庫管理人員整體素質“企”字人為上,無人則止。企業管理的關鍵在於人,人是企業經營活動的主體,對人的瞭解、掌握和使用是企業管理的核心,科學合理的用人機制決定著企業的成敗。(一)金庫管庫員考察選用環節至關重要任用管庫員必須嚴加稽核,多方考察,要選拔政治素質好,業務素質高,法制觀念強的工作人員。同時,對入崗人員要不斷加強教育和培訓,鞏固和提高素質。河北邯鄲市農行金庫5100萬元被盜案,就是人員選拔的失察,案犯任某好賭,馬某則嗜酒貪玩,單位卻不經考察而把關鍵崗位的金庫鑰匙交到這樣兩個人手裡,事發後人們才意識到,對管庫員人品的選擇是十分重要的。發生以上案件,就是選拔任用有劣跡人員入崗的一個沉痛教訓。(二)選用金庫管理人員,責任心是關鍵金庫主任、金庫副主任和執行主任既是管理者也是金庫門密碼鎖的使用者,他們不僅要有豐富的業務知識和管理才幹,還應具備操作者的崗位素質以及很強的責任心和使命感。在加強對金庫人員的管理基礎上,嚴格執行早開晚關金庫密碼鎖的職責,不可有一時疏忽,否則將給犯罪分子可乘之機。如某支行保衛人員龍某,在發現支行金庫主任沒有經常開啟.

隨著工商銀行改革的不斷深入,尤其是經濟發展的多樣性,社會對現金的需求與日俱增,增加了現金流通限額預測的難度,同時要加強庫款管理防範金庫資金被盜案件的發生,工商銀行鷹潭分行警鐘常鳴確保金庫安全。今年以來,該行以“業務發展,內控優先”為內控理念,以“零差錯、零違章”建立“雙零”為目標,強化管理,嚴控風險,多措並舉加強中心金庫的風險管理,提升防範案件工作水平。

一是抓學習,加強業務培訓,切實提高相關人員業務素質,在不斷加深理解嚴守規章制度和違規操作危害上下功夫。同時,抓好員工的教育談心,築牢防範道德風險防線。二是抓檢查,認真落實各項制度,堵塞漏洞,不斷提高金庫管理和建設的水平。三是抓整改,對歷次檢查發現問題逐條對照制度進行整改,舉一反三,確保做到“發現一個問題、整改一類問題”,切實提高工作質量。

四是抓完善,完善規章制度建設,尤其是相關金庫建設方面的資料,重視出納系統管理,確保實際人員、物品情況與系統錄入一致。

五是抓管理,在加強人員管理的同時,加強對金庫鑰匙、密碼的管理,尤其是規範不相容崗位人員的鑰匙使用以及備用或封存鑰匙的管理。

六是抓協調,就檢查中發現的問題積極與相關部門協調,消滅風險隱患。

2月23日,工行襄陽分行紀委書記肖金萍、行長助理陳濤主持召開了由現金營運中心、保衛部門參加的現金營運安全工作聯席會,會議針對在當前社會局勢相對複雜、案防形勢特別嚴峻的情況下,對做好現金營運安保工作提出了要求,要通過學制度、抓整改等多項措施,進一步提升金庫風險管理防範水平。

一是狠抓庫區內部管理,嚴格按章行事。為了落實現金營運中心對自身各個業務環節的現金、款箱交接安全,實行規範化、標準化、精細化管理,要求中心全體員工嚴格按照《中國工商銀行金庫安全管理》要求進行對照檢查和整改,確保各具體崗位工作人員嚴格按照規章制度和操作流程處理專業事項。加大各項安全工作的落實力度,工作時間庫區內的金庫庫房、ATM供鈔整點間、上門收款清分間一律關閉,非工作人員一律嚴禁出入,做到事前、事中和事後控制嚴密,對風險點和風險環節防控得當,操作規範。

二是進一步整章建制,強化流程管理。保衛部門在守押社會化後,人員、槍枝收走的情況下,依照《中國工商銀行金庫安全管理》的操作流程、及《押運服務合同》中的雙方權利和責任約定,對現有的規章制度、操作流程及進行全面梳理,對現金營運中心制定專門的安保措施,並嚴格落實到實際工作中。

三是解決押運車輛、人員身份認證問題。積極探索依靠科技手段解決保安押運車輛、人員的身份認證問題。保衛部門要加強橫向聯絡、學習他行成功經驗,聯合保安押運公司一起,運用在各網點建立讀卡器即時讀取押運人員身份資訊的模式,解決押運身份識別問題。四是加強押運車輛出入庫區管理。保衛部門對押運車輛進入庫區要審查登記,有序放行,避免多部車輛同時湧入,造成混亂局面,督促保安押運公司完善臨時變更押運車輛的手續,防控臨時變更押運車輛和人員形成的風險。

五是做好金庫庫區後門的安全管理。在現有條件下,完善安全監控設施、確保監控裝置執行完好、全面覆蓋,無監控盲區。要求在後門值班的保衛要提高警惕,杜絕麻痺大意思想,切實履行保衛職能。

六是開展金庫庫區防盜、防搶應急演練。每季開展一次針對金庫庫區的防盜、防搶應急演練,進一步提升各崗位應急處置能力,確保國家財產和員工人身安全。

20xx年,工商銀行臨沂分行認真貫徹執行上級行現金管理的各項規章制度和業務管理規定,以新金庫的正式啟用、運營為契機,加強執行力建設,用奮發向上、積極有為、改革創新的工作態度,積極謀劃多措並舉,全力做好現金營運工作。

