1. 負責公司審計專案的執行工作;
2. 對公司財務資訊資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性 進行審計;
3. 編制審計工作底稿,並撰寫內部審計調查、分析報告;
4. 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
5. 協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
1.擬定審計流程、制定審計計劃,開展公司常規審計工作;
2、編制內審方案,整理審計證據;審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
3、草擬審計報告,彙報審計出現的問題,提出審計建議;
4、要求2年以上內部審計或者風險控制經驗,能夠獨立完成常規的審計業務。
1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規範性進行審計;
2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,並按規定程式草擬審計報告負責草擬審計報告;
3.負責做好財務審計專案檔案的立卷、整理、歸檔及。
1、建立和完善工程審計制度、規範,蒐集相關法律法規;
2、負責稽核專案招標檔案、工程承發包合同、材料裝置採購合同等標準檔案;
3、撰寫審計報告,客觀反映被審計單位或部門的情況,配合外審工作;
4、負責組織對公司工程專案、固定資產投資等重大投資的預算及執行情況進行審計與監督;
5、參與土建、裝修工程施工方案審查,提出諮詢建議;
6、完成領導交辦的其他工作。
1. 根據工作計劃,開展各類審計工作;
2. 協助核查審計事項,做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
3 .協助完成審計工作底稿及審計調查報告的編寫工作,並提出處理意見。
1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、稽核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;
3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;
1. 制定內審計劃;
2. 獲取審計原始資料;
3. 按審計內容分工審計檢查工作;
4. 完成審計底稿及檢查、彙總助理審計底稿;
5. 出具內審報告;
6. 與被審計單位、相關領導溝通整改事項;
7. 審查整改事項;
8.完成領導交代的其他工作。
1、參與年度診斷計劃的編制,負責進行風險管理、診斷、內控及舞弊的具體調研、分析工作;
2、協助公司經營成果、財務、管理等方面的具體診斷工作的開展;編制診斷報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;
3、熟悉企業各項作業活動控制重點,以規避生產經營及舞弊風險。
4、完成領導交辦的其他工作。
負責藥店固定資產盤點審計,
負責全系統商品、資產採購審計,
負責全系統財務管控日常審計,
負責重要管理崗位離任等各類專項審計,
負責審計報告的撰寫與修改,
領導安排的其他工作。
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協助審計主管編寫內部審計計劃;
3、規範財務核算,審計財務報表,稽核預決算;
4、管理制度和流程稽核,管理層在任離職審計和決策監督;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。
1、作為專案負責人,制定合理的審計計劃,負責完成大中型審計專案的工作,包括出具審計報告或其他鑑證報告;
2、撰寫業務服務建議書(投標檔案),配合報價服務;
3、具備相當深度和廣度的專業知識,對專案組成員進行必要的指導、培訓、監督和考核;
4、對審計專案進行詳細複核,負責專案的風險控制和質量控制;
5、合夥人安排的其他任務。
1、根據年度計劃,對公司及其子公司的經營管理、財務狀況進行確認或諮詢服務;
2、負責公司業務環節各項風控措施具體落實,優化相應的稽核制度和流程;
3、獨立或協助審計專案及盡職調查,根據發現的問題,提出改善的意見和建議,並撰寫相應書面的風險審查意見或審計報告;
4、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
1. 服從專案經理的安排,進行專案審計的現場實施;
2. 編制審計工作底稿及時反映審計中出現的業務問題;
3. 協助主審人員完成後期整理工作,統計、整理披露資料.