1. 根据研究院战略发展目标,制定年度全面预算管理目标。
2. 完善预算管理体系、预算管理制度,推动预算管理系统上线。
3. 负责研究院研发项目预算管理及监控相关项目实施、各项目资金执行情况。
4. 组织编制年度全面预算、完善预算填报模板。
5. 对预算执行数进行分析,出具预算执行分析报告。根据实际经营情况,定期调整预算目标。
负责建立预算绩效考核机制,提示预算管理风险。
1、负责公司投资事项的全流程管理,对投资事项的事前、事中、事后的流程规范,控制全年投资预算。
2、负责配合预算主管开展预算管理日常工作,包括预算编制、监控、预算分析报告。
1. 参与编制公司中长期预算及年度预算;
2. 动态跟踪年度经营计划及年度预算目标完成情况;
3. 参与编制公司财务管理分析报告;
4. 动态跟踪当期创造净利润及年度结转任务完成情况;
5. 负责公司预算考核;
1、协助经理编制/调整年度预算、合并并分析;
2、拟定各下属板块预算表格模板、编制口径、组织培训;
3、指定预算编制及推进计划,优化年度预算编制表;
4、协助经理进行月度、季度和年度预算执行分析;
5、针对费用预算,总结问题并提出改善建议。
1、 负责产品线的盈亏平衡点分析,协助找到业务风险和机会点;
2、 对每月的费用、成本做分析,协助业务管控各项费用;
3、 做好年度、季度和月度滚动预算工作;
4、分析产品预算与实际销售差异,与各部门保持积极顺畅的沟通。
1、负责公司年度预算编制及月度分解;
2、负责月度预实分析及同比分析;
3、负责N+X预测编制;
4、负责准备董事会、专题会预算相关材料;
1.负责编制公司的集团合并报表,并对报表进行分析;
2.协助财务经理对经营计划、预算的管理,建立预算预测模型,支持预算过程管理,健全指标体系与预警机制。推动年度预算/月度滚动预算,结合财务分析,确保公司财务目标达成;
3.负责融资分析,竞争者对标分析;
4.熟悉工业企业成本核算,正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制子公司月度、年度财务报表;
5.根据不同的价格模型,客户渠道以及区域进行分析,为管理层提供决策信息;
6.在预算范围内控制各部门费用,进行市场和销售费用分析,提高公司资源使用效率;
7.专注于整个价值链(采购,生产,销售)的数据收集,分析。
1.根据项目策划方案完成项目目标安装部分成本测算;
2.审核项目招标安装部分清单、上限价,分析成本;
3.安装部分签证审核、安装部分变更测算造价;
4.安装材料及设备的市场调研及认价;
5.竣工结算安装审核,后评估分析工作。
1、建立公司预算编制体系,为预算编制建立相应的流程
2、做好年度预算编制前期准备工作
3、汇总、审议各部门编制的预算
4、根据各项预算编制年度利润表、资产负债表
5、对各部门预算执行情况进行监督和分析
6、上级安排的其他事项
1 、搭建全面预算管理机制
1.1制订预算规则,根据集团战略发展规划及年度业务规划,组织编制集团年度财务预算和年中预算的修订;
1.2监管预算执行,纠偏,促使经营目标实现;
2、评估经营活动,防范经营风险,提高经营效益,贴近业务,服务业务,审视公司各价值链经营活动,进行合法合规与经营高效性评估,专项帮助不断地完善、提升与改进;
3、牵头集团经营分析工作 牵头集团经营分析报告,帮助各价值链提高经营分析能力,发现经营中问题,帮助改进。
4、配合公司年度经营计划编制工作,例行审视经营目标达成情况,差距分析,促进目标达成。
5、其他经营、管理相关问题,负责公司其他经营与管理相关问题的研究与解决或临时性工作。
1. 根据事业部战略规划组织编制事业部年、季、月收入、成本、费用等预算。
2. 实时管控预算执行情况,对预算执行异常预警并分析反馈风险点。