一、找準努力的方向,明確金庫管理工作目標。金融業的各項業務都有嚴格的工作要求、特別是中心庫的.各項業務也是如此。安全通道口至地下金庫區的的設防、監控的佈局與投放、點鈔機具的擺放、五好錢捆的要求、消防器具的排放、地下車庫運鈔車的停放等工作事項都必須上級行的要求等。該行現金營運中心全體幹部員工團結奮進,努力進取,在金庫管理上力爭達標準統一、內控嚴密、服務高效的工作目標。

二、明確指導思想,提高服務意識。一是明確指導思想,力爭完成各項考核指標。在保證現金運營安全、保正常開門營業的前提下,積極努力,自我加壓,壓庫增效,力爭完成上級行下達的現金庫存限額、現金綜合運用率等考核指標。二是改進服務方式,提高服務意識,提高服務效率。現金營運中心努力踐行二線服務一線的服務宗旨,創新服務手段,努力為前臺營業網點安全、正常運保駕護航。

三、嚴格管理,規範操作。在管理和工作上做到“四到位”,規範操作。一是學習到位,即該學的必需認真學習、透徹學習,人員到位、時間到位;二是執行到位,在制度執行上做到嚴格按照金融法規辦、嚴格按照業務操作流程辦、嚴格按照上級要求辦,嚴禁走過場。三是管理到位,各個崗位人員,認真履行崗位職責,嚴禁擅離職守。四是考核到位,即所有工作都必需納入員工考核系統,實施全方位監督,不留死角,確保考核的真實性、公平性和權威性。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇12

支行安全保衛自查報告為認真貫徹落實公安部、銀監會,進一步全面客觀地認識我行的安全防範情況,根據上級領導的要求,我行及時組織以行長為組長、委派會計為副組長的自查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及周邊環境進行了全面的檢查,先將自查情況彙報如下:

一、物防設施

1、一層營業廳窗戶全部安裝防彈玻璃或相應防護措施。

2、網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合國家安全標準。

3、營業網點外有圍牆且有防止攀爬的障礙物。

4、網點內已配備自衛器材。

5、營業網點內已配備應急照明設施且安全可用。

二、技防設施

1、營業場所與外界相通的出入口已安裝了視訊監控設施。

2、營業場所現金區、非現金區均安裝視訊監控設施,實時監控區域人員活動情況以及業務辦理過程。

3、營業場所的所有監控設施的回放錄影均可以分辨人員的體貌特徵。

4、網點錄影資料能儲存90天。

5、網點已具備與公安局110報警服務檯聯網報警條件。

三、人防措施

1、網點內業務人員均接受過系統的安全保衛培訓,能應對緊急情況的發生。

2、網點配備專職的安全保衛人員。

3、網點人員熟悉110報警設施、狼牙棒、滅火器等安全設施的使用。

四、ATM自助裝置的安全

1、已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行檢測報告。

2、視訊裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進出鈔票過程進行清晰地實時錄影。

3、已加裝防窺視功能裝置,已設定相對獨立的使用者操作區域。

4、已通過顯示屏顯示必要的安全提示和24小時客服電話。

五、消防安全

1、建立了領導負責的逐級防火責任制度。

2、每月組織開展安全教育宣傳教育。

3、保證消防設施、滅火器的安全、有效。

4、對火災能及時發現且發現後能及時消除。

六、安全保衛基礎工作

1、我行實行安全保衛責任制,對每一個員工的安全保衛職責落實到位。

2、領導小組對安全保衛工作常抓不懈,定時舉行案件演習和消防演習。

3、指定專門的安全保衛人員,對每天的安全保衛工作進行詳細記錄,以備查閱。

通過此次安全評估自查,支行的全體員工進一步提高了相關的安全防範意識,從而將安全工作責任到人,落實到位。今後我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患於未然,為我行健康發展提供有力保證,進一步維護全縣金融秩序,為我縣經濟又好又快發展貢獻一份力量。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇13

總部監察保衛部:

為全面、客觀地反映銀星支行安全防範情況,根據《渦陽縣農村商業銀行安全保衛檢查積分表》的要求,我支行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及環境等各方面進行了全面的自查,現將自查情況彙報如下:

安全檢查小組:

組長:楊藝

成員:朱淑俠孫豔鄭靜

將安全檢查列為每月重點工作,定期對營業場所、保險櫃、櫃員營業區、消防、計算機、電器線路等進行安全檢查,支行負責人負責各項安全檢查情況的工作彙報。

一、營業場所:

(一)物防設施

1.營業室後窗已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

2.網點與外界相通的出入口均已安裝防護門,但該門為老式電動門,溫州可靠的種莊家技術場地,需要更換。

3.網點現金業務均有新式款箱,金巴黎官網會員群,能正常使用。

4.營業場所外電動卷閘門能正常使用。

5.支行的防尾隨緩衝式電控聯動門,雖然正常使用,但是老式門需要更換。

6.現金櫃臺已採用鋼筋混凝土結構,櫃檯高度>=800mm、寬度>=500mm。

7.現金出納櫃檯上方安裝了透明防彈玻璃。

8.現金出納櫃檯上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告,安裝形式符號標準,且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。

