工作職責:
1、對賬工作:包括物流運費、售後退發貨及退款、支付寶回款明細的核對;
2、做好費用支出的賬務處理,憑證整理及後續處置跟蹤工作;
3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;
4、兼部分出納的工作:店鋪後臺支付寶充值,匹配銀行回單
5、上級領導安排的其他工作。
任職資格:
財務、審計、金融等相關專業,大專以上學歷;
熟悉國家財經法規制度,熟悉會計核算流程;2年以上會計核算經驗;
工作認真、細緻、負責,對資料敏感;良好的團隊協作精神。
負責日常費用報銷稽核管理及費用憑證錄入工作;
根據預算指標稽核各類費用支出單據,監督預算的執行情況;
員工借支和公司預付費用的管理;
月底有關費用的預提和銀行流水的對賬;
負責公司現金、銀行存款及相關票據的結算及管理;
負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證,銀行對賬;
保證日清月結、賬實相符及資金安全;
按時每日提交資金日報表,每月提交資金情況表,配合及做好各種賬務處理;
完成上級交代的其他事項。
工作職責:
1、負責稽核員工費用報銷, 確保票據否合理合法,支援檔案完整及合理授權,報銷符合公司報銷政策;
2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進行現金盤點及銀行對賬並編制銀行存款餘額調節表;
4、負責公司票據業務。及時辦理開立,轉讓,託收銀行票據等業務;
5、和銀行外管等部門保持聯絡,及時進行政策更新,確保相關業務辦理準守國家相關規定;
6、協助公司完成年度內外部審計;
7、完成領導安排的其他相關工作。
任職要求:
1. 財經類統招本科學歷;
2. 3年以上製造業企業財務會計相關工作經歷;
3. 熟練運用excel, word等辦公軟體。有ERP運用的經驗,如SAP或ORACLE;
4. 性格開朗,嚴謹認真,善於溝通和團隊合作,有較強的分析解決問題的能力;
5. 良好的中英文溝通能力。
1、稽核完工產品的材料出庫情況,保證按照BOM及投料變更後的清單進行領料,稽核成品入庫及發貨單據為成本核算做好各項準備工作;
2、合理、及時地核算產品的料工費成本,保證成本的準確性;
3、按時完成存貨的盤點工作,並出具盤點報告,監控存貨的變化,保證存貨的準確性;
4、按月對在產品進行清查盤點,做好盤點申報和賬務處理;
5、對呆滯存貨進行定期分析和跟蹤,減少公司損失;
6、及時出具各種財務分析報表
1、負責投標專案報價之成本估算
2、負責核算每個工程專案成本及分析每個銷售合同的盈利情況
3、負責核算生產成本,銷售成本與存貨進銷賬
4:規範成本核算之相關業務流程,包括投標的報價,貨倉的出入庫,採購及生產相關環節
5:上級臨時分派的其他工作
1.熟悉會計制度、公司財務制度對各項費用開支的有關規定,嚴格執行公司費用開支標及流程;
2.稽核各部門費用付款單據、並及時編制記賬憑證;
3.負責固定資產管理及固定資產新增、折舊、清理等賬務處理;
4.和其他部門進行費用的溝通和制度解釋, 引導員工規範報銷,提高費用報銷規範性,定期梳理並反饋費用稽核工作中存在的問題,並協助優化、完善財務流程;
5.定期進行科目餘額檢查和歷史賬務清理,並對清理結果進行及時處理;
6.完成上級交辦的臨時性工作與其他任務。
1. 執行公司的費用報銷標準及流程;
2. 預借資金的稽核(後續催款催發票)
3. 費用合同的的稽核、登記臺賬、保管;
4. 各項原始單據(發票)的稽核;
5. 進項發票的交接(出納或稅務會計進項稅認證);
6. 填制記賬憑證(能夠正確處理進項稅的特殊情況);
7. 工資表和分配表的稽核和分析;
8. 進行費用的暫估及預提;
9. 對費用標準提出修訂意見;
10. 製作多維度的費用預算並與實際發生額進行對比分析;
11. 期末檢查科目餘額情況;