3. 按月出具事业部级预算执行分析情况报告,分析各个模块运营中存在的问题,并提出建议和控制措施。
4. 按月出具、汇总各级考核利润中心预算执行相关报表。
5. 每月组织事业部预算达成差异及其运营分析会。
6. 与营销中心、生产中心、种鸡事业部业务部门、财经管理部门高效协作,基于业务数据构建全面预算分析模型。
7. 负责事业部财经日常工作、负责事业部财经日常与下辖三大版块间协同沟通,事务处理工作。
8. 负责事业部整体成本分析管理。
1、负责协助编制工程项目投标报价文件
2、负责协助对招标文件进行分析,提出相关疑、难点疑问的相关事项
3、负责协助参与项目的商务谈判、对工程合同的商务部分给予技术支持
4、领导安排事宜
1.负责各专业工程造价的评估、测算、核定和分析工作;
2、参与在建项目的预算决算工作;
3、参与投标文件、标书编制和合同评审,收集各工程项目的造价资料,参与工程建设、工程预算谈判及工程验收工作;
4、建好公司预结算及进度报表台帐,填报有关报表;
5、负责岗位工作相关的各项文件资料的整理归档;
6、及时完成领导交办的其他工作事项。
1.组织及推动各事业部及时准确编制年度预算,规划及组织季度、月度滚动预测,预算监控,预实差异分析
2.根据实际业务需求,改进报告体系,提高财务、运营数据报告系统的整体有效性,明确核算单元,为业务部门的管理提高数字可视度,为决策提供有力支持和分析数据基础
3.参与到重要业务合作机会探讨及执行中,确保业务提交的合作机会经过全面的财务机会与风险分析。从财务角度把控业务经营风险,同时有效控制财务风险
4.对集团项目进行事前,事中,事后跟踪管理,为项目顺利完成提供及时有效财务信息
5.搭建公司核心指标追踪体系,包括对内集团管理层周报、日报,大股东月度业绩追踪报告,对公司整体运行情况进行跟踪和分析
6.审核业务临时预算提报需求,分析业务和需求逻辑,制定相应特别/额外预算审核标准
1、结合公司管理需求,建立并制定切实可行的财务预算管理办法,并根据实际情况优化完善;
2、制定年度财务预算编制指南,并下发,同时督促和指导各部门编制部门年度预算;
3、受理预算调整申请,并对申请进行初审,并提出预算调整建议;
4、按照领导审批意见,调整原预算目标;
5、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的执行情况,确保预算目标的完成;
6、依据实际执行情况,实行预算预警;
7、定期分析各部门预算执行情况,编制《预算执行差异分析报告》。
1.负责根据预算管理制度的规定开展公司本部及下属单位预算编制、调整工作。
2.负责开展公司本部及下属单位预算执行过程管控,监控预算执行情况,定期开展预算执行情况分析,及时更新完善预算执行台账。
3.负责开展公司财务状况、经营成果等财务分析工作。
4.负责参与参股公司预算编制、调整的审核。
5.上级交办的其他临时性专项工作。
1.财务预算编制及修订:根据公司年度经营目标,组织实施年度财务预算编制、中期预算调整;
2.预算编制信息化:根据年度财务预算及中期财务预算调整,维护预算系统中的年度预算及半年调整;
3.预算执行情况监督、分析、反馈及总结:编制预算控制管理方案,监督各部门预算执行情况;定期汇总、分析各部门的预算执行差异,编制预算执行情况报告,对执行过程中存在的问题予以披露并跟踪解决;预算的总结分析;
4.协调沟通工作:加强团队合作,做好与公司各部门预算的协调沟通工作机财务内部各模块的配合工作;
5.工作标准化及改善:建立健全预算管理工作程序,标准化并持续改善.
1.和经营单位对口衔接预算编制、复核、调整等事宜,及时了解经营单位的预算执行情况。
2.维护预算管理系统,及时做好数据更新、问题反馈和处理等工作。
3.协助部门领导进行预算执行情况分析、预算管理办法修订,不断推动集团的全面预算管理水平。