9.現金業務櫃檯的檯面設定和收銀槽長寬高符合要求。

10.網點營業場所已配備消防設施。

11.營業場所已配備應急照明裝置且可用。

12.網點已配備自衛器材。

(二)技防設施

1.監控裝置

(1)營業場所與外界相通的出入口安裝了視訊監控裝置。

(2)營業場所現金業務區、非現金業務區等均已安裝視訊監控裝置,且實時監控各區域人員活動情況及現金區域的現金支付交易全過程。

(3)營業場所出入口視訊監控系統的回放錄影能清晰分

辨出入營業大廳人員體貌特徵。

(4) 網點錄影資料儲存期均在30天以上。

2.報警及其他技防設施

網點具備與公安110報警服務檯報警聯網條件且安裝了與公安機關110聯網的緊急報警裝置。

二、營業室安全

(一)實體防範

1.營業室照明系統總閘裝置有保護措施且置於有效監控範圍。

2.出入營業室的通道為單一設定。

3.營業室結構牆體已達到相應級別建築標準。

4.保險櫃和保險櫃鎖具符合標準。

(二)技術防範

1.入侵報警系統能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。

2.報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。

3.營業場所已採用2種以上向外報警傳輸方式。

4.報警裝置有備用電源,能保證在斷電後系統供電時間

5.報警系統佈防、撤防、報警、故障等資訊的儲存時間均在30天以上。

6.營業室內視訊安防監控系統回放錄影能清晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。

7.營業大廳的回放錄影能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特徵。

8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現場聲、光報警裝置。

9.營業室的回放錄影能清晰顯示營業人員活動情況。

10.清分整點櫃檯在每個營業櫃檯安裝了攝像機進行獨立監控和錄影,回放錄影能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。

11.裝卸區及出入庫交接場地的回放錄影能清晰顯示運鈔車停放、護衛及提款箱交接等進出庫區全過程。

12.視訊監控資料儲存時間均在30天以上。

13.聲音資料儲存時間均在30天以上。

三.消防安全

1.建立了逐級防火責任制。

2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。

3.已為本單位的消防安全提供必要的學習和培訓組織。

4.職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責。

5.設立兼職的防火安全人員。

6.建立健全了各項消防安全制度。

7.按照國家有關消防法律法規及消防技術標準設定消防設施。

8.能保證消防設施、滅火器材完好有效。

9.能保證消防疏散通道暢通。

10.制定了滅火和應急疏散預案並定期組織演練。

四、電腦保安

(一)營業場所電腦保安

1.營業場所計算機室安裝了防盜安全門並且與110報警服務檯相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

(二)資料交換中心和資料處理中心安全

1.資料交換和處理中心計算機機房在建築物內設定為獨立區域。

2.獨立設定的計算機中心進行封閉式管理且設定周界報警探測裝置。

3.防水、防盜、監控、報警設施健全。

4.有備用電源且處於良好安好可用狀態。

5.能及時更換計算機的口令或金鑰。

6.有防雷接地等必要防護。

五、安全保衛基礎工作

1.單位負責人定期召開會議研究安全保衛工作,查詢安全防範工作隱患並研究解決問題;保衛工作全員參與。

2.我支行設立了安全保衛小組、處置突發事件小組、消防小組、聯防小組等相關組織。

3.營業場所配置了兼職保衛人員(支行負責人兼職)。

4.我行建立了保衛工作考核、評比和獎懲機制。

5.對公安機關、銀監部門和上級單位安全檢查中發現的問題,我行作出及時整改。

6.我行不斷完善和健全安全防範規章制度,1979年屬羊射手座九月份河南11選5幸運號碼,及處置突發事件預案。

7.我行按時簽訂各級治安保衛責任書。

8.營業場所有日常安全檢查記錄。

9.業務庫門鑰匙和密碼執行單線交換、分別保管。

10.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛器材和消防器材,若羌本地花唄如何提高限額,瞭解安全防範制度,熟悉本崗位應急預案處置方法。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇14

xx縣公安局:

根據縣公安局關於貫徹20xx年度全省金融安全保衛工作電視電話會議要求,我行組織開展了安全大檢查自查工作,現將整體自查自糾情況彙報如下:

一、自查內容及範圍

本次自查範圍為天驕村鎮銀行所屬各營業機構。自查內容包括營業場所硬體設施、聯網報警系統以及落實安全保衛規章制度情況。

二、自查自糾具體情況

(1)營業場所。一是按公安機關關於金融網點建設的規範要求,實體防護達標。在網點出入口安裝了堅固的金屬防護門,在現金業務區防尾隨門正常使用;現金區內均使用防彈玻璃進行全方位防護,防彈玻璃寬度、高度、厚度、面積等均符合安全規定。二是技防設施配備齊全。營業場所安裝了110聯網報警系統,與公安局聯網指揮中心直連,位置位於櫃員櫃檯下方,隨手可以操作,經測試,線路正常;視訊監控系統和聲音採集系統執行良好,能實時記錄業務辦理情況,儲存時間大於30天;所有櫃檯均按要求配備了警棍、狼牙棒、石灰粉等自衛武器;網點內外配備了消防滅火器,安裝了應急照明等。三是營業場所內通道設定合理,利於人員出入及消防疏散。

(2)聯網報警系統。一是安裝的入侵報警系統,與110指揮中心相連,每日佈防,並由指揮中心通報佈防情況,保證佈防到位。佈防控制主機及線路無裸露,且安裝在現金櫃臺內,具有防破壞功能。二是所有營業場安裝的視訊和聲頻採集裝置均正常執行,且記錄櫃員業務辦理、押運款交接、出入網點人員等情況時間保持超過30天。三是緊急報警裝置均有聲光同步功能,並能及時向110指揮中心傳送報警訊號,防護效果良好。

(3)落實安全保衛規章制度情況。各網點均按要求籤訂安全責任狀,明確負責人為第一責任人,並實行一票否決制度。各網點能按照公安機關和監管部門規定,定期進行防搶、消防、報警等方面的演練,邊學習邊實踐,提高員工應對突發事件的能力;同時經調閱監控發現各網點在日常營業中能夠嚴格執行款包接送規定和尾隨門開啟制度。

(4)安全保衛工作宣傳情況。我行經常在各網點LED顯示屏上宣傳防搶、防騙等安全常識及安全理念,營業場所內張貼打擊非法集資的宣傳頁,同時能及時提醒辦理業務的顧客妥善保管現金,對大額現金取現的客戶由保安護送。

