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稽核岗位职责(精选18篇)

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稽核岗位职责 篇1

1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;

稽核岗位职责(精选18篇)

2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;

3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;

4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;

7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进,编制总结报告并向上级汇报;

8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;

9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;

10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。

稽核岗位职责 篇2

职位描述

岗位职责:

1、熟悉公司业务系统操作,不断完善业务系统流程;

2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理,并对存在的问题进行透析及采取措施;

3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出建议性意见;

4、配合上级完成其他的工作,及时完成上级交办的事宜。

任职资格:

1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上,经验丰富者,可以降低学历要求;

2、有良好的财务知识基础以及管理理念;

3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等),有较好的数据处理能力;

4、责任心强,能主动积极与业务部门沟通协调,有较强的理解能力;

5、有较强的学习能力和抗压能力;

6、能适应短期出差

稽核岗位职责 篇3

1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;

2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;

3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;

4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;

5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;

6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;

7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;

8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进;

9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;

10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;

11、总经理交办的其它临时事项。

稽核岗位职责 篇4

职位描述

工作职责:

1) 采集市场指标数据、抽查促销执行;

2) 开展临时调查任务,提供调查数据;

3) 编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;

4)领导交付的其它工作。

任职资格:

知识 对营销类、管理类、经济类知识有一定的了解。

技能 1、熟悉office办公软件操作;

2、较好的语言表达沟通能力和学习能力;

3、能够承受一定压力,有较强的环境适应能力。

经验 无

其它 本科应届毕业生

稽核岗位职责 篇5

1.负责公司内控及内稽制度建立与执行,对内控流程规划及改善

2.执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善

3.发现问题,进行机动稽核,并出具报告及改善建议

4透过稽核过程,了解及改善内控机制,提升经营效率

5.透过稽核过程,提案建议改善作业流程及营运模式,以提升经营绩效

6.监控公司内部运作,追踪流程,杜绝弊端,达到严谨之风险控管

7.其他主管交办事项

稽核岗位职责 篇6

1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成部门经理交办的其它工作。

稽核岗位职责 篇7

1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5. 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9. 装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

相关文章:

1.审计稽核岗位职责

稽核岗位职责 篇8

1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性

6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录

稽核岗位职责 篇9

1.核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统,为公司决策提供有效的数据支持。

2.供应商往来账目的核对工作;

3.供应商在途库库位的跟踪核对;

4.物流数据的录入和核对;

5.供应商测试物料的跟踪、处理;

6.参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;

稽核岗位职责 篇10

1、协助制定和完善财务管理制度及流程;

2、制定并完善工作操作手册,管理稽核团队,培养后备人才;

3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制,保证数据的准确性和及时性;

4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制,并定期输送分析报告;

5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集,并针对地方的特殊政策,在不违背公司财务制度的状况下,进行地方的财税制度的调整,辅助各分公司进行税务报道,申报税项事宜;

6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;

7、配合审计工作。

稽核岗位职责 篇11

酒店稽核岗位职责

1、充分利用留言本与夜审作好沟通,负责向财务经理汇报工作。

2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本,于早会前送财务经理。

3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。

4、复核前台收入,审核屋价差异,任何未授权的屋价变动应上报财务经理处理。

5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。

6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。

7、对夜审的营业收入日报表进行调整,作出正本

8、为了保持在同行业中的龙头地位,比较分析每日报表,与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。

9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。

10、完成收银员长短款报告。

11、负责与各部门沟通,进行相关手续的申请或补办,确保相关表单按酒店规定流程操作。 12、检查团队、公司、个人的信用。

13、月底负责对各类表单进行存档,并完成月结报告送会计部。

14、忠于职守,秉公办事,不断补充完善现行审核制度。

15、将所有错误或问题在留言本上记录,以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。

16、做好保密工作,维护酒店及消费者利益。

稽核岗位职责 篇12

高级稽核经理(项目稽核)

1.负责对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

2.负责对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

3.负责对行领导特别交办的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪

稽核岗位职责 篇13

稽核经理(项目稽核)

1.协助对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

2.协助对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

3.负责对行领导特别交办的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪

4.负责稽核相关外包的大型管理类项目的建设,对项目的进度、交付、培训、应用等情况进行管理,促进项目目标的达成;

5.负责制定并完善项目稽核的稽核方法和程序,持续梳理并优化项目稽核流程;

6.收集、归档稽核项目档案。

稽核岗位职责 篇14

一、负责稽核实施方案的拟订,报批后组织实施。

二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续,稽核内容覆盖到全部业务。

三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。

四、对所属稽核人员合理分工。

五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等,汇总稽核情况,拟写稽核报告,审议稽核报告,针对发现的问题提出处理意见,报批后执行。规范地使用稽核管理系统

五、稽核发现的可疑问题和重要线索,要先电话后书面报告稽核部门或领导。

六、及时解决稽核中出现的问题和困难,遵守稽核工作纪律和保密制度。

七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。

八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

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1.审计稽核岗位职责

稽核岗位职责 篇15

一、编制公司内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划并组织实施。

二、配合中介机构开展对公司年度财务决算的审计工作,并对公司年度财务决算的审计质量进行监督。

三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资产质量、经营绩效、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行审计监督。

四、负责对工程项目成本控制执行情况进行考核监督,对公司直属的自营项目进行终结、奖罚兑现审计,对分公司管辖的自营项目进行终结、奖罚兑现的复审。

五、创新内部审计工作,在完成正常审计业务外,积极开展内

部审计调查和专项审计,为加强企业管理,提高经济效益出谋划策。

六、提高服务意识,积极主动为基层单位提供合理化建议及意见。

七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。

稽核岗位职责 篇16

一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

二、负责组织本部门实施

二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用

四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。

五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。

七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

(二)稽核审计部副经理岗位职责

一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。

三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

七、完成领导交办的其他工作。

(三)稽核审计部综合岗位职责

一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

(四)稽核审计部内审岗位职责

第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。

第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。

第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

第六条完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责 篇17

高级稽核经理(尽职调查)

1.负责对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;

2.组织对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核,并协助拟写经济责任稽核报告;

3.开展监管部门指定的专项稽核项目,拟写相关的专项稽核报告;

4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;

6.对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善。

4.负责稽核相关外包的大型管理类项目的建设,对项目的进度、交付、培训、应用等情况进行管理,促进项目目标的达成;

5.负责制定并完善项目稽核的稽核方法和程序,持续梳理并优化项目稽核流程;

6.收集、归档稽核项目档案。

稽核岗位职责 篇18

1、财务稽核:

(l)审核各项支出凭证。

(2)审核各项收入账项。

(3)审核各项摊提折旧。

(4)审核应收应付、预收预付账项。

(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。

(6)审核各厂厂务费用分摊方法。

(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。

(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。

2、业务稽核:

(l)审核各处厂业务计划工作进度。

(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。

(3)追踪各项会议决定办理事项。

(4)其他与业务稽核有关的事项。

3、财务稽核:

(l)审核有关财产的购置或处理。

(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。

(3)审查有关对外订立的财物契约。

(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。

(5)抽查有关财产及原物料成品库存。

(6)其他与财务稽核有关的事项。