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高级审计员工作职责具体内容(通用24篇)

栏目: 岗位职责 / 发布于: / 人气:1.31W

高级审计员工作职责具体内容 篇1

1. 协助项目经理执行项目、编制底稿,带领审计小组完成大型项目的现场工作;

高级审计员工作职责具体内容(通用24篇)

2. 协助项目经理完成整体工作底稿的制定和复核回复,确保其符合质量要求;

3. 独立承担中、小型常规项目的审计工作;

4. 负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;

5. 协助项目组对部门员工进行有效的指导和业务培训。

高级审计员工作职责具体内容 篇2

1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;

2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;

3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;

4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;

5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

高级审计员工作职责具体内容 篇3

1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;

3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;

4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。

高级审计员工作职责具体内容 篇4

1. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。

2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。

3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。

4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。

5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。

6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。

7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。

高级审计员工作职责具体内容 篇5

1、 协助项目经理开展审计和风险评估工作;

2、 负责审计信息收集、整理和审计文件存档;

3、 获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;

4、 配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;

5、 协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度

高级审计员工作职责具体内容 篇6

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;

4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;

5、完成上级领导交办的其他事项。

高级审计员工作职责具体内容 篇7

1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;

2. 制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;

3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;

4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;

5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;

6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;

7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;

8.参与对在建工程的跟踪审计;

9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;

10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;

11.按时完成领导交给的临时任务。

高级审计员工作职责具体内容 篇8

1、负责往来账务核算及对账工作,尤其是应收账款的管理。

2,负责各个销售单元收支及利润的核算及分析。

3、负责制造费用归集及成本核算。

4、负责物料收发存核算及报表分析。

5、负责财务报表编制及分析。

高级审计员工作职责具体内容 篇9

1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

高级审计员工作职责具体内容 篇10

1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、 集团公司其他相关工作。

高级审计员工作职责具体内容 篇11

1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目;

2、独立完成审计经理分配的重要审计项目的具体审计工作及审计工作底稿,或独立完成组成部份审计工作底稿,并编制审计报告;

3、协助审计经理编制审计报告,并提出改进建议和决策依据;

4、负责复核、指导下属工作完成情况;

5、上级领导交办的其他工作。

高级审计员工作职责具体内容 篇12

1、熟练运用用友系统进行账务处理,保证会计核算的准确性和及时性;

2、报表处理:编制上报财务报表,分析,数据统计,汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度,流程体系建设等;

3、财务分析:能够准确剖析公司财务状况及经营成本,提供决策数据;

4、日常原始单据的审核、记账;

5、日常涉税事项的申报及处理,配合完成年度工作及外部审计事项;

6、态度积极、有执行力,充满正能量。

高级审计员工作职责具体内容 篇13

1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;

2、获得审计证据,建立审计管理档案;

3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议

高级审计员工作职责具体内容 篇14

1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;

2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;

3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;

4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;

5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。

高级审计员工作职责具体内容 篇15

在上级领导下,拟订审计计划方案;

按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;

编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;

实施专项审计任务;

建立管理审计档案。

高级审计员工作职责具体内容 篇16

1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账

2、增值税、附加税、企业所得税 ,财务报表申报;

3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。

4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理

5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符

高级审计员工作职责具体内容 篇17

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

高级审计员工作职责具体内容 篇18

1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;

2、编制试算平衡表、合并报表;

3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导人员指导和培养。

高级审计员工作职责具体内容 篇19

1.对装修材料有一定了解,熟悉各项材料用途,日常按公司要求负责项目材料申购单审批;

2.有成本控制意识,减少项目材料超标、浪费;

3.有算量基础,能看懂CAD图纸并能简单操作,有预结算经验优先;

4.能看懂甲方合同清单,审批材料时分辨合同内、合同外、质量标准;

5. 能安排本职工作情况下,后期视能力安排其他方面审计,如去项目核查大量超标情况、材料达标调查等;

高级审计员工作职责具体内容 篇20

1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿

2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议

3、完成项目经理临时交办的任务

高级审计员工作职责具体内容 篇21

1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。

2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的归档及管理。

3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。

4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。

5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。

6.负责在建项目过程跟踪审计。

7.完成领导交办的其他事情。

高级审计员工作职责具体内容 篇22

1.制度流程建设

1.1协助部门经理组织领导各部门,制定跨部门工作的流程和标准,建立制度汇编和流程目录,规范流程文件格式;

1.2监控各部门各项流程的运行情况,定期评估各项制度流程的合理性,收集各部门在制度执行过程中的反馈,识别问题;

1.3针对制度流程不合理的方面进行持续改进,保障制度流程对各部门工作的支持;

2.管理审计

2.1制定月度、季度、年度审计计划;

2.2按审计计划稽核公司各制度执行情况,并形成报告;

2.3基于制度执行情况,协助组织相关部门优化制度流程 ;

高级审计员工作职责具体内容 篇23

1、负责内部控制要素的梳理;

2、建立并完善公司内控管理体系和风险防范体系,并对制度和流程的执行情况进行有效监督和管理,提出有效可行的意见或建议;

3、负责项目审前准备、实施、沟通,以及撰写审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

4、负责审计问题整改督促与后续审计;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。

高级审计员工作职责具体内容 篇24

1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;

2、能够独立完成中小型公司审计工作;

3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;

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