三、存在問題

從此次自查情況來看,我行在安全上還有一些不盡完善的地方,需要進一步規範。主要是員工安全意識有待提高,技防訓練還需加強,存在說多練少的情況,部分員工對安全問題缺乏深度瞭解,因幾年來從未出現過安全事故,容易放鬆警惕。其次隨著形勢發展,物防硬體投入還需及時更新,以期能夠有效運用最新科技產品,完善安保效果。

四、今後工作計劃

為強化我行安保能力,為全行健康發展提供安全保障。我行在今後工作中,將立足自查發現的問題,做好整改落實,切實提高安全保衛能力。

(1)加強內外聯動,共築安保防線。我行保衛部門將進一步加強與公安部門的溝通,爭取公安部門的支援與指導,積極按照公安部門的要求,在物防、技防、人防上強化我行安保工作,提升安保水平。

(2)加大教育培訓力度,提高員工安全意識。一是在安全保衛培訓上下功夫,通過講解安全知識,下發安全提示,傳達案件通報等方式,全方位、多角度地向員工傳遞安全工作的重要性,明確一票否決內容;二是積極開展應急演練工作,按照要求做好年度防搶、防火等各項演練計劃,要求員工熟練使用各種安全器械,真正起到人防、物防、技防相結合的作用,切實將我行安全保衛工作落到實處,為全面發展奠定堅實的安全基礎。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇15

X分行:

為加強支行安全保衛工作,及時發現和消除安全隱患,支行安全保衛工作領導小組對支行的安全保衛工作、安全保衛制度執行情況、安防設施基本情況、消防知識培訓及演練、自助裝置、自助銀行安全措施、電腦保安管理等方面的工作開展了全面自查,現將自查情況彙報如下:

一、高度重視,確保工作落實到位

支行成立了安全保衛、案防工作、消防安全、計算機系統安全、突發事件應急工作領導小組等,以加強支行的安保工作領導。各領導小組由支行行長擔任組長,副行長擔任副組長,各部門負責人為小組成員,領導小組下設辦公室(與綜合管理部合署辦公),行長為安全保衛工作的第一責任人,並明確了副行長為分管行領導,綜合部經理為兼職保衛幹部。

二、認真開展自查工作

1、簽訂目標責任書。

為切實落實安全保衛工作的目標責任,支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛、消防目標責任書》,即行長與各部門負責人簽訂責任書,各部門負責人與本部門員工簽訂責任書,明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。支行嚴格執行“一票否決制”,並將安全保衛工作納入績效考核。

2、加強教育培訓,強防範意識。

支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、安全、警示教育學習,並結合支行年初制定的安全學習計劃進行安全防範、規章制度、職業道德等知識的培訓,20xx年共開展了四次應急演練(一季度消防演練及應急預案知識問答;二季度自助裝置區域防搶應急演練;三季度營業部門前群眾性騷亂應急演練;四季度防搶應急演練),20xx年一季度開展了消防逃生應急演練。從而讓員工掌握了相關的規章制度、基本防範技能、正確的操作規範和程式,以及發生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領,各種自衛武器、報警監控裝置的操作使用,並使員工較熟練地掌握了突發性事件及遇險的應急方法,有效地提高了全員安全防範的能力。

3、嚴格遵守規章制度。

營業網點堅持雙人臨櫃,通往櫃檯的通勤門能夠按照規定即開即鎖;自衛器具放於隨手可取的隱蔽處;現金出納櫃檯按要求按照了防彈玻璃及防護板;無超負荷用電現象,UPS電源能自動切換供電;監控裝置能24小時正常執行,且錄影能保持90天以上;自助裝置區域檢查一日三查制度,其監控裝置能清晰的看到客戶的面部及出鈔口;員工能夠熟練使用消防設施、器材;能夠堅持在下班前進行安全檢查,下班時關閉營業廳電源;嚴格執行非臨櫃人員進出櫃檯的相關制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接,款箱均置於監控下完成,交接登記完整、清楚;設立了獨立的網路裝置間,並安裝了防盜安全門,鑰匙由支行綜合管理部負責管理,進入機房均進行了登記。

4、加大案件防控工作力度。

支行根據總行和分行的部署,認真開展案件防控工作。一是認真開展案件風險滾動式排查,各部門定期對本部門的業務進行自查,將檢查出的問題形成臺賬並落實責任人進行限期整改,並將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學制度、強執行、查漏洞、除風險”的專項活動。專項活動從學習開始,採取平時自學、定期集中學習的方法進行學習、培訓,並對各項業務進行了逐一排查,將自查的情況形成了報告上報分行,接受並通過了上級的專項檢查。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇16

針對當前持續高溫,易發火災的高危時期,為全面提高全體員工的消防、風險防範意識,防患於未然。根據保監部《關於做好當前消防安全工作的通知》的要求及部署,我分理處對營業室、監控、空調、住宅區的電源線路進行了自查,現將我處的消防自查情況作如下彙報:

一、建立健全組織,明確工作職責。

消防安全是金融機構工作的重要內容,是關係銀行財產安全和員工生命安全的頭等大事。對此,分理處成立以主任為組長,安全員為第一負責人,其餘員工為直接責任人的的消防安全工作小組,全面負責日常的消防安全工作。本著對公司財產和員工生命負責的精神,把做好消防安全工作擺到最重要位置。

二、加強宣傳教育,增強消防安全意識。

接上級檔案精神,我分理處高度重視,全體員工通過集中學習和分散學習相結合的方式,積極督查員工學習《消防法》,開展消防知識教育,切實提高了全員的消防安全意識,樹立了“人人都是消防員,消防工作人人有責”的意識,並時刻牢記消防安全工作的重要性。