12. 賬齡分析並清理長期款項;
13. 領導交辦的其他臨時性工作。
1. 產品標準成本的計算。
2. 新產品成本的預測及分析。
3. 產品出口的核算。
4. 固定資產的核算及投資分析預算。
5. 存貨核算。
6. 其他相關工作。
1、根據公司報銷管理制度,稽核交際應酬費、差旅費;
2、跟蹤個人借款、費用發票核銷;
3、統籌月度計提費用,在既定時間內完成賬務處理工作;
4、月度檢查科目餘額表,多維度分析公司費用,對異常情況進行分析彙報;
5、跟蹤預付費用款項的核銷;
6、財務報表資料生成及檢查。
1、憑證單據錄入,根據賬務處理標準,負責費用類及非專案相關單據的憑證錄入工作;
2、負責費用核算、費用稽核工作,監督費用報銷管理制度及稽核規範的有效執行,引導員工規範報銷,提高費用報銷規範性;
3、記賬憑證的列印、裝訂,儲存、歸檔等;
4、其他專項性工作的推進和完成。
1、依據合同內控成本的標準暫估未完工專案成本作為會計期末專案直接成本 入賬依據
2、對月度的成本變化點進行成本分析,實時監控
3、整理應付供應商各項材料款,根據材料付款要求協助付款出納進行付款,並做好發票臺賬登記管理工作,及時催繳發票移交稅務會計並進行移交確認
4、參與監督採購業務的比價、議價。
1.負責採購部門業務發票入賬、付款申請登記稽核;
2.配合稽核採銷價格合理性,並操作加價、改價及產品毛利測算
3.往來詢證函發函、核對及情況登記
4.安排整理每週的付款清單
5.往來業務收付款核銷
6.每月進行庫存帳核對
7.每半年參與庫存商品盤點工作並編制報告
(一)熟悉掌握本單位固定資產的存量及增減變動情況;
(二)參與本單位(部門)新增資產的實物和技術驗收工作;
(三)根據設定的許可權,嚴格按規程操作和維護好固定資產管理系統,及時錄入規範的資產管理資訊項,並必須按程式在七天內完成有關手續;
(四)負責本單位資產的帳、卡、物的管理,按領用人建立固定資產卡片,監督領用人按要求使用、檢修、養護資產並做好使用情況和檢修保養情況記錄,確保資產的壽命和使用效率;
(五)負責本單位的資產清查、登記、統計報告等基礎管理工作;
(六)對本單位的固定資產進行清查、登記、統計、彙總及日常監督檢查工作,做到帳帳、帳卡、帳物相符;
(七)對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產,應及時告知本單位負責人,提出資產處置申請,按規定程式辦理資產處置手續,資產變價收入及報損、報廢資產的殘值收入應及時上交學校財務;
(八)合理配置本單位資產,提高利用率,避免資源浪費。對在資產使用、管理過程中存在的問題,應及時與上級主管部門取得聯絡;
(九)負責做好本單位(部門)資產檔案的收集、整理和管理工作;
1、負責公司總賬明細賬工作,公司財務報表編制,各項稅金核算;
2、完成各項財務核算及會計業務,負責稅務申報;
3、管理會計憑證和報表,認真執行安全、保密制度,管理好會計印鑑和會計檔案;
4、定期對應收賬款、應付賬款等往來科目管理;管理髮票開具;
5、成本核算,採購核價;
6、領導交辦的其他財務工作。
崗位職責:
1、負責日常費用稽核和帳務處理, 嚴格按照公司制度稽核報銷;
2、負責年度費用預算控制及稽核,嚴格控制費用預算;
3、負責編制公司各類費用資金統計表及相關費用預算餘額表,例如(收付款、出具資金日報等);
4、負責其他應收(付)款、備用金等業務及時催收和清算;
5、負責固定資產臺帳維護、實物盤點,資金相關工作;
6、出具費用報表及財務報表分析。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務管理、會計等相關專業;
2、兩年以上財務工作經驗,優秀20xx屆畢業生可;
3、具有會計從業資格證,有初級職稱及以上者優先;
4、熟練操作office系列辦公軟體及財務軟體,有用友系統操作經驗優先;
5、工作細心,責任心強,能承受一定的工作壓力;