三、重點部位、重點管理。

(一)營業室、機房、檔案室、金庫。根據檔案要求,立即動員全體員工徹底對以上部位的電源線路、大功率電器、插座的自查,均無發現電源線路老化,裸露、燒焦、存在易燃易爆物品等現象,消防器材均擺放到位且正常有效,大功率電器在額定功率下正常運作。下班後營業場所(除監控裝置、路由器、ATM機外)所有電器裝置、機具電源進行雙人排查,確保徹底斷開。

(二)住宅區。採取員工自查和安全小組排查相結合的方式,安全員積極動員各位員工每天細緻的檢查住宅範圍內的電源線路、燃氣管道,大功率電器是否潛在隱患,並及時上報檢查情況;此外,領導小組組長挨家挨戶的對電源線路進行了,對發現老化的線路已更換。

(三)伙食團。加強對伙食團的管理,伙食團操作時時時與油、液化氣接觸,稍有不慎有引發火災可能。對此,安全領導小組高度重視伙食團的消防工作,徹底排查電源線路有無老化現象,為消除隱患,老化的線路重新進行了更換,消防器材及時進行了檢查增補。

四、加強監督檢查,強化日常管理

加強對新進員工消防安全知識培訓,確保每名員工都能熟練的使用消防器材,總之,消防安全工作是一項長期而重要的任務,事關公司財產與員工生命安全。我們決心以上級檔案精神為指導,貫徹“以防為主、防消結合”的方針,價強日常消防工作管理,提高全員消防意識,切實做到防患與未然。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇17

根據我行《關於進一步加強冬季防火安全工作的通知》要求,分理處以“嚴防冬季火災事故,切實保護人民群眾生命財產安全”為指引,高度重視年前防範火災各項工作,積極開展消防安全自查自糾,有效防止各類火災事故隱患,確保網點絕對安全穩定。現將工作開展情況報告如下:

一、思想高度重視、落實安全責任

針對“嚴格落實消防安全責任制”要求,分理處高度重視,專門召集全體員工研究部署,落實制度、責任到人;本著“誰主管、誰負責”的原則,認真開展各點位安全自查工作。同時在朝會上傳達通報了上級有關精神,要求全體員工以案例警示為鏡鑑,舉一反三,切實提高警惕,堅決杜絕類似事件發生。

二、認真自查自糾、切實消除隱患

從檢查的結果來看,我分理處消防安全總體情況良好,各個消防通道暢通無堵塞現象。各項防火標誌及疏散標誌明顯,消防器材配備齊全,錄影監控裝置執行良好。

三、加大宣傳力度,切實提高警惕

一是全面加強消防安全宣傳工作,提高所屬人員的治安保衛和消防安全意識。通過傳達學習、研討交流等形式的教育活動,使消防安全知識人人皆知,切實營造一個全員參與

銀行網點春節安全自查報告範文 篇18

根據攀商銀髮[20xx]154號《關於轉發《中國銀行業監督管理委員會監管分局XX市公安局關於開展X銀行業金融機構安全評估工作的通知》的通知》的檔案精神,積極成立了安全檢查小組,我支行行風建設工作堅持以"三個代表"重要思想為指導,按照鎮黨委鎮政府行風工作的統一安排和佈署,深入落實科學發展觀,以規範服務行為,強化服務意識,改善服務態度,提高服務質量為目標,以群眾滿意為標準,從解決群眾關心的熱點和難點問題入手,使行業作風得到明顯改善。現將安全評估工作彙報如下:

一、安全自查工作情況

(一)、營業場所安全

1、物防方面:

(1)、櫃檯與外界相通的出入安裝有尾隨門,在其餘出入口均安裝有堅固的金屬防護門金屬防護門鎖具符合標準,櫃有防爆功能的透明防護屏障;此次對支行營業室手動捲簾門、進出營業室的防尾緩衝式電控聯動門使用情況進行了檢查,使用情況正常。對營業大廳具有防爆功能的透明防護屏障進行檢查,有一道落地玻璃有嚴重裂痕,目前已重新更換。大廳和金庫配備有自動應急照明裝置3臺;

(2)、現金出納櫃檯已採用磚石或鋼筋混凝土結構,櫃檯高度、寬度都符合檢查機關的相關要求;現金業務櫃檯的檯面設定和收銀槽長寬高均符合要求;

(3)、對營業大廳空調、飲水機等大功率裝置進行檢查發現,如果空調等裝置正常執行,就會造成ATM機的電壓不夠,出現自動關機情況,針對該情況,支行專門請電工和攀鋼的供電所人員一起,對引入支行的電路問題進行了改造;

(4)、對營業大堂、ATM機網點消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進行了檢查,通過檢查更換了2個過期滅火器;

(5)、對營業室櫃檯配備的催淚瓦斯、狼牙棒、電警棍進行了檢查,均能正常使用,並多配置了2個狼牙棒;

(6)、對機房和金庫、檔案室進行了檢查,存在機房和金庫雜物比較多,檔案櫃頂上亂堆雜物,牆上電線紊亂,衛生狀況差等問題,針對這些問題,對相關工作人員進行了批評,併購買了鐵皮櫃放置在機房和金庫中,將祼露在外的紙質資料和雜物歸置在櫃中。檔案室一直保持整潔,並配備有防火、防水、防潮、防鼠等設施,每日由檔案管理員檢查;

(7)、我行設立了一臺大功率柴油發電機,功率充足,特殊情況下,應急照明裝置能自動啟動。對發電機房,進行了安全檢查,由於雨季到了,發電機房頂棚流入的水容易濺入發電機內造成危險,為保證其安全使用,重新加固了頂棚,安置了水槽。

2、技防方面:

根據銀監會有關資訊科技風險管理要求,及我行《分支機構資訊科技工作管理辦法》的要求,我支行設立了兩名資訊科技管理員高強、景海東(兼職),負責本機構資訊科技管理方面的工作,並每月對運營網路、機房、自助裝置、配電箱、穩壓器/UPS工作情況、線路發熱情況、配電箱內的空氣開關等重要區域進行檢查,對存在的問題及時通知有關人進行了改正處理。目前裝置管理規範,各項檔案完整;移動儲存介質的使用和管理符合規定,各項工作文件及時備份;沒有發生人為差錯導致的裝置故障;較好掌握各項簡易維護技巧,本機構發生的簡單故障能得到及時解決。

此次檢查我行在出入口、現金業務區、非現金業務區均安裝監控裝置,營業廳監控全覆蓋,無監控死角,監控裝置24小時運轉,錄影至少能保持30天以上,回放時影像清晰,能全面記錄各櫃檯業務細節,能清晰顯示櫃員操作和客戶臉部特徵。營業場所出入口監控視訊能分辨出入人員體貌特徵;營業場所安裝了與110聯網的緊急報警裝置,每個櫃員處均安裝了110連線報警按健裝置,安裝位置合理,能準確記錄報警時間、位置等。經本次檢查報警控制主機和線路均未裸露,其本身業具有防破壞報警功能。報警裝置有充電備用電源,能保證斷電後系統的報警佈防、撤防,做好了報警的保障工作。

(二)、業務庫安全

1、實體防範:

庫區照明系統總閘裝置外有,但置於有效的監控範圍。我支行庫區無電梯,出入庫房門只有一個通道。庫房結構牆體達到了相應級別建築標準,全由鋼板包裹。金庫門和庫門鎖具符合標準,鑰匙不存在交叉管理。

2、技術防範:

入侵報警系統能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。庫房內安裝有紅外線探測及振動探測器。周界均有紅外線探測入侵報警裝置。報警裝置具有備用電源,能保證在市電斷電後系統供電時間。報警系統佈防、撤防、報警、故障等資訊的儲存時間達到30天。庫房內視訊安防監控系統回放影象能清晰顯示人員在庫內活動的全過程和庫內所有存放物品。庫房外的回放影象能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特徵。啟動緊急報警裝置能同時啟動現場聲、光報警裝置。守庫室的回放影象能清晰顯示守庫人員活動情況。目前金庫已沒有存入錢章,已收押市行統一管理。

3、本地守庫室防範:

本地守庫室設定有衛生設施、給排風裝置,守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應急照明裝置和自衛器材。守庫室內配備有對外聯絡的通訊裝置、安裝有緊急報警按鈕。

我支行嚴格按要求進行夜班值守,每組2人輪流上崗,守庫員均按時到崗,並及時做好各項記錄。無遲到早退、酒後上崗、擅自調崗離崗、守庫室未留宿外來人員的情況;值守人員都能掌握報警程式,掌握滅火器材存放位置及使用方法,檢查報警裝置,無人的防區及時設防,晚間休息全部防區布控。對水電、電源裝置等每晚由值守人員進行檢查登記,確保及時發現隱患。

(三)、自助裝置、自助銀行安全管理

我支行現有自助裝置共計7臺,其中多媒體機2臺,分別存放於長壽路和XX村;ATM取款機5臺,分別存放於XX村、弄弄坪、長壽路、密地橋和機制公司。每個自助裝置區設定獨立的使用者操作區域,加鈔區域監控裝置充足,能仔細記錄加鈔及點鈔全過程細節。並在自助裝置區域安裝了報警裝置、監控裝置,能及時對破壞事件進行探測報警和實時錄影。回放影象能清晰辨別客戶的面部特徵、進出鈔口和現金裝填過程操作人員活動的情況,有通過電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時服務電話。離行式自助裝置視訊監控系統具有遠端聯網功能。

由於電壓不穩定經常自動斷電造成機子受損的原因,密地橋的ATM機暫停服務,目前我行與XX市公路養護管理總段橋樑養護隊進行聯絡,從其所有的經濟適用房重新接一股電源給ATM機房。

由於我行ATM機安裝時間過久,其密碼和鑰匙在行內員工間存在交叉交接的情況。為了管控風險規範ATM機管理,保證密碼和鑰匙的平行交接,我行於20xx年4月25日,通過科技部和ATM維護公司,將5臺ATM機重新配置了鑰匙,並根據《XX市商業銀行自助設施業務管理辦法》的通知的相關要求,對自助裝置管理人員作相應調整,我支行設定了業務管理員2名和裝置管理員2名。2個日常管理人員

每天對ATM機進行巡查,檢查裝置的出鈔口、插卡口是否異常,檢視取現和轉賬交易是否異常,抽查自助裝置監控,檢視是否有可疑人員進行交易,通過檢查《自助設施日常執行狀態登記簿》、《吞卡登記簿》、《自助設施清機登記簿》、《自助設施機具故障報告》、《維護登記表》、《自助設施鑰匙》、《密碼交接登記簿》等登記簿,記錄均完整、連續、合規。

目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴格按照“五十個嚴禁”實行雙人平行交接,帳務處理及時準確,未發現異常行為。工作人員均按照“現金清點、清機加鈔、對帳操作分離”、“現金自助裝置保險櫃鑰匙和密碼管理分離”等相關規定進行業務操作,自助裝置現金操作、查庫業務等全部在監控下實施。當發生自助裝置長短款,工作人員均逐筆登記、查詢核實後進行了帳務處理。自查中未發現問題,自助裝置庫存的最高限額均與會計核心系統繫結,也不存在超限額情況。

裝置出現問題時,維修自助裝置人員均由市行科技處人員陪同到支行進行核查或市行科技人員打電話告知維修人姓名,我行人員核實後陪同一起維修,並在故障維修登記簿上進行了登記,檢查中由自助裝置管理人員全程陪同,未發現問題。

(四)、運鈔安全

我支行不存在運鈔情況,早晚運送鈔均由保安公司護送。支行內部堅持人人都是安保人員制度,在交接過程中要求在場全員參加。運鈔車到支行交接款停靠在支行大門口專用停車位,整個交接款過程堅持雙人交接並能夠全程錄影,交接登記完整、清楚。我行自助銀行運鈔由市行保衛部用專用運鈔車,兩人以上進行武裝押運,我支行由兩名專門負責自助裝置管理工作人員協助護送。

1、鈔箱封包接交方面。我行嚴格按《XX市商業銀行守護押運業務管理辦法》的相關規定,進行繳存現金和調現。支行從中心金庫調入現金都是在每天下午5點之前,向管庫員報次日現金調撥計劃,重空調撥計劃、小鈔調配計劃,次日由保安公司隨支行存的尾鈔箱一起運送。運鈔車到支行後,我行配置有交接工作證的人員對留行存檔的運鈔車的車型、顏色和車的牌照號碼、武裝保衛人員進行了觀察核對,並對保安解款人員工作證、存檔照片、編號識別以及AB卡進行了認真核對,在身份識別正確後才進行交接工作。交接過程中,對交接鈔箱封包個數與數量資訊(包括編號封籤、蓋章卡封片及二級管理鎖有無損壞情況)進行了核對,無誤後方辦理交接手續。並等待相關人員到起後在監控下開箱開包與《XX市商業銀行支行裝箱登記薄》的實物進行驗證。通過調監控檢視接箱過程,均嚴格按照相關規定進行接送送箱包,交接記錄清晰。

2、現金管庫方面。我行堅持雙人裝開箱、雙人管庫制度,現金操作均在監控裝置鏡頭攝錄的有效範圍內進行,將現金實物裝入鈔箱或者封包內(儘量使用封包),雙人加鎖、雙人加封。鈔箱、封包、交換包凡是需要雙向開鎖的,一律都使用二級管理鎖。管庫人員進出金庫堅持了同進同出、同在庫,雙人同開(關)庫門、抽取鑰匙,雙人繳款,金庫鑰匙在營業中由專人妥善保管並放置在保險櫃內,營業終同樣存放於保險櫃內,金庫鑰匙交接時均有監交人,並在登記簿中登記,有權人員檢查需進入金庫時,堅持經有權人員稽核制度,並進行登記;櫃檯管庫人員堅持日清日結,每天登記庫現登記簿,保證了賬賬、賬實、賬薄三相符。

3、查庫方面。經查,我支行查庫方面,均按照《現金出納制度》檔案要求,營業部主任按旬進行查庫、行長按季進行查庫、查庫登記簿詳細登記,管庫人員和查庫人員均當面簽字確認,綜合部與營業部每月對抵質押品進行清點對賬。

4、記賬安全管理。經查,對公櫃、儲蓄櫃檯實行事中監督制,執行收入現金先收款後記賬,付出現金先記賬後付款原則,大額雙人複核,並由專人實行每天三碰庫制度,儲蓄櫃員實行了櫃員尾箱限額管理制度,每日營業終了超過3萬元的現金全部交給機構總庫,櫃員現金區未放置私人物品,無白條抵庫現象,每日營業終了實行雙人雙鎖制。

5、進出營業廳管理。非本行職工進入營業廳,須有權人員批准,並在《外來人員進出營業廳登記簿》中進行登記。

(五)、消防安全

建立以支行負責人為防火第一責任人的逐級防火責任制。有明確的逐級防火責任人職責、有明確的崗位防火責任人,有為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障,職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責,設立有兼職的防火安全人員。各項消防安全制度健全。按照國家有關消防法律法規及消防技術標準設定消防設施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓記錄。有制定滅火和應急疏散預案,並定期進行組織演練,截止目前已組織兩次消防安全演練。有按規定對建築消防設施進行定期的消防檢測。

(六)、電腦保安

1、網路、儲存裝置存放於營業場所現金區內密閉機櫃內並設有獨立的網路裝置間。

2、網路、儲存裝置獨立設定計算機房安裝防護門。

3、我支行營業場所的計算機室安裝有防盜防護門,與110報警服務檯相連有緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

4、設立計算機管理員負責計算機機房日常維護與管理,建立健全了計算機機房出入審批登記制度,計算機裝置設定應急供電裝置及備用發電機組。

5、計算機均安裝了防毒軟體和作業系統自動升級軟體,作業系統自動升級正常。未經科技部允許,員工不得私自更換IP地址、不能隨便使用U盤等。

(七)、案件防範

1、我支行積極開展學習活動,從制度學習、制度執行、查詢漏洞、風險排查等方面,通過平時日常教育、定期集中學習、演練等方式進行,不斷提高職工防範意識,提高安全防範技能。我支行每月開展了案件防範學習,主要學習市行下發的關於內控方面的《案情通報》,市行轉發監管部門釋出的各類社風險警示,《中國銀監會辦公廳關於20xx年銀行業金融機構案件情況的通報》、《四川銀監局案防工作通報》、《中國銀監會四川監管局辦公室關於印發〈四川銀監局20xx年維護會穩定和社會管理綜合治理工作要點〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10萬元電話詐騙案件》、《全面深化案防安保工作,確保全年案防安保目標實現》等內容,使支行員工充分提高案防和安保意識。各部門對新系統上線的相關業務進行培訓,防止實際操作中出現重大業務差錯。

針對金庫守押社會化中相關的問題,由營業部主任對全部員工進行了專題培訓,對營業款箱押運、現金重空調繳業務、調繳人員身份識別管理、交接管理、鈔箱、封包管理等各項工作中各個操作流程、各種新的管理要求、各類配合事項、各風險環節進行了強調培訓,使員工能夠儘快適應守押社會化後帶來的變化。並按要求為員工辦理了接鈔證、金庫區出入證、金庫出入證,建立了相關交接登記薄。從守押社會化的效果看,雖然正式執行時間不長,但由於市行準備充分,安排縝密,責任明確,工作環節嚴謹規範,絕大部分員工操作流程能執行到位,守押社會化工作開展順利。

2、防火和防搶演練。上半年共組織全體員工進行了兩次防火和防搶演練。通過防搶演練,進一步增強營業網點員工處置突發事件的應急能力和安全防範意思,熟練掌握突發事件處理流程,提高員工防範風險的意識和應變能力。明確各崗位職責和任務,磨練員工與犯罪分子周旋的現場心態和實戰技能,最終達到資金、職工人身及顧客人身安全不受損失的目的。

通過發生火災、自助滅火、求援、人員和物資疏散等程式演練,進一步加強員工的消防安全意識,提高員工應付和處置火險隱患的應急疏散能力,檢驗和完善支行滅火和應急疏散應急處理預案及相關程式。通過此次演練發現,我支行員工在發生火災時基本能做到臨危不亂,報警及時,能正確使用滅火器材,事後處理有條不紊,但組織協調還差些。

3、認真開展案件風險排查,各部門定期對本部門業務進行自查,將檢查出的問題及時落實責任人進行限期整改,並將自查情況形成報告。並嚴格對支行17個員工進行8小時外行為排查,通過多種渠道收集資訊,掌握了員工思想動態及“八小時”以外活動情況。經過排查我行所有員工中沒有發現有變相提高存款利率或向存款經辦人和關係人支付費用或佣金等方式違規吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機構和個人參與高利貸或向機構和個人發放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供與自己經濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、和非法集資等活動。

我支行內部從未發生盜搶案件、詐騙案件,及時向員工開展了案例警示教育,要求員工熟悉涉及本崗位的防案件預案。為切實落實安全保衛工作,即我行與各全行員工簽訂了《案件防控責任書》,組織員工學習案件防控責任書相關內容,明確在工作中應當承擔的具體責任和目標,並將安全保衛工作納入績效考核範圍。

二、自查存在的問題及安全保衛基礎工作未來打算

通過此次評估,我行安全防範工作中存在的主要問題,一是員工安全保衛意識有待提高,風險防範意識還需進一步加強,個別員工不能熟練掌握防暴預案的各種操作規程,缺乏處置突發事件的應變能力;二是辦公裝置較多而辦公營業場所面積較小,不利於全面開展如防火防搶等安全保衛工作,三是自助裝置數量較多,所處地理位置分散,存在正常維護和安全管理不及時的現象。支行離行式的ATM機室由於是承接攀鋼工資站所建,建築時間太長、空間狹小,有監控死腳,案防的手段還需加強。

為提高安全保衛工作質量,進一步夯實保衛基礎工作,我行未來準備重點著手做好以下幾方面工作:

1、明確員工工作職責,加強全行員工案防安保教育,提升全行員工風險意識,通過不斷的學習和自查自糾、總結完善,使員工樹立“依法合規、穩健經營”的經營理念,確保在安全評估檢查工作中順利通過。

2、利用自身硬體和軟體條件,做好各項安全保障措施,未來尋找機會能夠使用更好的經營辦公場所改善安防工作中的不利環境局面,同時定期進行辦公經營場所的硬體裝置清理,保證過道通暢,無閒雜物品無序堆放而佔用過道情況出現,並做好防火防水等裝置保護工作。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇19

整體提升自助裝置安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助裝置專項安全檢查後續整改工作的通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)檔案相關,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助裝置安全防範制度,開展了自助裝置專項安全自查工作,現將有關情況彙報如下:

一、基本情況

截止目前,村鎮銀行安裝自助裝置共計3臺,其中,穿牆式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。

二、自查工作情況

(一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《村鎮銀行自助裝置現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助裝置日常執行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)村鎮銀行自助裝置均安裝了24小時視訊監控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的影象、現金裝填過程錄影,回放影象清晰,無客戶密碼及保險櫃密碼操作影象,影象資訊包括日期時間。

(三)裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

(四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

(五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。

(六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄影記錄清晰,外接監控資料至少儲存1個月,內建監控資料儲存時間至少3個月。

(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況;維修裝置時,有我行員工全程陪同。

(八)按會計要求妥善保管流水日誌紙。

(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。

(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。

三、自查中存在的問題及整改情況

(一)在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

(三)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因執行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮銀行自助裝置專項安全自查工作情況。今後,村鎮銀行還將加大力度開展自助裝置專項安全自查工作,建立起切實有效的自助裝置管理機制,確保自助裝置安全、穩定地執行。

銀行網點春節安全自查報告範文 篇20

村鎮銀行專項安全自查報告為整體提升自助裝置安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助裝置專項安全檢查後續整改工作的通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)檔案相關,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助裝置安全防範制度,開展了自助裝置專項安全自查工作,現將有關情況彙報如下:

一、基本情況

截止目前,村鎮銀行安裝自助裝置共計3臺,其中,穿牆式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。

二、自查工作情況

(一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《村鎮銀行自助裝置現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助裝置日常執行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)村鎮銀行自助裝置均安裝了24小時視訊監控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的影象、現金裝填過程錄影,回放影象清晰,無客戶密碼及保險櫃密碼操作影象,影象資訊包括日期時間。

(三)裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

(四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

(五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。

(六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄影記錄清晰,外接監控資料至少儲存1個月,內建監控資料儲存時間至少3個月。

(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況;維修裝置時,有我行員工全程陪同。

(八)按會計要求妥善保管流水日誌紙。

(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。

(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。

三、自查中存在的問題及整改情況

(一)在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

(三)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因執行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮銀行自助裝置專項安全自查工作情況。今後,村鎮銀行還將加大力度開展自助裝置專項安全自查工作,建立起切實有效的自助裝置管理機制,確保自助裝置安全、穩定地執行。